目录
一、开阳县紫兴街道办事处概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、开阳县紫兴街道办事处2025年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。
(六)一般公共预算基本支出表。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出表。
三、开阳县紫兴街道办事处2025年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
四、其他重要事项说明
(一)开阳县人民政府紫兴街道办事处运行经费说明。
(二)开阳县人民政府紫兴街道办事处国有资产占有使用情况。
(三)开阳县人民政府紫兴街道办事处政府采购情况。
(四)开阳县人民政府紫兴街道办事处项目支出安排说明。
(五)开阳县人民政府紫兴街道办事处国有资本经营预算情况。
(六)开阳县人民政府紫兴街道办事处预算绩效说明。
(七)部分专有名词解释。
一、开阳县人民政府紫兴街道办事处概况
(一)部门职责
党工委主要职责
1.宣传贯彻落实党的理论和路线、方针、政策以及县委的决策部署,确保政令畅通。
2.当好县委参谋助手,及时向县委报告有关情况、反映问题、提出意见建议,为县委决策提供服务。
3.讨论并决定辖区党的建设、经济建设、社会事业发展等重大问题,统筹推进依法治县、平安建设、人民防线建设、城市管理、安全稳定、社区建设、民生保障等工作,协调辖区单位和组织有关工作。
4.领导街道所属机关、事业单位、村(居)党组织,抓好党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政和精神文明建设,履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。
5.落实基层党建工作责任制,加强街道党工委自身建设,统筹推进区域化党建、社区党建,混合所有制企业、非公用制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建,实现党建全覆盖,负责党员教育、管理和发展。
6.在县委的领导下,发挥统揽作用,支持和保证辖区行政组织、经济组织和群众自治组织依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障村(居)民委员会开展自治活动和行使民主权利。
7.按照管理权限,对街道机关所属单位干部进行培养、选拔、使用和管理工作,对县政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、考核、奖惩提出意见,对社区工作者队伍进行教育、管理。
8.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作,领导街道人民武装、纪工委、人大工委、工会、团委、妇联、残联等组织,支持和保证其依照法律、法规、规章和各自的章程开展工作。
9.组织维护辖区安全稳定,重大风险防控化解,协调推动社会治安综合治理,支持街道办事处依法履行职能职责,促进街道经济和各项社会事业发展。组织和动员辖区单位、社会组织、社区居民和志愿者队伍等社会力量参与社区治理,推动形成社区共驻共建新格局。
10.承办县委交办的其他事项。
办事处主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。
2.组织开展与辖区生产生活密切相关的公共服务,落实有关责任和措施;组织实施辖区有关城市管理的综合性管理工作;组织开展辖区基层社会治理,完善社区服务功能。
3.建立并实施服务市场主体工作责任制,为辖区经济发展提供优质服务。
4.对涉及辖区的政策措施、重大决策提出意见、建议;参与涉及辖区公共服务设施的规划编制、建设和验收。
5.细化街道应急预案,做好风险研判、预警、应对等工作。
6.做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务保障等相关工作。
7.配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作;统筹协调、考核督办多部门协同解决的综合性工作事项;对有关职能部门工作考核和派出(驻)机构人事任免提出意见、建议。
8.根据法律、行政法规规定和省的决定实施行政处罚。指挥调度或者协调辖区内有关职能部门开展联合执法。
9.统筹管理和安排下沉人员;统筹社区工作者以及网格管理员的日常管理。
10.法律、法规和规章以及县人民政府明确的其他职责。
11.承办县人民政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置
本单位内设机构有开阳县紫兴街道党政办公室、开阳县紫兴街道党建工作办公室、开阳县紫兴街道平安法治办公室、开阳县紫兴街道公共事务管理办公室、开阳县紫兴街道经济发展办公室,紫兴街道党务政务服务中心、紫兴街道综合治理服务中心、紫兴街道农业农村综合服务中心、紫兴街道综合执法队、紫兴街道优化营商环境服务中心,人大、纪检监察、人民武装、工青妇、残联等组织机构按有关法律、章程和规定设置,其具体事务由相关机构承担。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县人民政府紫兴街道办事处部门决算包括:本级决算,所属内设的5个办公室和5个部门没有独立核算。
(三)部门人员构成。
开阳县人民政府紫兴街道办事处单位总编制人数:总编制人数72人。实有在编职工56人。其中:行政在职16人,机关工勤0人,事业在职40人。另外退休4人。
二、开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
|
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年部门收支预算总表 | ||||
|
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
16506635.64 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
16506635.64 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
1585376.04 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
662702.28 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
10998849 |
|||
|
十二、农林水支出 |
2395264.32 |
|||
|
…… |
||||
|
十九、住房保障支出 |
864444 |
|||
|
…… |
||||
|
二十七、债务发行费用支出 |
||||
|
本年收入合计 |
16506635.64 |
本年支出合计 |
16506635.64 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
16506635.64 |
支 出 总 计 |
16506635.64 |
|
(二)部门收入总表。
|
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1585376.04 |
1585376.04 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1585376.04 |
1585376.04 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
923967.48 |
923967.48 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
601783.56 |
601783.56 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
59625 |
59625 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
662702.28 |
662702.28 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
662702.28 |
662702.28 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
662702.28 |
662702.28 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10998849 |
10998849 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10998849 |
10998849 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
9510849 |
9510849 |
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1488000 |
1488000 |
||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1488000 |
1488000 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2395264.32 |
2395264.32 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2395264.32 |
2395264.32 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2395264.32 |
2395264.32 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
864444 |
864444 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
864444 |
864444 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
864444 |
864444 |
||||||||
|
