一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、2024年部门预算公开报表
附件:开阳县紫兴街道南兴幼儿园2024年预算批复表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表。
(二)项目支出绩效目标表。
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
(二)国有资产占有使用情况。
(三)政府采购情况。
(四)项目支出安排说明。
(五)国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能:
1.为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2.促进幼儿教育发展。
(二)部门预算单位构成:
包含:办公室、保教处、后勤处等内设机构。
(三)部门人员构成:
总编制人数:25人,事业编制人员25人。现有在职职工22人,专业技术岗位24名,工勤岗位1名,离退休人员3人。
二、2024年部门预算公开报表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
部门(单位)及代码 |
159029 | |||||
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
412.5612 | ||||
基本支出 |
369.7912 | |||||
项目支出 |
42.77 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
部门(单位)职能概述 |
为学龄前儿童提供保育和教育服务,促进幼儿教育发展。 | |||||
部门(单位)年度总体目标 |
目标1:促进提升保育教育质量,进一步改善幼儿园办园条件。 目标2:保障幼儿保育工作正常开展,促进幼儿健康成长。 目标3:落实“两教一保”政策。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量 |
教职工人数 |
=25人 |
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计划培训人次 |
≥25人次 |
|||||
质量 |
提高学前教育教师工资待遇 |
有所提高 |
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提高学前教育参训教师教育教学水平 |
得到提高 |
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时效 |
工资发放方式 |
按月发放 |
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支付相关培训费用 |
及时支付 |
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成本 |
年人均工资 |
≧91608元 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
改善办学条件 |
≧90% |
|||
社会效益 |
学校办学条件 |
明显改善 |
||||
生态效益 |
水电能源节约 |
≧90% |
||||
可持续影响 |
对本行业发展影响 |
明显改善,明显提高 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教职工及学校满意度 |
≧90% |
(二)项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
项目名称 |
项目支出 |
主管部门及代码 |
159029 | |||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元): |
42.77 |
42.77 | ||||||
财政拨款 |
42.77 |
42.77 | ||||||
其中:上级补助 |
||||||||
本级安排 |
42.77 |
42.77 | ||||||
其他资金 |
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总体目标 |
中长期目标(2022年—2024年) |
年度目标 | ||||||
目标1:加快推进学前教育“保基本,兜底线”。 目标2:促进提升保育教育质量。 目标3:进一步改善幼儿园办园条件。 |
目标1:保障幼儿保育工作正常开展。 目标2:促进幼儿健康成长。 目标3:落实“两教一保”政策。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
涉及学生数 |
≧208人 |
数量 |
涉及学生数 |
≧208人 |
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质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
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时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
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社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2024年年初预算收入合计:4125612元,其中:原一般公共预算拨款收入4125612.00元。
预算当年收支总额与2023年相比,增加了178066.4元,主要原因是:增加了教师工资的支出。
(二)部门收入总体情况。
2024年收入总额为4125612.00元,其中:一般公共服务支出收入4125612.00元,(上年结转收入0元,2024年初预算收入4125612.00元),占2024年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况。
2024年支出预算总额为4125612.00元,其中:基本支出3697912.00元,占2024年部门支出的89.63%;项目支出427700.00元,占2024年部门支出的10.37%。
(四)财政拨款收支总体情况。
2024年财政拨款总收入为4125612.00元,其中:本年收入4125612.00元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。
(五)一般公共预算支出情况。
2024年一般公共预算支出总额4125612.00元,其中:基本支出3697912.00元,占一般公共预算支出总额的89.63%;项目支出427700.00元,占一般公共预算支出总额的10.37%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
2024年一般公共预算基本支出为3697912.00元,其中人员经费3697912元,占一般公共预算基本支出的100%;公用经费0元,占一般公共预算基本支出的0%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元,与上年相同。其中:公务接待费预算为 0元,公务车运行维护费预算为0元,因公出国(境)费、公务车购置费0元,2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。
(八)政府性基金预算支出情况。
2024年无政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
2024年机关运行经费(商品服务支出)预算为286200.00元,单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、公务车运行及维护费。
(二)国有资产占有使用情况。
截至2024年初,国有资产合计2382741.66元,其中:流动资产267867.39元,固定资产2114874.27元。
(三)政府采购情况。
2024年政府采购预算政府采购尚未批复。
(四)项目支出安排说明。
2024年项目支出预算为427700.00元,是用于各学校运转和改善办学条件, 其中:占比较大的主要是改善学前教育学校办学条件。
(五)国有资本经营预算情况。
2024年无国有资本经营预算收入。
(六)部分专有名词解释。
1.教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。