中共开阳县审计局党组关于十三届县委第七轮巡察整改进展情况向社会公开的通报

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中共开阳县审计局党组关于十三届县委第七轮巡察整改进展情况向社会公开的通报
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根据县委巡察工作统一部署,2024年4月10日至2024年8月30日,十三届县委第七轮巡察第一巡察组对中共开阳县审计局党组开展了巡察。2024年9月27日,县委第一巡察组向中共开阳县审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、履行巡察整改主体责任情况

截至2025年4月21日,巡察反馈的24个具体问题,已完成整改24个;制定的45条整改措施,已完成45条。

(一)强化政治担当。及时召开巡察整改专题会议传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神,通报巡察反馈意见,研究部署巡察整改工作。同时,成立巡察整改工作领导小组,压紧压实整改责任,以最坚决的态度、最有力的措施、最严格的标准,抓紧抓实反馈问题整改。

(二)聚焦问题导向。认真对照24个反馈问题和3条意见建议,深入分析根源,找准症结所在,研究制定《中共开阳县审计局党组关于落实十三届县委第七轮巡察第一巡察组反馈意见的整改方案》,提出整改措施,形成问题清单、任务清单和责任清单,明确完成时限、责任领导、责任科室、责任人。

(三)加强督促检查。及时调度巡察整改工作,组织召开巡察整改工作推进会议,听取巡察整改工作情况汇报,相关责任人员对巡察反馈问题情况作表态发言,责任领导对整改情况严格督促指导,确保如期高质量完成整改任务。

(四)抓好建章立制。始终坚持“点上抓”和“面上促”、当下改和长久治相结合,建立整改常态化、长效化机制,重新修改完善相关制度5个,坚持把制度建设作为巩固整改成果的固本之举,做到解决一个问题、堵塞一批漏洞。

二、重点问题整改落实情况

问题一:政治理论学习把握不够,联系实际不紧密。

整改落实情况:一是召开党组扩大会传达学习习近平总书记在中央政治局常委会会议上的重要讲话精神和对审计工作作出的重要指示精神,结合审计工作实际,研究贯彻落实措施,并抓好工作落实。二是结合习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神,围绕二十届中央审计委员会第二次会议提出的工作要求,科学谋划上报2025年度审计项目计划。三是自巡察反馈以来,及时更新学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神台账。

问题二:本领域法律法规学习不到位,宣传不及时。

整改落实情况:召开党组扩大会、青年理论学习小组学习暨审计业务交流研讨会,集中学习审计法律法规,进一步提升审计干部法治意识和法治思维,组织全体干部职工开展审计业务知识测评,并利用内部宣传栏、工作群等进行多渠道推送,做到常学常新,常思常进。

问题三:“十个纳入”机制落实不足。

整改落实情况:始终将意识形态工作作为党的建设重要内容,班子成员严格落实“一岗双责”,将意识形态工作纳入领导班子成员2024年度民主生活会和述德述职述廉报告的重要内容,及时召开专题会议研究部署意识形态工作,研判分析意识形态领域工作情况,局党组书记对班子成员开展意识形态工作谈心谈话,确保意识形态工作责任制落实到位。

问题四:风险防范意识不强。

整改落实情况:召开保密工作专题会,传达学习全国、全省、全市保密工作会议精神,《互联网政务应用安全管理规定》等,通报《中华人民共和国保守国家秘密法》规定的13种严重违规行为及泄密案例,进一步提高全体干部职工保密意识,加强会议记录规范化,做到严格保密。

问题五:落实党组理论学习中心组学习措施执行不力。

整改落实情况:一是召开党组扩大会,组织学习《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》。二是严格落实党组理论学习中心组学习,根据学习需要适当吸收各科(室)、中心负责人参加,局领导班子成员围绕学习主题,紧密结合自身学习、审计工作实际,作研讨发言。

问题六:扛起审计责任担当意识不强。

整改落实情况:召开巡察整改工作推进会,通报巡察整改工作推进情况,相关责任人对该问题作表态发言,在接下来的审计项目中,严格按照经济责任审计有关规定,进一步明确审计重点和内容,查清查深查透问题,发挥好审计监督作用。

问题七:审计发现问题和提示风险覆盖面不广。

整改落实情况:开展了中共开阳县金中镇党委书记2021年1月至2023年12月自然资源资产离任(任中)审计,重点审计了土地、水、矿产等自然资源和生态环境保护有关事项,出具审计意见1份。

问题八:督导审计整改不够、质效不高。

整改落实情况:及时与经产投公司进行充分沟通,根据问题整改情况调整整改时限至2024年12月,督促经产投公司按要求完成整改,2024年8月至9月,县委、县政府、国资、经产投公司等有关部门印发相关文件,目前该问题已完成整改。

问题九:审计整改跟踪推进力度不够。

整改落实情况:根据县发改局报送的审计整改情况,2024年10月12日,县审计局下发《审计整改跟踪检查结果反馈单》,对县发改局未完成整改问题进行督促指导,要求县发改局进行核实调查,并将结果及整改情况及时报送县审计局,2025年1月15日,县发改局已对该问题进行说明。为加强审计整改,推动省委巡视开阳反馈的审计整改问题,2025年3月24日已制定整改方案。

问题十:审计报告用语不当。

整改落实情况:重新修改完善《开阳县审计局“三审三校”制度》,2024年出具的审计报告、审计意见均严格执行分级审核流程,确保审计文书的完整性、准确性,切实提高审计报告质量。

