中共开阳县委宣传部2025年部门预算及“三公“经费”预算信息
政府信息公开

中共开阳县委宣传部2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 09:02 字体:[]

一、部门概况

(一)部门预算单位构成。

(二)部门人员构成。

二、开阳县委宣传部2025年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、开阳县委宣传部2025年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表

(二)项目支出绩效目标表

四、开阳县委宣传部2025年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

(一)开阳县委宣传部运行经费说明。

(二)开阳县委宣传部国有资产占有使用情况。

(三)开阳县委宣传部政府采购情况。

(四)开阳县委宣传部项目支出安排说明。

(五)开阳县委宣传部国有资本经营预算情况。

(六)部分专有名词解释。

一、部门概况

(一)部门预算单位构成。

开阳县委宣传部预算单位包括:开阳县委宣传部属于独立核算的单位,执行行政单位会计制度,下设县互联网舆情研究中心和县精神文明建设指导服务中心为全额拨款事业单位。机构数为1个,属全额拨款预算单位。单位内设机构6个,分别为办公室(党建办公室)、意识形态工作协调科、理论科、文艺版权科(文化体制改革工作和文化产业发展办公室)、宣传科(新闻发布科)、精神文明建设科。各科室都分别设有主任(科长)、副主任(副科长)各1名。

(二)部门人员构成。

开阳县委宣传部总编制人数:15人,其中行政编制13名,机关工勤编制2名,实有行政人员10人,退休6人;下设互联网舆情研究中心属全额拨款事业单位,共有事业编制11名,实有人员11人,退休2人;下设精神文明建设指导服务中心属全额拨款事业单位,共有事业编制8名,实有人员6人。

二、开阳县委宣传部2025年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

开阳县委宣传部2025年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:元

2025年收入

2025年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

6765142




1.原一般公共预算拨款收入

6773290

一、一般公共服务支出

5144227


2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出



三、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出



四、事业收入


五、教育支出



五、事业单位经营收入


六、社会保障和就业支出

871204


六、其他收入


七、卫生健康支出

338387




八、住房保障支出

419472







本年收入合计

6773290

本年支出合计

6773290


上年结转


结转下年








收  入  总  计

6773290

支  出  总  计

6773290


(二)部门收入总表。

开阳县委宣传部2025年部门收入总表











单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

5144227


5144227







20133

宣传事务

5144227


5144227







2013301

行政运行 

4344227


4344227







2013304

宣传管理

800000


800000







208

社会保障和就业支出 

871204


871204







20805

行政事业单位养老支出

836541


836541







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

464361


464361







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

372180


372180







20899

其他社会保障和就业支出

34663


34663







2089999

其他社会保障和就业支出

34663


34663







210

卫生健康支出

338387


338387







21011

行政事业单位医疗

338387


338387







2101101

行政单位医疗 

338387


338387







221

住房保障支出

419472


419472







22102

住房改革支出 

419472


419472







2210201

住房公积金

419472


419472







合计

6773290


6773290



















(三)部门支出总表。

开阳县委宣传部2025年部门支出总表








单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

5144227

4344227

800000




20133

宣传事务

5144227

4344227

800000




2013301

行政运行 

4344227

4344227





2013304

宣传管理

800000


800000




208

社会保障和就业支出 

871204

871204





20805

行政事业单位养老支出 

836541

836541





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

464361

464361





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

372180

372180





20899

其他社会保障和就业支出

34663

34663





2089999

其他社会保障和就业支出

34663

34663





210

卫生健康支出

338387

338387





21011

行政事业单位医疗

338387

338387





2101101

行政单位医疗 

338387

338387





221

住房保障支出

419472

419472





22102

住房改革支出 

419472

419472





2210201

住房公积金

419472

419472





合计

6773290

5973290

800000













(四)财政拨款收支总表。

开阳县委宣传部2025年财政拨款收支总表




单位:元

收入

支出

备注


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税


一、本年收入

6773290

一、一般公共服务支出

5144227

5144227





(一)一般公共预算拨款

6773290

二、外交支出







1.原一般公共预算拨款

6773290

三、国防支出







2.原预算外转一般公共预算管理资


四、公共安全支出







(二)政府性基金预算拨款


五、教育支出







(三)财政专户管理非税


六、社会保障和就业支出

871204

871204







七、卫生健康支出

338387

338387







八、住房保障支出

419472

419472














二、上年结转


二、结转下年


































收入总计

6773290

支出总计

6773290

6773290

















  

(五)一般公共预算支出表。

开阳县委宣传部2025年一般公共预算支出表


(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)                                                                               单位:元      

