一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、南龙乡单位2023年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。
(六)一般公共预算“三公”经费支出表。
(七)政府性基金预算支出表。
三、南龙乡2023年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(七)政府性基金预算支出情况。
四、其他重要事项说明
(一)南龙乡运行经费说明。
(二)南龙乡国有资产占有使用情况。
(三)南龙乡政府采购情况。
(四)南龙乡项目支出安排说明。
(五)南龙乡国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能。
1.南龙乡人民政府主要职能:
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
(3)依法管理本级财政、执行本级财政预算。
(4)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
(5)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。
(6)开展社会主义民主与法治教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。
(7)推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老年人的合法权益。
(8)负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。
(9)承办上级人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成。
南龙乡人民政府预算单位包括:
开阳县南龙乡人民政府本级
开阳县南龙乡财务服务中心
开阳县南龙乡科技宣教旅游文化信息服务中心
开阳县南龙乡安全监督管理站
开阳县南龙乡农业服务中心
开阳县南龙乡水利站
开阳县南龙乡村镇建设服务中心
开阳县南龙乡人力资源和社会保障服务中心
开阳县南龙乡生态保护站
(三)部门人员构成。
南龙乡总编制人数:62人,其中行政在职22人,事业在职38人。
二、南龙乡2023年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
南龙乡2023年部门收支预算总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:元 | |||
2023年收入 |
2023年支出 |
备注 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
一、一般公共预算收入 |
15,126,535.00 |
|||
1.原一般公共预算拨款收入 |
15,126,535.00 |
一、一般公共服务支出 |
4,617,358.00 |
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
五、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
279,629.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
1,404,868.00 |
|||
十、卫生健康支出 |
732,000.00 |
|||
十一、节能环保支出 |
||||
十二、城乡社区支出 |
794,480.00 |
|||
十三、农林水支出 |
5,772,876.00 |
|||
十四、交通运输支出 |
||||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
||||
十六、商业服务业等支出 |
||||
十七、金融支出 |
||||
十九、援助其他地区支出 |
||||
二十、自然资源海洋气象等支出 |
||||
二十一、住房保障支出 |
1,184,000.00 |
|||
二十二、粮油物资储备支出 |
||||
二十四、灾害防治及应急管理支出 |
341,324.00 |
|||
本年收入合计 |
15,126,535.00 |
本年支出合计 |
15,126,535.00 |
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
收 入 总 计 |
15,126,535.00 |
支 出 总 计 |
15,126,535.00 |
(二)部门收入总表。 南龙乡2023年部门收入总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
2010301 |
行政运行 |
3,987,919.00 |
3,987,919.00 |
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
312,000.00 |
312,000.00 |
||||||||
2010650 |
事业运行 |
317,439.00 |
317,439.00 |
||||||||
2070109 |
群众文化 |
279,629.00 |
279,629.00 |
||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
403,668.00 |
403,668.00 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
779,500.00 |
779,500.00 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
56,700 |
56,700 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
432,000.00 |
432,000.00 |
||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||
2130104 |
事业运行 |
1,335,722.00 |
1,335,722.00 |
||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,552,480.00 |
3,552,480.00 |
||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
321,374.00 |
321,374.00 |
||||||||
2240106 |
安全监管 |
341,324.00 |
341,324.00 |
||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
494,480.00 |
494,480.00 |
||||||||
2130204 |
事业机构 |
563,300.00 |
563,300.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
1,184,000.00 |
1,184,000.00 |