问题十一:审计报告中整改对象界定不准。

整改落实情况:一是召开巡察整改工作推进会,通报巡察整改工作推进情况,相关责任人对该问题作表态发言,将持续加强专业知识培训和学习。对该问题涉及的审计项目组长进行谈话提醒,进一步强化审计责任落实。二是抓实“审计质量巩固提升年”行动部署,召开“审计质量巩固提升年”行动专题会,安排审计项目有关工作,不断推进研究型审计,提升审计监督质效。

问题十二:建立的制度与上级要求不一致。

整改落实情况:一是召开党组扩大会,组织学习《开阳县党政机关公务用车管理实施细则(试行)》(开委办字〔2023〕33号),进一步增强公务用车规范化管理意识。二是重新修改完善《开阳县审计局公务用车管理制度》,加强和规范公务用车管理,有效保障公务出行。

问题十三:“三重一大”决策制度制定不严谨。

整改落实情况:一是重新修订《开阳县审计局党组“三重一大”事项决策制度》,着力提升领导班子和领导干部决策的科学化、制度化水平。二是加强信息审核监管,全年报送的审计信息严格执行“三审三校”制度,做到分级审核。

问题十四:制度执行不到位。

整改落实情况:一是办公室相关人员已对公车维修情况进行核实。二是召开党组扩大会,组织学习《开阳县党政机关公务用车管理实施细则(试行)》(开委办字〔2023〕33号),进一步严格执行公务用车管理审核制度。

问题十五:预算执行不严谨。

整改落实情况:一是相关财务人员已对预算执行情况进行认真核实。二是召开党组扩大会、青年理论学习小组学习暨审计业务交流研讨会,组织学习《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等财经法律法规,提高财务人员思想认识,增强财经法纪观念,认真履职尽责。

问题十六:会计科目使用不当。

整改落实情况:一是相关财务人员已对会计科目使用情况进行核实。二是召开党组扩大会、青年理论学习小组学习暨审计业务交流研讨会,组织学习新修订的《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等财经法律法规,提高财务人员专业素养和专业能力。

问题十七:食堂采购管理不严格。

整改落实情况:一是办公室相关人员已对食堂采购管理情况进行核实。二是制定《开阳县审计局食堂管理制度》,明确1名办公室工作人员对食堂采购进行严格审核验收,切实强化本单位食堂规范化管理。

问题十八:无依据报账。

整改落实情况:相关财务人员已对该支出项目进行核实,现已重新打印发票并附在财务凭证之后,并进一步严格执行财务制度,加强对会计凭证所需附件的检查。

问题十九:民主评议党员工作不规范。

整改落实情况:一是严格按照民主评议党员程序,组织开展2024年度组织生活会暨民主评议党员大会,引导党员认真规范填写民主评议测评表。二是召开巡察整改工作推进会,通报巡察整改工作推进情况,相关责任人对该问题作表态发言,并严格按照上级要求,认真开展2024年度民主评议党员工作,2024年4月21日,对相关责任人进行了谈话提醒。

问题二十:支部选举工作不严谨。

整改落实情况:一是召开支部党员大会,组织全体党员认真学习《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》,深刻理解掌握党组织选举的基本组织程序及制度要求,提升支部规范化水平。二是召开巡察整改工作推进会,通报巡察整改工作推进情况,相关责任人员对该问题作表态发言,从严抓实支部换届选举,有效推进支部规范化建设,2024年4月21日,对相关责任人进行了谈话提醒。

问题二十一:开展组织生活不深入。

整改落实情况:一是召开支部党员大会,组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例(试行)》等相关规定,以学促改,进一步抓好党内政治生活。二是召开2024年度组织生活会暨民主评议党员大会,会上,局党支部书记代表支委班子作对照检查,并带头进行个人对照检查,支委委员和其余支部党员依次作对照检查,开展批评与自我批评,达到了“红脸出汗”的效果。

问题二十二:人员结构出现两极分化现象。

整改落实情况:一是2024年通过省考招录新进年轻干部1名,新增退休人员1名。二是根据单位在职人员结构数量、退休及编制缺额情况,上报贵州省2025年省级机关(单位)面向社会公开招录公务员计划,积极向上争取招录人员。

问题二十三:落实公务接待管理制度不严格。

整改落实情况:一是办公室相关人员已对接待情况进行核实。二是召开党组扩大会,组织学习《党政机关国内公务接待管理规定》,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚决杜绝违规接待问题,召开警示教育专题会、党风廉政建设工作会和警示教育大会,通报违纪违法典型案例,切实增强思想认识和责任意识。

问题二十四:派餐单与实际就餐人数不符。

整改落实情况:一是办公室相关人员已对派餐情况进行核实。二是重新修改完善《开阳县审计局公务接待管理制度》,严控公务接待标准,严把公务接待审批流程,依纪依规做好公务接待工作。

三、下步工作打算

下一步,开阳县审计局将把巡察整改作为当前和今后一个时期的重大政治任务,将严的基调、实的作风贯穿巡察整改始终,深入推动巡察整改工作落地见效,坚持“点上抓”和“面上促”、当下改和长久治相结合,注重成果转化,提升整改质效,把巡察整改和成果运用融入各个方面,着力推动巡察成果转化为推进审计工作高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:87224312;邮寄地址:开阳县城关镇城北路65号(金融监管局旁),邮政编码:550300。

中共开阳县审计局党组

2025年5月22日



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