一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、开阳县商务和投资促进局2025年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。
(六)一般公共预算基本支出表。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出表。
三、开阳县商务和投资促进局2025年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
(二)项目支出绩效目标表
四、开阳县商务和投资促进局2025年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)开阳县商务和投资促进局运行经费说明。
(二)开阳县商务和投资促进局国有资产占有使用情况。
(三)开阳县商务和投资促进局政府采购情况。
(四)开阳县商务和投资促进局项目支出安排说明。
(五)开阳县商务和投资促进局国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能。
开阳县商务和投资促进局主要职能:贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、利用外资、国际经济合作的法律法规和方针政策;参与拟订我县对内对外贸易、国际经济合作、利用外资的规章草案、政策及总体规划和发展战略,并组织实施。研究制订全县国内贸易发展规划、政策措施,培育和发展城乡商品市场体系,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈、市场垄断、地区封锁等工作,指导商务领域信用建设和商业信用销售,对特殊流通行业进行监督管理;负责全县营商环境指标考核调度等工作。
(二)部门预算单位构成。
开阳县商务和投资促进局预算单位包括:商务和投资促进局属于独立核算行政单位,下属有1个副科级事业单位,2个正股级事业单位,全部由局机关统一核算。
(三)部门人员构成。
开阳县商务和投资促进局为混编单位,总编制人数:41名。我局行政编制数为7名,机关工勤编制1名;下属副科级事业单位开阳县安商服务中心核定事业编制19名,下属正股级事业单位开阳县会展经济促进中心事业编制9名,下属正股级事业单位直接利用外资和招商引资项目代办服务中心核定事业编制5名,经费由县财政全额预算管理。2024年末在职在编行政人员6人,机关工勤人员1名,事业人员22名,行政退休人员1人。
二、开阳县商务和投资促进局2025年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
开阳县商务和投资促进局2025年部门收支预算总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:元 | |||
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
一、一般公共预算收入 |
6224803.08 |
6224803.08 |
||
1.原一般公共预算拨款收入 |
6224803.08 |
一、一般公共服务支出 |
6224803.08 |
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
五、事业单位经营收入 |
…… |
|||
六、其他收入 |
||||
本年收入合计 |
6224803.08 |
本年支出合计 |
6224803.08 |
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
收 入 总 计 |
6224803.08 |
支 出 总 计 |
6224803.08 |
(二)部门收入总表。
开阳县商务和投资促进局2025年部门收入总表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
2011301 |
行政运行 |
4067679 |
4067679 |
|||||||
2011308 |
招商引资 |
500000 |
500000 |
|||||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
100000 |
100000 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
471434.24 |
471434.24 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
230717.72 |
230717.72 |
|||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
37691.08 |
37691.08 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
366881.04 |
366881.04 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
450400 |
450400 |
|||||||
合计 |
6224803.08 |
6224803.08 |
(三)部门支出总表。
开阳县商务和投资促进局2025年部门支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
2011301 |
行政运行 |
4067679 |
4067679 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
500000 |
0.00 |
500000 |
|||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
100000 |
0.00 |
100000 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
471434.24 |
471434.24 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
230717.72 |
230717.72 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
37691.08 |
37691.08 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
366881.04 |
366881.04 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
450400 |
450400 |
0.00 |
|||
合计 |
6224803.08 |
5624803.08 |