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注



合计

6773290

5973290

800000



201



一般公共服务支出

5144227

4344227

800000



201

33


宣传事务

5144227

4344227

800000



201

33

01

行政运行 

4344227

4344227




201

33

04

宣传管理

800000


800000



208



社会保障和就业支出 

871204

871204




208

05


行政事业单位养老支出 

836541

836541




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

464361

464361




208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

372180

372180




208

99


其他社会保障和就业支出

34663

34663




208

99

99

其他社会保障和就业支出

34663

34663




210



卫生健康支出

338387

338387




210

11


行政事业单位医疗

338387

338387




210

11

01

行政单位医疗 

338387

338387




221



住房保障支出

419472

419472




221

02


住房改革支出 

419472

419472




221

02

01

住房公积金 

419472

419472




合计

6773290

5973290

800000



注:此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况












(六)一般公共预算基本支出表。

开阳县委宣传部2025年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)


单位:元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

基本支出

项目支出

政府采购项目金额

备注

科目编码

科 目 名 称

科目编码

科 目 名 称

合计




5973290

800000



501

机关工资福利支出



5109514




50101

工资奖金津补贴



3372451






301

工资福利支出

3372451






30101

基本工资

1276092






30102

津贴补贴

691200






30103

奖金

867100






30107

绩效工资

538059




50102

社会保障缴费



1209591






301

工资福利支出

1209591






30108

机关事业单位基本养老保险缴费

464361






30109

职业年金缴费

372180






30110

职工基本医疗保险缴费

338387






30112

其他社会保障缴费

34663




50103

住房公积金



419472






301

工资福利支出

419472






30113

住房公积金

419472




50199

其他工资福利支出



108000






301

工资福利支出

108000






30199

其他工资福利支出

108000




502

机关商品和服务支出



379216

391365



50201

办公经费



197220

318180





302

商品和服务支出

197220

318180





30201

办公费

10000

105900





30202

印刷费


50000





30207

邮电费

30720

19600





30209

物业管理费


8680





30211

差旅费


70000





30214

租赁费


10000





30228

工会经费

71300






30239

其他交通费用

85200

54000



50205

委托业务费




53000





302

商品和服务支出


53000





30226

劳务费


3000





30227

委托业务费


50000



50206

公务接待费



4800






302

商品和服务支出

4800






30217

公务接待费

4800




50208

公务用车运行维护费



30000






302

商品和服务支出

30000






30231

公务用车运行维护费

30000




50209

维修(护)费




185





302

商品和服务支出


185





30213

维修(护)费


185



50299

其他商品和服务支出



147196

20000





302

商品和服务支出

147196

20000





30299

其他商品和服务支出

147196

20000



503

机关资本性支出




151500



50306

设备购置




151500





310

资本性支出


151500





31002

办公设备购置


151500



505

对事业单位的经常性补助




257135



50502

商品和服务支出




257135





302

商品和服务支出


257135





30299

其他商品和服务支出


257135



509

对个人和家庭的补助



484560




50901

社会福利和救助



133200






303

对个人和家庭的补助

133200






30305

生活补助

133200




50905

离退休费



351360






303

对个人和家庭的补助

351360






30302

退休费

351360




(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:元

项目

2025年初预算数

2024年初预算数

2025年与上年预算数相比增减变化比率

2025年与上年预算数相比增减变化原因

2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

34800

35000

减少0.57%

厉行节约

0.51%


一、 因公出国(境)费

0

0

0


0


二、公务接待费

4800

5000

减少4%

厉行节约

0.07%


三、公务车购置及运行维护费

30000

30000

0


0.44%


1、公务车运行维护费

30000

30000

0


0.44%


2、公务车购置费

——

——

——

——

——
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

(八)政府性基金预算支出表。

开阳县委宣传部2025年政府性基金预算支出表








单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


小计

县本级支出

县对下支出



0

0

0

0

0


































































合计

0

0

0

0

0



  

三、开阳县委宣传部2025年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)及代码

中共开阳县委宣传部109001

部门(单位)总体资金   情况(万元):

资金总额(万元):

677.33

基本支出

597.33

项目支出

80.00

其他资金


部门(单位)职能概述

1.按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。拟订全县宣传思想文化工作要点及发展总体规划。

2.统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署,协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织协调开展全县理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.研究部署全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态。

6.统筹规划全县对外宣传工作,负责拟定全县对外宣传工作计划要点,组织协调传播能力建设,统筹协调开阳民族特色文化走出去工作。

部门(单位)年度
总体目标

目标1:统筹做好县委中心组集中学习及全县干部职工理论学习;                                                                                                                                                                               目标2:负责全县网络宣传、网络舆情监测处置和舆论引导;                                                                                                                                                                                        目标3:统筹指导并对全县文明城市创建长效常态管理和巩固提升情况进行综合考核;                                                                                                                                                    目标4:举办好“我们的节日”活动,开展送文化、送电影下乡活动,推进新时代文明实践中心建设提档升级融合发展,继续开展好“扫黄打非”工作,持续开展好“硒乡新语”理论宣传二人讲,   开展好软件正版化培训工作,开展好优秀文艺作品的扶持奖励; 做好社会科学普及工作。                                                                                                                                                                                                                                              目标5:研究制定对外宣传项目、对外宣传策划并组织实施,参与组织协调全县重大项目对外宣传,协调和管理突发性事件对外报道;                                                                                                                                      目标6:统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