||||||||
合计 |
15,126,535.00 |
15,126,535.00 |
(三)部门支出总表。
南龙乡2023年部门支出总表 单位:元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,617,358.00 |
4,617,358.00 |
312,000.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,299,919.00 |
3,987,919.00 |
312,000.00 |
|||
20106 |
财政事务 |
317,493.00 |
317,493.00 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
279,629.00 |
279,629.00 |
||||
20701 |
文化和旅游 |
279,629.00 |
279,629.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,404,868.00 |
1,404,868.00 |
48,000.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
403,668.00 |
355,668.00 |
48,000.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
944,500.00 |
944,500.00 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
56,700 |
56,700 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
732,000.00 |
732,000.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
732,000.00 |
732,000.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
794,480.00 |
794,480.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
494,480.00 |
494,480.00 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
5,772,876.00 |
2,220,396.00 |
3,552,480.00 |
|||
21301 |
农业农村 |
1,335,722.00 |
1,335,722.00 |
||||
21302 |
林业和草原 |
563,300.00 |
563,300.00 |
||||
21303 |
水利 |
321,374.00 |
321,374.00 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
3,552,480.00 |
3,552,480.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
1,184,000.00 |
1,184,000.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
1,184,000.00 |
1,184,000.00 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
341,324.00 |
341,324.00 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
341,324.00 |
341,324.00 |
||||
合计 |
15,126,535.00 |
11,214,055.00 |
3,912,480.00 |
(四)财政拨款收支总表。
南龙乡2023年财政拨款收支总表 |
|||||||||
单位:元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
备注 | |||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |||
一、本年收入 |
15,126,535.00 |
一、一般公共服务支出 |
4,617,358.00 |
4,617,358.00 |
|||||
(一)一般公共预算拨款 |
15,126,535.00 |
二、外交支出 |
|||||||
1.原一般公共预算拨款 |
15,126,535.00 |
三、国防支出 |
|||||||
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||||
(三)财政专户管理非税 |
六、科学技术支出 |
||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
279,629.00 |
279,629.00 |
|||||||
八、社会保障和就业支出 |
1,404,868.00 |
1,404,868.00 |
|||||||
十、卫生健康支出 |
732,000.00 |
732,000.00 |
|||||||
十一、节能环保支出 |
|||||||||
十二、城乡社区支出 |
794,480.00 |
794,480.00 |
|||||||
十三、农林水支出 |
5,772,876.00 |
5,772,876.00 |
|||||||
十四、交通运输支出 |
|||||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||
十六、商业服务业等支出 |
|||||||||
十七、金融支出 |
|||||||||
十九、援助其他地区支出 |
|||||||||
二十、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
二十一、住房保障支出 |
1,184,000.00 |
1,184,000.00 |
|||||||
二十二、粮油物资储备支出 |
|||||||||
二十四、灾害防治及应急管理支出 |
341,324.00 |
341,324.00 |
|||||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||||
收入总计 |
15,126,535.00 |
支出总计 |
15,126,535.00 |
15,126,535.00 |
(五)一般公共预算支出表。
开阳县南龙乡2023年一般公共预算支出表 | |||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
类 |
款 |
项 | |||||
合计 |
15,126,535.00 |
11,214,055.00 |
3,912,480.00 |
||||
201 |
3 |
1 |
行政运行 |
3,987,919.00 |
3,987,919.00 |
||
201 |
3 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