600000 |
(四)财政拨款收支总表。
开阳县商务和投资促进局2025年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 |
支出 |
备注 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
一、本年收入 |
6224803.08 |
一、一般公共服务支出 |
6224803.08 |
6224803.08 |
|||
(一)一般公共预算拨款 |
6224803.08 |
二、外交支出 |
|||||
1.原一般公共预算拨款 |
6224803.08 |
三、国防支出 |
|||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||
(三)财政专户管理非税 |
…… |
||||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
收入总计 |
6224803.08 |
支出总计 |
6224803.08 |
6224803.08 |
(五)一般公共预算支出表。
开阳县商务和投资促进局2025年一般公共预算支出表 | |||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
类 |
款 |
项 | |||||
合计 |
6224803.08 |
5624803.08 |
600000 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4667679 |
4067679 |
600000 |
|||
201 |
13 |
商贸事务 |
4667679 |
4067679 |
600000 |
||
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
4067679 |
4067679 |
||
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
500000 |
500000 |
||
201 |
13 |
99 |
其他商贸事务支出 |
100000 |
100000 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
739843.04 |
739843.04 |
||||
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
702151.96 |
702151.96 |
|||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
471434.24 |
471434.24 |
||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
230717.72 |
230717.72 |
||
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
37691.08 |
37691.08 |
|||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
37691.08 |
37691.08 |
||
210 |
卫生健康支出 |
366881.04 |
366881.04 |
||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
366881.04 |
366881.04 |
|||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
366881.04 |
366881.04 |
||
221 |
住房保障支出 |
450400 |
450400 |
||||
221 |
02 |
住房改革支出 |
450400 |
450400 |
|||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
450400 |
450400 |
||
合计 |
6224803.08 |
5624803.08 |
600000 |
||||
注:此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 |
(六)一般公共预算基本支出表。
开阳县商务和投资促进局2025年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
单位:元 | |||||||
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
合计 |
5624803.08 |
600000 |
|||||
501 |
机关工资福利支出 |
5218870.08 |
|||||
50101 |
工资奖金津补贴 |
3557046 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
3557046 |
|||||
30101 |
基本工资 |
1083780 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
685340 |
|||||
30103 |
奖金 |
944461 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
843465 |
|||||
50102 |
社会保障缴费 |
1103424.08 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
1103424.08 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
471434.24 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
230717.72 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
366881.04 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
34391.08 |
|||||
50103 |
住房公积金 |
450400 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
450400 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
450400 |
|||||
50199 |
其他工资福利支出 |
108000 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
