贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心2021年度部门决算
政府信息公开

贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心2021年度部门决算

发布时间: 2022-08-08 15:01 字体:[]

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心概况

(一)部门职责

开阳县金中镇人力资源和社会保障服务中心主要职能:负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、指导就业、优抚安置、新型农村合作医疗、农村低保、城镇低保、社会救助、养老保险、医疗保险等服务性工作。承办镇党委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位(部门)内设1个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障服务中心部门决算包括本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1收入支出决算总表






公开01表

部门:贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

65.78

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

53.19


9


九、卫生健康支出

40

4.28


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



19


十三、住房保障支出

50

8.31

本年收入合计

27

65.78

本年支出合计

58

65.78

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

65.78

总计

62

65.78

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2收入决算表







公开02表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

65.78

65.78






208

社会保障和就业支出

53.20

53.20






20801

人力资源和社会保障管理事务

44.99

44.99






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

44.99

44.99






20805

行政事业单位养老支出

8.21

8.21






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.18

8.18






2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.03

0.03






210

卫生健康支出

4.28

4.28






21011

行政事业单位医疗

4.28

4.28






2101102

事业单位医疗

4.28

4.28






221

住房保障支出

8.31

8.31






22102

住房改革支出

8.31

8.31






2210201

住房公积金

8.31

8.31






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3支出决算表





公开03表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

65.78

65.78





208

社会保障和就业支出

53.20

53.20





20801

人力资源和社会保障管理事务

44.99

44.99





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

44.99

44.99





20805

行政事业单位养老支出

8.21

8.21





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.18

8.18





2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.03

0.03





210

卫生健康支出

4.28

4.28





21011

行政事业单位医疗

4.28

4.28





2101102

事业单位医疗

4.28

4.28





221

住房保障支出

8.31

8.31





22102

住房改革支出

8.31

8.31





2210201

住房公积金

8.31

8.31





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

65.78

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

53.19

53.19




9


九、卫生健康支出

41

4.28

4.28




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

8.31

8.31




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

65.78

本年支出合计

59

65.78

65.78



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

65.78

总计

64

65.78

65.78



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

65.78

65.78


208

社会保障和就业支出

53.20

53.20


20801

人力资源和社会保障管理事务

44.99

44.99


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

44.99

44.99


20805

行政事业单位养老支出

8.21

8.21


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.18

8.18


2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.03

0.03


210

卫生健康支出

4.28

4.28


21011

行政事业单位医疗

4.28

4.28


2101102

事业单位医疗

4.28

4.28


221

住房保障支出

8.31

8.31


22102

住房改革支出

8.31

8.31


2210201

住房公积金

8.31

8.31


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表

部门:贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

62.69

302

商品和服务支出

3.09

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

21.38

30201

办公费

1.42

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

12.47

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

8.05

30205

水费

0.08

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.18

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

0.03

30207

邮电费

0.69

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

4.28

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

0.30

31008

物资储备


30113

住房公积金

8.31

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

0.61

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

62.69

公用经费合计

3.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





公开08表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人力资源和社会保障中心



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2021年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计65.78万元,与2020年相比,减少3.9万元,下降5.6%。主要原因是:提倡精简工作,减少不必要的支出浪费。(二)收入决算情况说明

本年收入合计65.78万元,其中:财政拨款收入65.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计65.78万元,其中:基本支出65.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计65.78万元。与2020年相比,减少3.9万元,下降5.6%。主要原因是:提倡精简工作,减少不必要的支出浪费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出65.78万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.9万元,下降5.6%。主要原因是:提倡精简工作,减少不必要的支出浪费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出53.19万元,占80.86%;卫生健康支出4.28万元,占6.51%;住房保障支出8.31万元,占12.63%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为65.78万元,支出决算为65.78万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:以收定支,严禁无预算超预算支出。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为8.17万元,支出决算为8.17万元,完成当年预算的100%;

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。当年预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成当年预算的100%;

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),当年预算44.99万元,支出决算为44.99万元,完成当年预算的100%;

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为4.28万元,支出决算为4.28万元,完成当年预算的100%。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为8.31万元,支出决算为8.31万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.78万元,其中:人员经费62.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费3.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无“三公”经费支出。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无公务接待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的%,主要原因是无因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无出国(境)团组。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无公务接待费支出。具体是:国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

无政府性基金预算财政拨款本年收入。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

(2)自评价结论

(3)主要存在的问题

(4)经验及建议

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称


主管部门


实施单位


资金来源

资金总额(万元)



财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况




自评价分数