312,000.00 |
312,000.00 |
||
201 |
6 |
50 |
事业运行 |
317,439.00 |
317,439.00 |
||
207 |
1 |
9 |
群众文化 |
279,629.00 |
279,629.00 |
||
208 |
1 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
403,668.00 |
355,668.00 |
48,000.000 |
|
208 |
5 |
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
779,500.00 |
779,500.00 |
||
208 |
5 |
6 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||
208 |
5 |
8 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
56,700.00 |
56,700.00 |
||
210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
210 |
11 |
2 |
事业单位医疗 |
432,000.00 |
432,000.00 |
||
212 |
1 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
494,480.00 |
494,480.00 |
||
212 |
3 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
213 |
1 |
4 |
事业运行 |
1,335,722.00 |
1,335,722.00 |
||
213 |
2 |
4 |
事业机构 |
321,374.00 |
321,374.00 |
||
213 |
3 |
99 |
其他水利支出 |
493,636.00 |
493,636.00 |
||
213 |
7 |
5 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3,552,480.00 |
3,552,480.00 |
||
221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
1,184,000.00 |
1,184,000.00 |
||
224 |
1 |
6 |
安全监管 |
341,324.00 |
341,324.00 |
||
合计 |
15,126,535.00 |
11,214,055.00 |
3,912,480.00 |
||||
注:此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况 |
(六)一般公共预算“三公”经费支出表。
南龙乡2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 |
2023年初预算数 |
2022年初预算数 |
2023年与上年预算数相比增减变化比率 |
2023年与上年预算数相比增减变化原因 |
2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
161,700.00 |
405,000.00 |
-60.07% |
公务接待减少 |
1.07% |
|
一、 因公出国(境)费 |
0 |
0 |
||||
二、公务接待费 |
88,800.00 |
205,000.00 |
-56.68% |
公务接待减少 |
0.59% |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
72,900.00 |
200,000.00 |
-63.55% |
公务车数量减少 |
0.48% |
|
1、公务车运行维护费 |
72,900.00 |
200,000.00 |
-63.55% |
公务车数量减少 |
0.48% |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。 | ||||||
(七)政府性基金预算支出表。
南龙乡2023年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
||||||
2061001 |
|||||||
2061002 |
|||||||
…… |
|||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
||||||
2070701 |
|||||||
2070702 |
|||||||
…… |
|||||||
…… |
|||||||
合计 |
(八)部门整体支出绩效目标表。
部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
部门(单位)及代码 |
167开阳县南龙乡人民政府 | |||||||
部门(单位)总体资金 情况(元): |
资金总额(元): |
15,126,535.00 | ||||||
基本支出 |
11,214,055.00 | |||||||
项目支出 |
3,912,480.00 | |||||||
其他资金 |
0 | |||||||
部门(单位)年度 总体目标 |
目标1:按时足额发放单位人员工资奖金及运转经费,保障各项工作顺利开展 目标2:购买公共产品和服务,保障各个项目工作顺利开展 目标3:2023年按时足额发放6个村干部工资及保险、村民小组长工资、离任村干部补助。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |||
产出指标 |
数量 |
在编在职员工数 |
62人 |
|||||
长聘及公益性岗位数 |
21人 |
|||||||
村组干部 |
6个村 |
6村村干及132名村组长 | ||||||
质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||||
业务工作完成率 |
100% |
|||||||
项目实施规范性 |
规范 |
|||||||
时效 |
工资奖金发放时间长 |
12个月 |
||||||
业务工作按时完成率 |
100% |
|||||||
工资发放间隔 |
1个月 |
|||||||
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
||||||
效益指标 |
经济效益 |
促进经济循环率 |
100% |
|||||
社会效益 |
提高工作效率,促进社会稳定 |
有效提高 |
||||||
保障单位正常运转,社会和谐 |
持续保障 |
|||||||
生态效益 |
||||||||
可持续影响 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
干部职工满意度 |
100% |
|||||
发放满意度 |
100% |
|||||||
(九)项目支出绩效目标表。
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
项目名称 |
