一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、2024年部门预算公开报表
附件:开阳县永温镇中心小学2024年预算批复表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表。
(二)项目支出绩效目标表。
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
(二)国有资产占有使用情况。
(三)政府采购情况。
(四)项目支出安排说明。
(五)国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能:
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规;编制全镇小学、幼儿园教育事业发展规划,进行布局调整,并指导协调和监督实施。
2.实施小学义务教育,促进基础教育发展。
3.小学学历教育(相关社会服务)。
4.综合管理全镇小学教育、学前教育和扫除青壮年文盲工作;归口管理社会力量办学。
5.抓基层教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。
(二)部门预算单位构成:
本单位(部门)内设六个处室,分别是:办公室、教务处、教研处、工会办、少先大队、电教中心。
(三)部门人员构成:
开阳县永温镇中心小学总编制人数:65人,现有在职职工59人,退休人员20人。
二、2024年部门预算公开报表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
部门(单位)及代码 |
159065 | |||||
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
1213.573951 | ||||
基本支出 |
1198.743951 | |||||
项目支出 |
14.83 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
部门(单位)职能概述 |
全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规;编制全镇小学、幼儿园教育事 业发展规划,进行布局调整;指导协调和监督实施贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制 度,在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供 优美和谐的环境,根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校 的教育事业发展规划;实施小学义务教育,促进基础教育发展。 | |||||
部门(单位)年度总体目标 |
目标1:加强全校基础教育工作的统筹管理,推进义务教育均衡发展。 目标2:管理和指导全校教师工作,指导学校师资队伍的建设工作;制定全校中小学教师培养培训计划、继续教育计划并组织实施。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量 |
教职工人数 |
=59人 |
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计划培训人次 |
≥590人次 |
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质量 |
提高农村中小学校教师工资待遇 |
有所提高 |
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提高参训教师教育教学水平 |
得到提高 |
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时效 |
工资发放方式 |
按月发放 |
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支付相关培训费用 |
及时支付 |
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成本 |
年人均工资 |
≧132731元 |
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学校建设 |
≧XX万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
改善办学条件 |
≧90% |
|||
社会效益 |
学校办学条件 |
明显改善 |
||||
生态效益 |
水电能源节约 |
≧90% |
||||
可持续影响 |
对本行业发展影响 |
明显改善,明显提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
教职工及学校满意度 |
≧90% |
(二)项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
项目名称 |
项目支出 |
主管部门及代码 |
159001 | |||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元): |
14.83 |
14.83 | ||||||
财政拨款 |
14.83 |
14.83 | ||||||
其中:上级补助 |
||||||||
本级安排 |
14.83 |
14.83 | ||||||
其他资金 |
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总体目标 |
中长期目标(2022年—2024年) |
年度目标 | ||||||
保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。 |
保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
涉及学生数 |
≧1108人 |
数量 |
涉及学生数 |
≧1108人 |
||
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
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时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
|||
社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
|||
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2024年年初预算收入合计:12135739.51元,其中:原一般公共预算拨款收入12135739.51元。
预算当年收支总额与2023年相比,增加了2107291.38元,主要原因是:增加了人员类的支出。
(二)部门收入总体情况。
2024年收入总额为12135739.51元,其中:一般公共服务支出收入12135739.51元,(上年结转收入0元,2024年初预算收入12135739.51元),占2024年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况。
2024年支出预算总额为12135739.51元,其中:基本支出11987439.51元,占2024年部门支出的98.78%;项目支出148300.00元,占2024年部门支出的1.22%。
(四)财政拨款收支总体情况。
2024年财政拨款总收入为12135739.51元,其中:本年收入12135739.51元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。
(五)一般公共预算支出情况。
2024年一般公共预算支出总额12135739.51元,其中:基本支出11987439.51元,占一般公共预算支出总额的98.78%;项目支出148300.00元,占一般公共预算支出总额的1.22%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
2024年一般公共预算基本支出为11987439.51元,其中人员经费11987439.51元,占一般公共预算基本支出的100%;公用经费0元,占一般公共预算基本支出的0%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元,与上年相同。
(八)政府性基金预算支出情况。
2024年无政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
2024年机关运行经费(商品服务支出)预算为884960.00元,单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、维修(护)费、办公设备购置、其他商品服务支出等。
(二)国有资产占有使用情况。
截止2024年初,国有资产合计2713184.96元,其中:流动资产317693.34元,固定资产2395491.62元。
(三)政府采购情况。
2024年政府采购预算政府采购尚未批复。
(四)项目支出安排说明。
2024年项目支出预算为148300.00元,是用于学校运转和改善办学条件。
(五)国有资本经营预算情况。
2024年无国有资本经营预算收入。
(六)部分专有名词解释。
1.教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。