合计 |
16506635.64 |
16506635.64 |
|||||||||
(三)部门支出总表。
|
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年部门支出总表 | ||||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1585376.04 |
1585376.04 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1585376.04 |
1585376.04 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
923967.48 |
923967.48 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
601783.56 |
601783.56 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
59625 |
59625 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
662702.28 |
662702.28 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
662702.28 |
662702.28 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
662702.28 |
662702.28 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10998849 |
10998849 |
|||||
|
21201 |
行政运行 |
10998849 |
10998849 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
9510849 |
9510849 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1488000 |
1488000 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1488000 |
1488000 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
2395264.32 |
2191264.32 |
204000 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2395264.32 |
2191264.32 |
204000 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2395264.32 |
2191264.32 |
204000 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
864444 |
864444 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
864444 |
864444 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
864444 |
864444 |
|||||
|
合计 |
16506635.64 |
16302635.64 |
204000 |
|||||
(四)财政拨款收支总表。
|
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | ||
|
一、本年收入 |
16506635.64 |
一、一般公共服务支出 |
||||||
|
(一)一般公共预算拨款 |
16506635.64 |
二、外交支出 |
||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
16506635.64 |
三、国防支出 |
||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
|||||||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
|||||||
|
(三)财政专户管理非税 |
六、科学技术支出 |
|||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1585376.04 |
1585376.04 |
||||||
|
九、卫生健康支出 |
662702.28 |
662702.28 |
||||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
10998849 |
10998849 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
2395264.32 |
2395264.32 |
||||||
|
…… |
||||||||
|
十九、住房保障支出 |
864444 |
864444 |
||||||
|
…… |
||||||||
|
二十七、债务发行费用支出 |
||||||||
|
本年支出合计 |
16506635.64 |
16506635.64 |
||||||
|
结转下年 |
||||||||
|
二、上年结转 |
结转下年 |
|||||||
|
收入总计 |
16506635.64 |
支 出 总 计 |
16506635.64 |
16506635.64 |
||||
(五)一般公共预算支出表。
|
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
合计 |
16506635.64 |
16302635.64 |
204000 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1585376.04 |
1585376.04 |
||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1585376.04 |
1585376.04 |
|||||
|
20805 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
923967.48 |
923967.48 |
|||||
|
20805 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
601783.56 |
601783.56 |
|||||
|
20899 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
59625 |
59625 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
662702.28 |
662702.28 |
||||||
|
210 |
11 |
行政单位医疗 |
662702.28 |
662702.28 |
|||||
|
21011 |
01 |
行政单位医疗 |
662702.28 |
662702.28 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10998849 |
10998849 |
||||||
|
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
622548 |
6225486 |
|||||
|
21201 |
01 |
行政运行 |
6225486 |
6225486 |
|||||
|
212 |
99 |
其他城乡社区支出 |
1488000 |
1488000 |
|||||
|
21299 |
99 |
其他城乡社区支出 |
1488000 |
1488000 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
2395264.32 |
2191264.32 |
204000 |
|||||
|
213 |
07 |
农村综合改革 |
2395264.32 |
2191264.32 |
204000 |
||||
|
21307 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2395264.32 |
2191264.32 |
204000 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
864444 |
864444 |
||||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
864444 |
864444 |
|||||
|
22102 |
01 |
住房公积金 |
864444 |
864444 |
|||||
(六)一般公共预算基本支出表。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
|
单位:元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
16302635.64 |
204000 |
|||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
11287315.32 |
|||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
6686793 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
6686793 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
2450292 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1366140 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
1694800 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
