开阳县紫兴街道东湖小学2024年部门预算及“三公”经费预算公开信息
政府信息公开

开阳县紫兴街道东湖小学2024年部门预算及“三公”经费预算公开信息

发布时间: 2024-03-14 11:56 字体:[]

一、部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算单位构成。

(三)部门人员构成。

二、2024年部门预算公开报表

附件:开阳县紫兴街道东湖小学2024年预算批复表

三、2024年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表。

(二)项目支出绩效目标表。

四、2024年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

(一)运行经费说明。

(二)国有资产占有使用情况。

(三)政府采购情况。

(四)项目支出安排说明。

(五)国有资本经营预算情况。

(六)部分专有名词解释。

一、部门概况

(一)部门主要职能:

部门主要职能:

1.实施小学义务教育;

2.促进基础教育发展;

3.推进义务教育均衡发展,促进教育公平;

4.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育工作的指导、督促、检查,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

(二)部门预算单位构成:

包含:校长室、副校长室、办公室、教务处、思政处、工会、电教处、后勤处、。

(三)部门人员构成:

总编制人数:65人,其中事业专业技术编制人员63人;事业工勤编制人员2人。现有在职职工63人。

二、2024年部门预算公开报表

附件:开阳县紫兴街道东湖小学2024年预算批复表.xls

三、2024年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)及代码

159030

部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(万元):

1037.569444

基本支出

1016.589444

项目支出

20.98

其他资金

0

部门(单位)职能概述

实施小学义务教育;促进基础教育发展;推进义务教育均衡发展,促进教育公平;全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育工作的指导、督促、检查,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

部门(单位)年度总体目标

目标1:推进义务教育均衡发展,深化教育改革,大力发展义务教育。
目标2:推动教育经费、教育投入的落实;负责所属单位的教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务监督与审计,以及国有资产的监督管理。

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

教职工人数

=63人


计划培训人次

≥600人次


质量

提高农村中小学校教师工资待遇

有所提高


提高参训教师教育教学水平

得到提高


时效

工资发放方式

按月发放


支付相关培训费用

及时支付


成本

年人均工资

≧1万元


人均培训标准

≧0.5万元


效益指标

经济效益

改善办学条件

≧90%


社会效益

学校办学条件

明显改善


生态效益

水电能源节约

≧90%


可持续影响

对本行业发展影响

明显改善,明显提高


满意度指标

服务对象满意度

教职工及学校满意度

≧90%


(二)项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

项目支出

主管部门及代码

159030

资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

资金总额(万元):

20.98

20.98

财政拨款

20.98

20.98

其中:上级补助



本级安排

20.98

20.98

其他资金



总体目标

中长期目标(2022年—2024年)

年度目标

保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。

保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。

效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

涉及学生数

≧1456人

数量

涉及学生数

≧1456人


质量

保障学校正常运转

得到保障

质量

保障学校正常运转

得到保障


时效

资金支付时限

按时拨付

时效

资金支付时限

按时拨付


社会效益

改善办学条件

明显改善

社会效益

改善办学条件

明显改善


满意度指标

服务对象    满意度

学校满意度    

≧90%

服务对象满意度

学校满意度    

≧90%


四、2024年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

2024年年初预算收入合计:10375694.44,其中:原一般公共预算拨款收入10375694.44元。预算当年收支总额与2023年相比,增加了1642261.42元,主要原因是:增加了学生人数。

(二)部门收入总体情况。

2024年收入总额为10375694.44元,其中:一般公共服务支出收入10375694.44元,(上年结转收入0元,2024年初预算收入10375694.44元),占2024年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况。

2024年支出预算总额为10375694.44元,其中:基本支出10165894.44元,占2024年部门支出的97.98%;项目支出209800.00元,占2024年部门支出的2.02%。

(四)财政拨款收支总体情况。

2024年财政拨款总收入为10375694.44元,其中:本年收入10375694.44元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。

(五)一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算支出总额10375694.44元,其中:基本支出10165894.44元,占一般公共预算支出总额的97.98%;项目支出209800.00元,占一般公共预算支出总额的2.02%。

(六)一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出为10165894.44元,基本支出主要是人员类经费。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

2024年无三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

2024年无政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

(一)运行经费说明。

2024年机关运行经费(商品服务支出)预算为65000.00元,单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、公务车运行及维护费。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2024年初,国有资产合计5357984.79元,其中:流动资产42921.00元,固定资产5315063.79元。

(三)政府采购情况。

2024年政府采购预算政府采购尚未批复。

(四)项目支出安排说明。

2024年项目支出预算为209800.00元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、水电费、其他商品服务支出。

(五)国有资本经营预算情况。

2024年无国有资本经营预算收入。

(六)部分专有名词解释。

1.教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。