目标7:建设接入中央网信办403专网;

目标8:购置网络舆情及网络安全监测软件及服务;

目标9:网络安全应急指挥中心会议系统及相关设施设备;

目标10:网络安全应急指挥中心必要的办公设备及办公用品。                                                                          

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

组织学习人次

≥8000人次


开展新时代文明实践活动次数

≥10次


开展宣讲活动次数

≥5人次


软件采购(维护)数量

≥4个


硬件采购(维护)数量

≥8个


查处非法和违禁出版案件

≥5件


质量

业务开展规范率

100%


活动及培训主题符合度

100%


系统故障率

≤5%


系统验收合格率

100%


时效

舆情处置及时率

100%


系统故障修复处理时间

≤24小时


成本

成本1:项目或定额成本控制率

100%


成本2:



效益指标

经济效益

经济效益1:



经济效益2:



社会效益

宣贯政策知晓率

≥90%


单位正常运转

100%


采购设施投入使用率

100%

确保采购的硬、软件全部投入使用中。

生态效益

生态效益1:



生态效益2:



可持续影响

系统正常使用年限

≥6年


满意度
指标

服务对象满意度

群众满意度  

≥90%









(二)项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称

宣传文化工作

主管部门及
代码

中共开阳县委宣传部109001

资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

资金总额(万元):


50

财政拨款


50

其中:上级补助


0

本级安排


50

其他资金



总体目标

中长期目标(20××年—20××年)

年度目标

目标1:
目标2:
目标3:
……

目标1:统筹做好县委中心组集中学习及全县干部职工理论学习;                                                                                                                                                                                 目标2:负责全县网络宣传、网络舆情监测处置和舆论引导;                                                                                                                                                                                        目标3:统筹指导并对全县文明城市创建长效常态管理和巩固提升情况进行综合考核;                                                                                                                                                    目标4:举办好“我们的节日”活动,开展送文化、送电影下乡活动,推进新时代文明实践中心建设提档升级融合发展,继续开展好“扫黄打非”工作,持续开展好“硒乡新语”理论宣传二人讲,   开展好软件正版化培训工作,开展好优秀文艺作品的扶持奖励; 做好社会科学普及工作。                                                                                                                                                                                                                                              目标5:研究制定对外宣传项目、对外宣传策划并组织实施,参与组织协调全县重大项目对外宣传,协调和管理突发性事件对外报道;                                                                                                                                        目标6:统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。                                     

效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

数量1


数量

组织学习人次

≥8000人次


数量2


开展新时代文明实践活动次数

≥10次


数量3


开展宣讲活动次数

≥5人次


数量4


查处非法和违禁出版案件

≥5件


质量

质量1


质量

活动主题符合度

100%


质量2





时效

时效1


时效

舆情处置及时率

100%


时效2





成本

成本1


成本

项目或定额成本控制率

100%


效益指标

经济效益

经济效益1


经济效益




社会效益

社会效益1


社会效益

宣贯政策知晓率

≥90%


社会效益2





生态效益

生态效益1


生态效益




可持续影响

可持续影响1


可持续影响

宣传工作运行机制

建立健全 

具有相应的宣传工作运营机制

满意度指标

服务对象      满意度

服务对象满意度1   


服务对象满意度

参与人员满意度  

≥90%


项目支出绩效目标表


(2025年度)


项目名称

网络安全应急指挥中心规范化建设项目

主管部门及
代码

中共开阳县委宣传部109001


资金来源

中长期资金情况

年度资金情况


资金总额(万元):


30


财政拨款


30


其中:上级补助


0


本级安排


30


其他资金




总体目标

中长期目标(20××年—20××年)

年度目标


目标1:
目标2:
目标3:
……

目标1:建设接入中央网信办403专网;

目标2:购置网络舆情及网络安全监测软件及服务;

目标3:网络安全应急指挥中心会议系统及相关设施设备;