1175561 |
|||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
2248078.32 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
2248078.32 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
923967.48 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
601783.56 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
662702.28 |
|||||
|
30112 |
其它社会保障缴费 |
59625 |
|||||
|
50103 |
住房公积金 |
864444 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
864444 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
864444 |
|||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
1488000 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1488000 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1488000 |
|||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
2482160 |
204000 |
||||
|
50201 |
办公经费 |
1435760 |
204000 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1435760 |
204000 |
||||
|
30201 |
办公费 |
592300 |
204000 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
1500 |
|||||
|
30204 |
手续费 |
1000 |
|||||
|
30205 |
水费 |
12000 |
|||||
|
30206 |
电费 |
120000 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
98960 |
|||||
|
30209 |
物业管理费 |
1000 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
180000 |
|||||
|
30214 |
租赁费 |
50000 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
194800 |
|||||
|
30239 |
其它交通费用 |
222200 |
|||||
|
50202 |
会议费 |
5000 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
5000 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
5000 |
|||||
|
50203 |
培训费 |
10000 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
10000 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
10000 |
|||||
|
50204 |
专用材料购置费 |
40000 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
40000 |
|||||
|
30218 |
专用材料费 |
40000 |
|||||
|
50205 |
委托业务费 |
300000 |
|||||
|
302 |
300000 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
150000 |
|||||
|
30227 |
委托业务费 |
150000 |
|||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
90000 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
90000 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
90000 |
|||||
|
50209 |
维修(护)费 |
100000 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
100000 |
|||||
|
30213 |
维修(护)费 |
100000 |
|||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
391400 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
391400 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
391400 |
|||||
|
503 |
机关资本性支出 |
100000 |
|||||
|
50306 |
设备购置 |
100000 |
|||||
|
310 |
资本性支出 |
100000 |
|||||
|
31013 |
办公设备购置 |
100000 |
|||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2433160.32 |
|||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
2251264.32 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2251264.32 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
2251264.32 |
|||||
|
50905 |
离退休费 |
181896 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
181896 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
181896 |
|||||
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位:元 | ||||||
|
项目 |
2024年初预算数 |
2025年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
390000 |
200000 |
-48.72% |
2025年无新购公务用车预算,规范使用公车,厉行节约,缩减开支。 |
-48.82% |
|
|
一、 因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
厉行节约,缩减开支,政府过紧日子 |
0 |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
390000 |
200000 |
-48.72% |
因单位事务增多,2025年申请购置公车2辆,导致三公经费增加 |
-48.72% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
90000 |
200000 |
122.22% |
根据乡镇预算标准,2025年公务车运行维护费按20万元预算。 |
122.22% |
|
|
2、公务车购置费 |
300000 |
0 |
-100% |
2025年无公车申购计划,不存在公务车购置费 |
-100% |
|
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | ||||||
(八)政府性基金预算支出表。
|
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位:元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
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|
206 |
科学技术支出 |
0 |
|||||
|
2061001 |
|||||||
|
2061002 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
||||||
|
2070701 |
|||||||
|
2070702 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
0 |
||||||
三、开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2025年开阳县人民政府紫兴街道办事处年初预算收入合计16506635.64元,其中:原一般公共预算拨款收入16506635.64元。
开阳县人民政府紫兴街道办事处预算当年收支总额与2024年相比,增加908939.36元,主要原因是:单位在编在岗职工增加,故单位工资预算数据增加。
(二)部门收入总体情况。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年收入总额为16506635.64元,其中:原一般公共服务预算收入16506635.64元(上年结转收入0元,2025年初预算收入16506635.64元),占开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年支出预算总额为16506635.64元,其中:基本支出16302635.64元, 占2025年支出预算总额的98.76%;项目支出204000元,占2025年支出预算总额的1.24%。基本支出主要如下:具体为城乡社区支出10998849元,占基本支出总额的67.47%;社会保障和就业支出1585376.04元,占基本支出总额的9.72%;住房公积金支出864444元,占基本支出总额的5.3%;卫生健康支出662702.28元,占基本支出总额的4.07%;农林水支出2191264.32元,占基本支出总额的13.44%。项目支出总额为204000元,主要如下:农林水支出204000元,占项目支出总额的100%。