108000 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
108000 |
|||||
502 |
机关商品和服务支出 |
332620 |
600000 |
||||
50201 |
办公经费 |
236920 |
333000 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
236920 |
333000 |
||||
30201 |
办公费 |
32400 |
47000 |
||||
30202 |
印刷费 |
40000 |
|||||
30206 |
电费 |
35000 |
|||||
30207 |
邮电费 |
37720 |
6000 |
||||
30211 |
差旅费 |
240000 |
|||||
30228 |
工会费 |
73600 |
|||||
30239 |
其他交通费用 |
58200 |
|||||
50202 |
会议费 |
10000 |
|||||
302 |
商品服务支出 |
10000 |
|||||
30215 |
会议费 |
10000 |
|||||
50205 |
委托业务费 |
50000 |
|||||
302 |
商品服务支出 |
50000 |
|||||
30227 |
委托业务费 |
50000 |
|||||
50206 |
公务接待费 |
112000 |
|||||
302 |
商品服务支出 |
112000 |
|||||
30217 |
公务接待费 |
112000 |
|||||
50208 |
公务用车运行维护费 |
60000 |
|||||
302 |
商品服务支出 |
60000 |
|||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
60000 |
|||||
509 |
对个人和家庭的补助 |
73313 |
|||||
50901 |
社会福利和救助 |
48245 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
48245 |
|||||
30305 |
生活补助 |
31745 |
|||||
30309 |
奖励金 |
16500 |
|||||
50905 |
离退休费 |
25068 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
25068 |
|||||
30302 |
退休费 |
25068 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
开阳县商务和投资促进局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
172000 |
20000 |
-0.14 |
2.76% |
||
一、 因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
无 |
无此项支出 | |
二、公务接待费 |
112000 |
140000 |
-0.2 |
三公经费按要求递减 |
||
三、公务车购置及运行维护费 |
60000 |
60000 |
0 |
|||
1、公务车运行维护费 |
60000 |
60000 |
0 |
|||
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | ||||||
(八)政府性基金预算支出表。
开阳县商务和投资促进局2025年政府性基金预算支出表(我局不涉及该表的数据) | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
||||||
2061001 |
|||||||
2061002 |
|||||||
…… |
|||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
||||||
2070701 |
|||||||
2070702 |
|||||||
…… |
|||||||
…… |
|||||||
合计 |
三、开阳县商务和投资促进局2025年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门(单位)及代码 |
开阳县商务和投资促进局 148001 | ||||||
部门(单位)总体资金 情况(万元): |
资金总额(万元): |
622.48 | |||||
基本支出 |
562.48 | ||||||
项目支出 |
60 | ||||||
其他资金 |
|||||||
部门(单位)职能概述 |
(一)负责起草投资促进的政策,投资促进、投资环境的宣传推广工作;组织并协调相关部门进行各类招商引资活动;负责投资促进、客商资源等相关信息的收集、整理;会同有关部门对招商引资项目进行论证和评估;提出投资促进年度目标并负责检查目标落实情况;负责掌握投资项目资金到位和实施情况的统计分析,建立健全资料数据库,并做好全程跟踪服务工作。(二)统筹全县营商环境工作。(三)负责商贸服务业的行业管理工作;按有关规定对成品油等特殊流通业进行监督管理;指导再生资源回收利用工作。负责成品油等专业性能源及汽车加油站、加气站、燃料加注站规划建设的行业管理,依法监督指导行业管理领域的安全生产监督管理工作;制定行业管理领域的发展规划、计划和政策并组织实施。根据授权管理全县涉外经济活动。指导企业参加相关的境内外商务会展。统筹规划商品市场体系,负责全县商品流通市场的监测管理工作;研究全县物流发展战略、优化物流结构;负责县域内批发市场和上规模的商业营销设施的规划布局和相关事务的管理;负责内外贸易业务统计工作,提供信息咨询服务。 | ||||||
部门(单位)年度 |
1、开展辖区内商务综合行政执法,优化营商环境。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
产出指标 |
数量 |
外出考察工作完成率 |
100% |
||||
企业接待工作完成率 |
100% |
||||||
招商宣传工作完成率 |
100% |
||||||
商务综合行政执法工作完成率 |
100% |
||||||
走访企业次数 |
≥100次 |
走访企业不少于100次 | |||||
企业诉求化解调度 |
≥10次 |
企业诉求化解调度不少于10次 | |||||
质量 |
区域投诉举报整治率 |
=100% |
|||||
违规违法处置率 |
=100% |
||||||
展会、会议参与率 |
≥5次 |
参与对外开放相关展会会议不少于5次 | |||||
商务综合行政执法区域覆盖率 |
=100% |
||||||
时效 |
项目按时完成率 |
=100% |
于2025年完成 | ||||
成本 |
成本控制率 |
≤100% |
年度支出不超过预算 | ||||