目标4:网络安全应急指挥中心必要的办公设备及办公用品。                                   


效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明


产出指标

数量

数量1


数量

软件采购(维护)数量

≥4个



数量2


硬件采购(维护)数量

≥8个



质量

质量1


质量

系统故障率

≤5%



质量2


系统验收合格率

100%



时效

时效1


时效

系统故障修复处理时间

≤24小时



时效2






成本

成本1


成本

项目或定额成本控制率

100%



效益指标

经济效益

经济效益1


经济效益





社会效益

社会效益1


社会效益

采购设施投入使用率

100%



社会效益2






生态效益

生态效益1


生态效益





可持续影响

可持续影响1


可持续影响

系统正常使用年限

≥6年 



满意度指标

服务对象      满意度

服务对象满意度1   


服务对象满意度

使用人员满意度  

≥95%



四、开阳县委宣传部2025年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

2025年开阳县委宣传部年初预算收入合计6773290元。其中:原一般公共预算拨款收入6773290元,占比100%。预算支出合计6773290元,其中:基本支出5973290元,项目支出800000元。

开阳县委宣传部预算当年收支总额与2024年相比,增加8148元。主要原因是:2025年增加了人员经费。

(二)部门收入总体情况。

开阳县委宣传部2025年收入总额为6773290元,其中:一般公共服务支出收入5144227元(上年结转收入0元,2025年初预算收入5144227元),占 2025年收入总额的75.95%;社会保障和就业支出收入871204元,占2025年收入总额的12.86%;卫生健康支出收入338387元,占2025年收入总额的5%;住房保障支出收入419472元,占2025年收入总额的6.19%。

(三)部门支出总体情况。

开阳县委宣传部2025年支出预算总额为6773290元。其中:基本支出5973290元,占 2025年部门支出的88.19%;项目支出800000元,占2025年部门支出的11.81%。基本支出主要是工资福利支出5109514元,对个人和家庭的补助支出484560元,商品和服务支出379216元。具体为行政运行支出4344227元,占基本支出的72.73%;机关事业单位基本养老保险缴费支出464361元,占基本支出的7.77%;机关事业单位职业年金缴费支出372180元,占基本支出的6.23%;其他社会保障和就业支出34663元,占基本支出的0.58%,行政事业单位医疗支出338387元,占基本支出的5.67%;住房公积金支出419472元,占基本支出的7.02%。

(四)财政拨款收支总体情况。

开阳县委宣传部2025年财政拨款总收入为6773290元。其中:本年收入6773290元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出6773290元。其中:一般公共服务支出5144227元,占财政拨款支出75.95%;社会保障和就业支出871204元,占财政拨款支出的12.86%;卫生健康支出338387元,占财政拨款支出的5%;住房保障支出419472元,占财政拨款支出的6.19%;

(五)一般公共预算支出情况。

开阳县委宣传部2025年一般公共预算支出总额6773290元。其中:基本支出5973290元,

占一般公共预算支出总额的88.19%;项目支出800000元,占一般公共预算支出总额的11.81%。

(六)一般公共预算基本支出情况。

开阳县委宣传部2025年一般公共预算基本支出为5973290元,其中人员经费5676120元,占一般公共预算基本支出的95.03%;公用经费297170元,占一般公共预算基本支出的4.97%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他交通费用及移动通讯补贴。其中:工资福利支出(含移动通讯补贴)5106360元,占人员经费的89.96%;对个人和家庭的补助支出484560元,占人员经费的8.54%;其他交通费用(公务交通补贴)支出85200元,占人员经费的1.5%。公用经费主要是商品和服务支出。其中:商品和服务支出297170元,占公用经费的100%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为34800元,比上年减少200元。其中:公务接待费预算为4800元,公务车运行维护费预算为30000元。开阳县委宣传部因公出国(境)费0元、公务车购置费0元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.51%。

(八)政府性基金预算支出情况。

开阳县委宣传部2025年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

(一)开阳县委宣传部运行经费情况说明。

开阳县委宣传部2025年机关运行经费预算为297170元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、公务用车运行维护费。

(二)开阳县委宣传部国有资产占有使用情况。

开阳县委宣传部截至 2025年初,国有资产合计1025773.71元。其中:流动资产818504.62元,

固定资产207269.09元。

(三)开阳县委宣传部政府采购情况。

开阳县委宣传部2025年政府采购预算为0元。

(四)开阳县委宣传部项目支出安排说明。

开阳县委宣传部2025年项目支出预算为800000元。其中:宣传文化工作经费500000元,占项目支出预算的62.5%;网络安全应急指挥中心规范化建设项目300000元,占项目支出预算的37.5%。

(五)开阳县委宣传部国有资本经营预算情况。

开阳县委宣传部 2025年国有资本经营预算收入0元。

(六)部分专有名词解释。

1.一般公共服务支出201(类)宣传事务33(款)行政运行01(项):指行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2.一般公共服务支出201(类)宣传事务33(款)宣传管理04(项):反映宣传事务管理方面的支出。

3.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5..社会保障和就业支出208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。