村干部、公益性岗位及缺编人员经费 |
主管部门及代码 |
167开阳县南龙乡人民政府 | ||||
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(元): |
3912480.00 | ||||||
财政拨款 |
3912480.00 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||
本级安排 |
3912480.00 | ||||||
其他资金 |
|||||||
年度总体目标 |
目标1:保障2023年村干部、公益性岗位人员及缺编人员工资保险正常发放 目标2:保障基层正常运行 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
产出指标 |
数量 |
村干部、公益性岗位及缺编人员工资发放缴纳保险 |
100% |
含村民小组长报酬 | |||
质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
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时效 |
工资发放及时率 |
100% |
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成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
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效益指标 |
经济效益 |
资金运用的经济效益 |
100% |
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社会效益 |
基层组织正常运行 |
100% |
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生态效益 |
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可持续 影响 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
99% |
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三、南龙乡2023年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2023年南龙乡年初预算收入合计15126535元,其中:原一般公共预算拨款收入15126535元,占比100%。相应安排支出预算15126535元。其中:一般公共服务收入4617358元,占总收入的30.53%;文化旅游体育与传媒收入279629元,占总收入的1.85%;社会保障和就业收入1404868元,占总收入的9.29%;卫生健康收入732000元,占总收入的4.84%;城乡社区收入794480元,占总收入的5.25%;农林水收入5772876元,占总收入的38.16%;住房保障收入1184000元,占总收入的7.83%;灾害防治及应急管理收入341324元,占总收入的2.26%。
南龙乡预算当年收支总额与2022年相比,减少2555069元,主要原因是:人员经费和一般公用经费减少。
(二)部门收入总体情况。
南龙乡人民政府年收入总额为15126535元,其中:原一般公共预算拨款收入15126535元(上年结转收入为0元,2023年初预算收入15126535元),占开阳县南龙乡人民政府2023年预算收入的100%。
(三)部门支出总体情况。
开阳县南龙乡人民政府2023年支出预算总额为15126535元,其中:基本支出11214055 元,占2023年预算支出的74.13%;项目支出为3912480元,占2023年预算支出的25.87%。
基本支出主要是支付人员经费和一般公用经费,具体构成如下:
(1)一般公共服务收入4617358元,占总收入的30.53%;
(2)文化旅游体育与传媒收入279629元,占总收入的1.85%;
(3)社会保障和就业支出2336210元,占总支出的13.21%;
(4)卫生健康收入732000元,占总收入的4.84%;
(5)城乡社区收入794480元,占总收入的5.25%;
(6)农林水收入5772876元,占总收入的38.16%;
(7)灾害防治及应急管理收入341324元,占总收入的2.26%;
(8)住房保障收入1184000元,占总收入的7.83%。
(四)财政拨款收支总体情况。
开阳县南龙乡人民政府2023年财政拨款总收入为15126535元,其中:本年收入15126535元占财政拨款总收入的100%;上年结转为0元。2023年一般公共预算财政拨款支出15126535元,其中:一般公共服务支出4617358元,占总支出的30.53%;文化旅游体育与传媒支出279629元,占总支出的1.85%;社会保障和就业支出1404868元,占总支出的9.29%;卫生健康支出732000元,占总支出的4.84%;城乡社区支出794480元,占总支出的5.25%;农林水支出5772876元,占总支出的38.16%;住房保障支出1184000元,占总支出的7.83%;灾害防治及应急管理支出341324元,占总支出的2.26%。
(五)一般公共预算支出情况。
开阳县南龙乡人民政府2023年一般公共预算支出总额15126535元,其中:基本支出11214055 元,占2023年预算支出的74.13%;项目支出为3912480元,占2023年预算支出的25.87%。
(六)一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县南龙乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为161700元,同上年相比减少了243300元,其中:公务接待费预算为88800元,公务车运行维护费预算为72900元,2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.07%。
(七)政府性基金预算支出情况。
开阳县南龙乡人民政府2023年政府性基金预算为0元。
四、其他重要事项说明
(一)南龙乡运行经费说明。
开阳县南龙乡人民政府2023年运行经费预算为1540000元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括临时人员工资、办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。
(二)南龙乡国有资产占有使用情况。
南龙乡截至 2023年初,国有资产合计4461723.32元,其中:流动资产1534267.35元,固定资产
2927451.97元。
(三)南龙乡政府采购情况。
南龙乡2023年政府采购预算为 0。
(四)南龙乡项目支出安排说明。
南龙乡2023年项目支出预算为3912480元,是用于村组干部工资保险、村级运转经费、缺编人员经费。
(五)南龙乡国有资本经营预算情况。
南龙乡 2023年国有资本经营预算收入为0。
(六)部分专有名词解释。
1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。