效益指标 |
经济效益 |
新签约项目合同投资额 |
≥50亿元 |
||||
新签约项目形成备案金额 |
≥20亿元 |
||||||
社会效益 |
提升企业安全管理水平 |
有效 |
提升企业安全管理水平,不发生重大安全事故 | ||||
维护辖区内商贸市场秩序 |
有效 |
市场环境大幅度提升,脏乱差现象较上一年度明显改善。 | |||||
优化营商环境 |
有效 |
1.“双随机、一公开”执法检查工作有效切实推进 | |||||
生态效益 |
|||||||
可持续 |
长效管理机制 |
建立健全 |
①项目实施单位是否建立健全企业退出机制; | ||||
满意度 |
服务对象 满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
企业满意度不低于90% |
(二)项目支出绩效目标表
项目名称 |
商贸事务业务工作经费(含安全生产检查经费) |
主管部门及 |
开阳县商务和投资促进局 148001 | |||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元): |
5 | |||||||
财政拨款 |
5 | |||||||
其中:上级补助 |
||||||||
本级安排 |
5 | |||||||
其他资金 |
||||||||
总体目标 |
中长期目标(20××年—20××年) |
年度目标 | ||||||
目标1:为进一步搞好辖区内老旧市场综合整治工作,开展商贸领域安全生产宣传、综合整治等工作,全面维护辖区内商贸市场秩序,保障市场秩序稳定。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
数量 |
走访企业家数 |
≥100次 |
走访企业不少于100次 | |||
安全生产、商务综合行政执法检查次数 |
≥80次 |
检查、复查走访企业数不少于80次 | ||||||
质量 |
质量 |
违规违法处置率 |
100% |
|||||
投诉举报整治率 |
100% |
|||||||
时效 |
时效 |
项目完成时间 |
2025-12-31 |
2025年完成 | ||||
成本 |
成本 |
成本控制率 |
=100% |
|||||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
||||||
社会效益 |
社会效益 |
重大安全事故发生率 |
0% |
|||||
维护辖区内商贸市场秩序 |
有效 |
市场环境大幅度提升,脏乱差现状明显改善。 | ||||||
生态效益 |
生态效益 |
|||||||
可持续影响 |
可持续影响 |
后续监管有效性 |
有效 |
发现问题,要求整改,后续持续跟踪整改完成情况。 | ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
服务对象 满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
企业满意度不低于90% |
项目名称 |
优化营商环境工作业务经费 |
主管部门及 |
开阳县商务和投资促进局 148 | |||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元): |
5 | |||||||
财政拨款 |
5 | |||||||
其中:上级补助 |
||||||||
本级安排 |
5 | |||||||
其他资金 |
||||||||
总体目标 |
中长期目标(20××年—20××年) |
年度目标 | ||||||
目标1:全力化解企业诉求,服务企业,根据招商引资项目进度,兑现政府承诺,提升企业满意度。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
数量 |
召开指标调度会 |
≥6次 |
召开营商环境指标调度会不少于6次 | |||
企业诉求化解调度次数 |
≥10次 |
企业诉求化解调度不少于10次 | ||||||
质量 |
质量 |
会议出席率 |
100% |
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时效 |
时效 |
项目完成时间 |
2025年12月31日 |
于2025年12月31日前完成 | ||||
成本 |
成本 |
成本控制率 |
=100% |
|||||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
||||||
社会效益 |
社会效益 |
优化营商环境 |
有效 |
1.企业诉求渠道更加畅通; 2.采取“双随机、一公开”和“互联网+监管”方式监管市场,发现问题,及时整改。 | ||||
生态效益 |
生态效益 |
|||||||
可持续影响 |
可持续影响 |
开阳县营商环境企业诉求响应工作机制 |
健全 |
|||||
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
服务对象 满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
企业满意度不低于90% |
项目名称 |
招商引资业务工作经费(含驻点招商工作经费) |
主管部门及 |
开阳县商务和投资促进局 148001 | |||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元): |
50 | |||||||
财政拨款 |
50 | |||||||
其中:上级补助 |
||||||||
本级安排 |
50 | |||||||
其他资金 |
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总体目标 |
中长期目标(20××年—20××年) |
年度目标 | ||||||
目标1:赴省外招商考察12次,新签约项目合同投资额50亿元,提升招商引资企业满意度。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
数量 |
赴省外招商考察 |
≥12次 |
赴省外招商次数不少于12次 | |||
质量 |
质量 |
引进项目符合我县产业发展方向 |
符合 |
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时效 |
时效 |
项目完成时间 |
2025年12月31日完成 |
于2025年完成 | ||||
成本 |
成本 |
成本控制率 |
=100% |
年度支出不超过预算 | ||||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
新签约项目合同投资额 |
≥50亿元 |
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新签约项目形成备案金额 |
