贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心2022年度部门决算
政府信息公开

贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心2022年度部门决算

发布时间: 2023-07-26 15:47 字体:[]

目录 

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心概况

(一)部门职责

1、主要职能

我中心承担着全县的疾病预防控制(包括急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、心脑血管疾病等)、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素、信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究、基本公共卫生服务等工作。

2、机构人员情况

我中心现有编制63人,其中管理岗位3个、专业技术岗位58个、工勤岗位2人。现实有在职在编人员48人,其中管理人员2人、专业技术人员44人、工勤人员2人。

3、机构当年人员变动情况及原因

2022年调入3人,退休死亡1人。

(二)机构设置

本单位(部门)内设9个科室,下设0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心部门决算包括:本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表




公开01表

部门:贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,924.75

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

6.58

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

59.32


9


九、卫生健康支出

40

1,787.98


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

77.45


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

6.58

本年收入合计

27

1,931.33

本年支出合计

58

1,931.33

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1,931.33

总计

62

1,931.33

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表






公开02表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,931.33

1,931.33






208

社会保障和就业支出

59.33

59.33






20805

行政事业单位养老支出

59.33

59.33






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.63

53.63






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.57

5.57






2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.13

0.13






210

卫生健康支出

1,787.98

1,787.98






21004

公共卫生

1,735.27

1,735.27






2100401

疾病预防控制机构

881.00

881.00






2100408

基本公共卫生服务

48.64

48.64






2100409

重大公共卫生服务

73.13

73.13






2100410

突发公共卫生事件应急处理

261.50

261.50






2100499

其他公共卫生支出

471.00

471.00






21011

行政事业单位医疗

52.71

52.71






2101102

事业单位医疗

52.71

52.71






221

住房保障支出

77.45

77.45






22102

住房改革支出

77.45

77.45






2210201

住房公积金

77.45

77.45






234

抗疫特别国债安排的支出

6.58

6.58






23402

抗疫相关支出

6.58

6.58






2340299

其他抗疫相关支出

6.58

6.58






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表





公开03表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,931.33

914.68

1,016.64




208

社会保障和就业支出

59.33

50.36

8.97




20805

行政事业单位养老支出

59.33

50.36

8.97




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.63

44.66

8.97




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.57

5.57





2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.13

0.13





210

卫生健康支出

1,787.98

800.58

987.41




21004

公共卫生

1,735.27

760.77

974.51




2100401

疾病预防控制机构

881.00

760.77

120.24




2100408

基本公共卫生服务

48.64


48.64




2100409

重大公共卫生服务

73.13


73.13




2100410

突发公共卫生事件应急处理

261.50


261.50




2100499

其他公共卫生支出

471.00


471.00




21011

行政事业单位医疗

52.71

39.81

12.90




2101102

事业单位医疗

52.71

39.81

12.90




221

住房保障支出

77.45

63.76

13.69




22102

住房改革支出

77.45

63.76

13.69




2210201

住房公积金

77.45

63.76

13.69




234

抗疫特别国债安排的支出

6.58


6.58




23402

抗疫相关支出

6.58


6.58




2340299

其他抗疫相关支出

6.58


6.58




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心


金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,924.75

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

6.58

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

59.32

59.32




9


九、卫生健康支出

41

1,787.98

1,787.98




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

77.45

77.45




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

6.58


6.58


本年收入合计

27

1,931.33

本年支出合计

59

1,931.33

1,924.75

6.58


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,931.33

总计

64

1,931.33

1,924.75

6.58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,924.75

914.68

1,010.06

208

社会保障和就业支出

59.33

50.36

8.97

20805

行政事业单位养老支出

59.33

50.36

8.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.63

44.66

8.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.57

5.57


2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.13

0.13


210

卫生健康支出

1,787.98

800.58

987.41

21004

公共卫生

1,735.27

760.77

974.51

2100401

疾病预防控制机构

881.00

760.77

120.24

2100408

基本公共卫生服务

48.64


48.64

2100409

重大公共卫生服务

73.13


73.13

2100410

突发公共卫生事件应急处理

261.50


261.50

2100499

其他公共卫生支出

471.00


471.00

21011

行政事业单位医疗

52.71

39.81

12.90

2101102

事业单位医疗

52.71

39.81

12.90

221

住房保障支出

77.45

63.76

13.69

22102

住房改革支出

77.45

63.76

13.69

2210201

住房公积金

77.45

63.76

13.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

759.96

302

商品和服务支出

67.85

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

182.61

30201

办公费

6.60

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

75.38

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

245.86

30203

咨询费


30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费


30204

手续费


30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

87.59

30205

水费

0.97

310

资本性支出


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.66

30206

电费

13.60

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

5.57

30207

邮电费

