一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、2024年部门预算公开报表
附件:开阳县南龙乡幼儿园2024年预算批复表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表。
(二)项目支出绩效目标表。
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
(二)国有资产占有使用情况。
(三)政府采购情况。
(四)项目支出安排说明。
(五)国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能。
幼儿园主要职能:
1.全面贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策,主持幼儿园全面管理工作。
2.负责教职工队伍建设和思想政治工作,对教职工开展理想信念、为人师表,职业道德教育,不断提高教职工的思想素质,关心教职工工作、生活和健康,调动教职工的积极性。
3.负责协调联系园内外各种关系,执行学校和省、市、区教育部门]各项工作要求。
4.制定规划计划,健全并落实各项制度,对各部门负责人工作进行评估、检查支持各部门负责人抓好教育、卫生保健、安全保卫工作。
(二)部门预算单位构成。
行政、党员活动室、保教室、保安室、资源管理中心。
(三)部门人员构成。
编制总人数:19人,其中工勤编制1人,专业技术编制18人。现有教师16人。离退休人员4人.
二、2024年部门预算公开报表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
部门(单位)及代码 |
159063 | |||||
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
318.225188 | ||||
基本支出 |
298.375188 | |||||
项目支出 |
19.85 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
部门(单位)职能概述 |
贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定全县教育事业发展规划,布局调整并指导、协调和监督实施,综合管理全县的基础教育、学前教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育和民族教育。 | |||||
部门(单位)年度总体目标 |
目标1:加强全县基础教育工作的统筹管理,推进义务教育均衡发展,深化职业教育改革,大力发展职业教育。 目标2:协调和推动全县教育经费、教育投入的落实;负责所属单位的教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务监督与审计,以及国有资产的监督管理。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量 |
教职工人数 |
=20人 |
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计划培训人次 |
≥150人次 |
|||||
质量 |
提高农村中小学校教师工资待遇 |
有所提高 |
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提高参训教师教育教学水平 |
得到提高 |
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时效 |
工资发放方式 |
按月发放 |
||||
支付相关培训费用 |
及时支付 |
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成本 |
年人均工资 |
≧157039.57元 |
||||
学校建设 |
≧3.56万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益 |
改善办学条件 |
≧90% |
|||
社会效益 |
学校办学条件 |
明显改善 |
||||
生态效益 |
水电能源节约 |
≧90% |
||||
可持续影响 |
对本行业发展影响 |
明显改善,明显提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
教职工及学校满意度 |
≧90% |
(二)项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
项目名称 |
项目支出 |
主管部门及代码 |
159063 | |||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元): |
19.85 |
19.85 | ||||||
财政拨款 |
19.85 |
19.85 | ||||||
其中:上级补助 |
||||||||
本级安排 |
19.85 |
19.85 | ||||||
其他资金 |
||||||||
总体目标 |
中长期目标(2022年—2024年) |
年度目标 | ||||||
保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。 |
保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
涉及学生数 |
≧88人 |
数量 |
涉及学生数 |
≧88人 |
||
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
|||
时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
|||
社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2024年年初预算收入合计:3182251.88元,其中:原一般公共预算拨款收入3182251.88元。
预算当年收支总额与2023年相比,增加了369361.88元,主要原因是:人员经费支出增加。
(二)部门收入总体情况。
2024年收入总额为3182251.88元,其中:一般公共服务支出收入3182251.88元,(上年结转收入0元,2024年初预算收入3182251.88元),占2024年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况。
2024年支出预算总额为3182251.88元,其中:基本支出2983751.88元,占2024年部门支出的93.76%;项目支出198500.00元,占2024年部门支出的6.24%。
(四)财政拨款收支总体情况。
2024年财政拨款总收入为3182251.88元,其中:本年收入3182251.88元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。
(五)一般公共预算支出情况。
2024年一般公共预算支出总额3182251.88元,其中:基本支出2983751.88元,占2024年部门支出的93.76%;项目支出198500.00元,占2024年部门支出的6.24%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
2024年一般公共预算基本支出为2983751.88元,其中人员经费2983751.88元,占一般公共预算基本支出的100%;公用经费0元,占一般公共预算基本支出的0.00%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00元,与上年相同。其中:公务接待费预算为0.00元,公务车运行维护费预算为0.00元,因公出国(境)费、公务车购置费0元,2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.00%。
(八)政府性基金预算支出情况。
2024年无政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
2024年机关运行经费(商品服务支出)预算为132400.00元,单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费及其他商品和服务支出费。
(二)国有资产占有使用情况。
截止2024年初,国有资产合计871583.46元,其中:流动资产181420.78元,固定资产690162.68元。
(三)政府采购情况。
2024年政府采购预算政府采购尚未批复。
(四)项目支出安排说明。
2024年项目支出预算为198500.00元,主要用于幼儿园运转和改善办学条件, 其中:占比较大的主要是改善幼儿园办学条件。
(五)国有资本经营预算情况。
2024年无国有资本经营预算收入。
(六)部分专有名词解释。
1.教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。