≥20亿元 |
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社会效益 |
社会效益 |
推动“一主一特”产业发展 |
有效 |
通过开展招商工作,推动“一主一特”产业高质量发展持续向好 | ||||
生态效益 |
生态效益 |
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可持续影响 |
可持续影响 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度 |
服务对象 满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
企业满意度不低于90% |
四、开阳县商务和投资促进局2025年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2025年开阳县商务和投资促进局年初预算收入合计6224803.08元,其中:一般公共预算拨款收入6224803.08元。基本支出收入5624803.08元,项目支出收入600000元。
开阳县商务和投资促进局当年预算收支总额与2024年相比,减少2814369.92元,主要原因是:减少第三产业发展扶持资金2000000元,减少招商引资业务工作经费(含驻点招商工作经费)500000元,减少优化营商环境工作业务经费150000元,减少商贸事务业务工作经费(含安全生产检查经费)150000元等。
(二)部门收入总体情况。
开阳县商务和投资促进局2025年收入总额为6224803.08元,其中:一般公共预算拨款收入6224803.08元,占商促局2025年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况。
开阳县商务和投资促进局2025年支出预算总额为6224803.08元,其中:基本支出5624803.08元,占2025年部门支出的90.36%;项目支出600000元,占2025年部门支出的9.64%。基本支出主要为工资福利支出和基本运转办公经费,具体为行政运行支出4067679元,占总支出的65.35%;机关事业单位基本养老保险缴费支出471434.24元,占总支出的7.57%;机关事业单位职业年金缴费支出230717.72,占总支出的3.71%;其他社会保障和就业支出37691.08元,占总支出的0.61%;行政单位医疗366881.04元,占总支出的5.89%;住房公积金支出450400元,占总支出的7.24%。
(四)财政拨款收支总体情况。
开阳县商务和投资促进局2025年财政拨款总收入为6224803.08元,其中:本年收入6224803.08元,占财政拨款总收入的100%;2025年一般公共预算财政拨款支出6224803.08元,其中:一般公共服务支出4067679元,占财政拨款支出的65.35%;社会保障和就业支出739843.04元,占财政拨款支出的11.89%;住房保障支出450400元,占财政拨款支出的7.24%;医疗卫生与计划生育支出366881.04元,占财政拨款支出的5.89%。
(五)一般公共预算支出情况。
开阳县商务和投资促进局2025年一般公共预算支出总额6224803.08元,其中:基本支出5624803.08元,占一般公共预算支出总额的90.36%;项目支出600000元,占一般公共预算支出总额的9.64%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
开阳县商务和投资促进局2025年一般公共预算基本支出为6224803.08元,其中人员经费5367603.08元,占一般公共预算基本支出的86.23%;公用经费257200元,占一般公共预算基本支出的4.13%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用,其中:机关工资福利支出5218870.08元,占人员经费的97.23%;对个人和家庭的补助支出73313元,占人员经费的1.37%,其他交通费用支出58200元,占人员经费的1.08%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出(不含其他交通费用支出)257200元,占公用经费的100%;资本性支出0元,占公用经费的0%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县商务和投资促进局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为17.2万元,同上年相比减少2.8万元,其中:公务接待费预算为11.2万元,公务车运行维护费预算为6万元。开阳县商务和投资促进局因公出国(境)费、公务车购置费2025年无预算,为0元,“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为2.76%.
(八)政府性基金预算支出情况。
开阳县商务和投资促进局2025年无政府性基金预算支出项目。
五、其他重要事项说明
(一)开阳县商务和投资促进局运行经费说明。
开阳县商务和投资促进局2025年机关运行经费预算为257200元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、办公设备购置费、公务车运行及维护费等。
(二)开阳县商务和投资促进局国有资产占有使用情况。
开阳县商务和投资促进局截至2025年初,国有资产合计108.07万元,其中:流动资产20.36万元,主要为工会、职工生活费等暂存银行账户资金,固定资产87.71万元,为资产原值。
(三)开阳县商务和投资促进局政府采购情况。
开阳县商务和投资促进局2025年政府采购预算为0元,本年度未安排政府采购预算。
(四)开阳县商务和投资促进局项目支出安排说明。
开阳县商务和投资促进局2025年项目支出预算为600000元,用于招商引资、营商环境、商贸事务等项目。其中:占比较大的主要招商引资业务工作经费(含驻点招商工作经费)500000元,主要用于领导带头赴省外招商及驻点招商费用。
(五)开阳县商务和投资促进局国有资本经营预算情况。
开阳县商务和投资促进局2025年国有资本经营预算收入0元,我局无此类收入。
(六)部分专有名词解释。
1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给商促局的财政预算资金。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
7.卫生健康管理事务(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理支出。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)