8.52

31002

办公设备购置


30110

职工基本医疗保险缴费

39.81

30208

取暖费


31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

0.34

30211

差旅费

0.69

31006

大型修缮


30113

住房公积金

63.76

30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.46

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

14.40

30214

租赁费


31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

86.88

30215

会议费


31010

安置补助


30301

离休费


30216

培训费


31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

76.25

30217

公务接待费


31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31013

公务用车购置


30304

抚恤金

7.50

30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置


30305

生活补助

3.12

30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置


30306

救济费


30226

劳务费

2.38

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31099

其他资本性支出


30308

助学金


30228

工会经费

9.20

399

其他支出


30309

奖励金


30229

福利费


39907

国家赔偿费用支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

18.00

39908

对民间非营利性组织和群众性自治组织给予补贴


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39909

经常性赠与


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39910

资本性赠与





30299

其他商品和服务支出

7.43

39999

其他支出


人员经费合计

846.84

公用经费合计

67.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.00


18.00


18.00

7.00

24.06


18.00


18.00

6.06

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出.

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


6.58

6.58


6.58


234

抗疫特别国债安排的支出


6.58

6.58


6.58


23402

抗疫相关支出


6.58

6.58


6.58


2340299

其他抗疫相关支出


6.58

6.58


6.58










































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县疾病预防控制中心



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
  2022年度收支决算总计1,931.33万元,与2021年相比,增加271.52万元,增长16.36%。主要原因是:2022年疫情防控资金增加。(公开01表合计数)

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,931.33万元,其中:财政拨款收入1,931.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,931.33万元,其中:基本支出914.68万元,占47.36%;项目支出1,016.64万元,占52.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,931.33万元,与2021年相比,增加271.52万元,增长16.36%。主要原因是:2022年疫情防控支出增加。(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,924.75万元,占本年支出合计的99.66%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加311.78万元,增长19.33%。主要原因是:2022年疫情防控资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业科目(类)支出59.33万元,占3.07%;210卫生健康科目(类)支出1787.98万元,占92.58%;221住房保障支出科目(类)支出77.45万元,占4.01%;234抗疫特别国债安排的支出(类)支出6.58万元,占0.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,020.09万元,支出决算为1,924.75万元,完成年初预算的188.69%。决算数大于预算数,主要原因是:人员调入和2022年疫情防控资金增加 。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为59万元,支出决算为53.63万元,完成当年预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是:1、年初预算时社保类统一预算在此类款项;2、由于次年有工资调整变化,预算数相应增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为44.94万元,支出决算为5.57万元,完成当年预算的12.39%。决算数小于预算数的主要原因是:次年有工资调整变化,预算数相应增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。当年预算为8万元,支出决算为0.13万元,完成当年预算的1.63%。决算数小于预算数的主要原因是:由于次年有工资调整变化,预算数相应增加。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)当年预算为666.9万元,支出决算为881万元,完成当年预算的132.1%。决算数大于预算数的主要原因是:由于本年有人员调入,决算数相应增加。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)当年预算为0万元,支出决算为48.64万元。原因是项目工作需要,追加预算。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)当年预算为0万元,支出决算为73.13万元。原因是此项目为上级专项资金,年初未预算。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)当年预算为60万元,支出决算为261.5万元。完成当年预算的435.83%。决算数大于预算数的主要原因是:原因是此项目为上级专项资金,年初未预算。

(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)当年预算为70万元,支出决算为471万元,完成当年预算的672.86%。决算数大于预算数的主要原因是:疫情防控需要,追加预算。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)当年预算为45.1万元,支出决算为52.71万元,完成当年预算的116.99%。决算数大于预算数的主要原因是:由于本年有人员调入,决算数相应增加。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为66.18万元,支出决算为77.45万元,完成当年预算的117.03%。决算数大于预算数的主要原因是:由于本年有人员调入,决算数相应增加。

(11)抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为6.58万元。原因是疫情需要,追加预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出914.68万元,其中:人员经费846.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费67.85万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为25万元,支出决算为24.06万元,决算数小于预算数,主要原因是疫情原因,部分工作未按照计划开展。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算24.06万元,比上年减少0万元,下降0.02%,减少原因是疫情原因,部分工作未按照计划开展。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出18万元,占74.81%,比上年增加0.54万元,增长3.07%,增加原因是疫情原因,车辆运行维护费增加;公务接待费支出6.06万元,占25.19%,比上年减少0.54万元,下降8.18%,减少原因是各部门(单位)认真贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定,厉行节约,规范公务接待活动。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为18万元,支出决算为18万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费18万元。主要用于公务用车加油、过路费、维修维护等。2022年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费预算为6.06万元,支出决算为6.06万元,完成预算的100%。具体是:

国内公务接待支出6.06万元,主要是督导接待等。2022年国内公务接待219批次,1,156人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入6.58万元,本年支出6.58万元。具体支出情况如下:

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)财政拨款支出6.58万元。主要是用于疫情防控相关支出。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元,比2021年减少0万元,下降0%。

(十一)政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆(其他用车主要是:公务用车及疫苗冷链专用车及突发公共卫生应急处置车辆);单位价值100万元(含)以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金1016.64万元,自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。