(四)财政拨款收支总体情况。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年财政拨款总收入为16506635.64元,其中:本年收入16506635.64元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出16506635.64元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出1585376.04元,占总支出的9.61%;住房公积金支出864444元,占总支出的5.24%;卫生健康支出662702.28元,占总支出的4.01%;农林水支出2395264.32元,占总支出的14.51%;其他城乡社区支出10998849元,占总支出的66.63%。
(五)一般公共预算支出情况。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年一般公共预算支出总额16506635.64元,其中:基本支出116302635.64元, 占2025年部门支出的98.76%;项目支出204000元,占2025年部门支出的1.24%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025 年一般公共预算基本支出为16506635.64元,其中人员经费13926635.64元,占一般公共预算基本支出的84.37%;公用经费2376000元,占一般公共预算基本支出的14.39%;项目经费204000元,占一般公共预算基本支出的1.24%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为200000元,同上年相比减少190000元,其中:公务接待费预算为0元,公务车运行维护费预算为200000元,公务车购置费0元;开阳县人民政府紫兴街道办事处因公出国(境)费0元,2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.9%。
(八)政府性基金预算支出情况。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年度基金预算支出0元。
四、其他重要事项说明
(一)开阳县人民政府紫兴街道办事处单位运行经费说明。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年机关运行经费预算为2376000元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护费)、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行及维护费。
(二)国有资产占有使用情况。
开阳县人民政府紫兴街道办事处截止2025年初,国有资产合计340.55424万元,其中:流动资产0万元,固定资产340.55424万元。
(三)开阳县人民政府紫兴街道办事处采购情况。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年政府采购预算为0元。
(四)开阳县人民政府紫兴街道办事处项目支出安排说明。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年项目支出预算为564000元,是用于经常性专项业务费项目。
(五)开阳县人民政府紫兴街道办事处国有资本经营预算情况。
开阳县人民政府紫兴街道办事处2025年国有资本经营预算收入0元。
(六)开阳县人民政府紫兴街道办事处预算绩效说明。
2025年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||
|
(2025年度) | ||||||
|
部门(单位)及代码 |
开阳县人民政府紫兴街道办事处177001 | |||||
|
部门(单位)总体资金情况(元): |
资金总额(元): |
16,506,635.64 | ||||
|
人员类项目 |
13926635.64 | |||||
|
运转类公用经费项目 |
2,376,000 | |||||
|
其他运转类项目 |
204000 | |||||
|
特定目标类项目 |
0 | |||||
|
部门(单位)职能概述 |
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。 | |||||
|
部门(单位)年度 |
目标1.在职人员工资、津补贴、奖金等按时发放; | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注(指标解释等) |
指标值说明(评分标准等) |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障单位人员数量 |
≥184 |
|||
|
工资奖金发放完成率 |
100% |
|||||
|
业务工作完成率 |
100% |
|||||
|
质量指标 |
业务工作开展规范率 |
100% |
确保全年不发生违规违纪问题。 | |||
|
服务范围覆盖率 |
100% |
服务范围覆盖街道办及管辖村居。 | ||||
|
工资奖金发放准确率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
工资奖金发放及时率 |
100% |
||||
|
业务工作完成及时率 |
100% |
确保相关工作在预算年度内完成。 | ||||
|
成本指标 |
部门履职成本 |
≤1650.66万元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门正常运转率 |
100% |
确保部门正常运转。 | ||
|
街道办治理能力水平 |
有效提升 |
(1)矛盾纠纷调解率上升; | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
|||
(七)部分专有名词解释。
1.208(类)05(款)05(项)
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
210(类)11(款)01(项)
行政单位医疗:反映财 政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士
待遇人员的医疗经费。
212(类)01(款)01(项)
行政运行:反映行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
212(类)99(款)99(项)
其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外 其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
213(类)07(款)05(项)
对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221(类)02(款)01(项)
住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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|
附件2 |
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|
2025年开阳县紫兴街道办事处单位预算公开情况自查表 | ||||
|
自查内容 |
是否 | |||
|
内容完整性 |
报表 |
部门收支总体情况表 |
是 | |
|
部门收入总体情况表 |
是 | |||
|
部门支出总体情况表 |
是 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 |
是 | |||
|
一般公共预算支出情况表 |
是 | |||
|
一般公共预算基本支出情况表 |
是 | |||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
是 | |||
|
政府性基金预算支出情况表 |
是 | |||
|
说明内容 |
部门主要职责及机构设置情况 |
是 | ||
|
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 |
是 | |||
|
部门收支增减变化情况说明 |
是 | |||
|
财政拨款收支增减变化情况说明 |
是 | |||
|
机关运行经费安排情况说明 |
是 | |||
|
政府采购安排情况说明 |
是 | |||
|
部门预算绩效情况 |
是 | |||
|
国有资产占有情况说明 |
是 | |||
|
专业性较强的名词进行解释 |
是 | |||
|
细化程度 |
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目 |
是 | ||
|
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 |
是 | |||
|
一般公共预算“三公”经费 |
“三公”经费增减变化原因等说明信息 |
是 | ||
|
“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开 |
是 | |||
|
“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 |
是 | |||
|
公开方式 |
有门户网站的,在本级政府或财政部门门户网站公开。 |
是 | ||
|
注:本表要素为必须公开项目,请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门自查使用,不需公开)。 | ||||
|
| ||||
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