开阳县司法局2025年部门预算及“三公“经费”预算信息
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开阳县司法局2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 11:33 字体:[]

开阳县司法局

2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算单位构成。

(三)部门人员构成。

二、开阳县司法局2025年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、开阳县司法局2025年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表。

(二)项目支出绩效目标表。

四、开阳县司法局2025年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

(一)开阳县司法局运行经费情况说明。

(二)开阳县司法局国有资产占有使用情况。

(三)开阳县司法局政府采购情况。

(四)开阳县司法局项目支出安排说明。

(五)开阳县司法局国有资本经营预算情况。

(六)部分专有名词解释。

一、部门概况

(一)部门主要职能。

根据《中共贵阳市委办公厅贵阳市人民政府办公厅关于印发〈开阳县人民政府机构改革方案〉的通知》(筑委厅字〔2010〕45号和《中共开阳县委、开阳县人民政府关于县人民政府机构改革的实施意见》(开党发〔2010〕10号),设立县司法局,为县人民政府工作部门,为正科级。主要职责是:

1、承担研究全面依法治国、全面依法治省、全面依法治市决策部署在我县的贯彻落实措施,组织开展全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、市委全面依法治市、县委全面依法治县重大决策部署督察工作。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡(镇)政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,组织开展政府法制人员和行政执法人员业务培训,承担行政执法人员资格管理。推进严格规范公正文明执法。负责协调各乡(镇)各部门在实施规章中的有关争议和问题。负责县人民政府行政复议工作,承担县人民政府行政复议和行政应诉案件办理工作,指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。指导行政裁决、行政赔偿工作。县人民政府行政复议办公室设在县司法局。

3、负责县人民政府、县人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审查工作。负责涉及行政管理、经济社会发展领域等党内规范性文件合法性审查。负责县人民政府各部门和乡(镇)人民政府行政规范性文件的备案审查工作。指导全县行政规范性文件监督管理工作。组织开展行政规范性文件清理工作。

4、负责县人民政府法律顾问工作。指导、推进普遍建立政府法律顾问制度。参与县人民政府重大项目决策论证,为县人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办县人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。县人民政府法律顾问室设在县司法局。

5、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作,推进司法所建设。

6、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导开展刑罚执行一体化建设工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

7、负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

8、负责本系统车辆管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统人才队伍建设。按干部管理权限负责相关干部管理工作。

10、结合部门职责,做好、扶贫开发等相关工作。加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

11、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二)职能调整

中共开阳县委全面依法治县委员会办公室(以下简称县委依法治县办)设在县司法局,接受委员会直接领导,承担委员会具体工作,贯彻落实县委对全面依法治县的集中统一领导,组织开展全面依法治县重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出法治工作方案和措施,协调督促有关方面落实党中央有关全面依法治国的决策部署,以及委员会决定事项、工作部署和要求。设置县委依法治县办秘书科,负责处理县委依法治县办日常事务。县司法局的内设机构根据工作需要承担县委依法治县办相关工作,接受县委依法治县办的统筹协调。

(二)部门预算单位构成。

开阳县司法局是县政府所属正科级行政单位,县司法局设6个内设机构:1、办公室(党建办公室),2、法制科,3、社区矫正管理科,4、普法与依法治理科,5、人民参与和促进法治科,6、公共法律服务管理科。是财政全额拨款的行政单位,从预算单位构成看,部门预算是一级预算。单位预算单位包括开阳县法律援助中心和开阳县公证处两个事业单位。

(三)部门人员构成。

(1)司法局本级

开阳县司法局总编制人数:49人,局机关行政编制15名。其中,局长1名,副局长3名,科室(股级)负责人6名。

机关后勤服务人员事业编制2名,由财政全额预算管理。

全县设乡(镇.社区)司法所18个,行政编制34名。其中:

1、云开司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名;

2、双流镇司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名;

3、金中镇司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名;

4、龙岗镇司法所行政编制3名,其中所长或副所长1名;

5、冯三镇司法所行政编制3名,其中所长或副所长1名;

6、楠木渡镇司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名;

7、花梨乡司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名;

8、禾丰乡司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名;

9、永温乡司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名;

10、米坪乡司法所行政编制1名,其中所长或副所长1名;

11、龙水乡司法所行政编制1名,其中所长或副所长1名;

12、高寨乡司法所行政编制1名,其中所长或副所长1名;

13、毛云乡司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名;

14、南龙乡司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名;

15、宅吉乡司法所行政编制1名,其中所长或副所长1名;

16、南江乡司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名;

17、紫兴社区司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名。

18、硒城社区司法所行政编制2名,其中所长或副所长1名。

(2)所属事业单位

1、法律援助中心

事业编制3名,其中主任或副主任1名,由县财政全额预算管理。

2、公证处

事业编制4名,其中主任或副主任1名,由财政按差额预算管理。

司法局目前实有在职公务员42人,事业管理岗位4人,局机关其他临聘岗位辅助人员3人,公证处临聘人员2人;退休人员23人,遗孀2人,聘请村居专职人民调解员10人。

二、开阳县司法局2025年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

开阳县司法局2025年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:元

2025年收入

2025年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

12634467.40




1.原一般公共预算拨款收入

12634467.40

一、一般公共服务支出

0


2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

0

二、外交支出

0


二、政府性基金预算拨款收入

0

三、国防支出

0


三、财政专户管理非税收入

0

四、公共安全支出

9940727.40


四、事业收入

0

五、教育支出

0


五、事业单位经营收入

0

六、社会保障和就业支出

1318618


六、其他收入

0

七、医疗与计划生育支出

584406




八、住房保障支出 

790716







本年收入合计

12634467.40


12634467.40


上年结转

0

结转下年

0







收  入  总  计

12634467.40

支  出  总  计

12634467.40


(二)部门收入总表。

开阳县司法局2025年部门收入总表











单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

9940727.40

0

9940727.40

0

0

0

0

0


20406

司法

9940727.40

0

9940727.40

0

0

0

0

0


2040601

行政运行

9094727.40

0

9094727.40

0

0

0

0

0


2040604

基层司法业务

156000

0

156000

0

0

0

0

0


2040605

普法宣传

20000

0

20000

0

0

0

0

0


2040607

公共法律服务

408000

0

408000

0

0

0

0

0


2040610

社区矫正

20000

0

20000

0

0

0

0

0


2040699

其他司法支出

242000

0

242000

0

0

0

0

0


208 

社会保障和就业支出

1318618

0

1318618

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位养老支出

1290810

0

1290810

0

0

0

0

0


2080505

机关行政事业单位基本养老保险缴费支出

800074

0

800074

0

0

0

0

0


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

490736

0

490736

0

0

0

0

0


20899

其他社会保障和就业支出

27808

0

27808

0

0

0

0

0


2089999

其他社会保障和就业支出

27808

0

27808

0

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

584406

0

584406

0

0

0

0

0


21011

行政事业单位医疗

584406

0

584406

0

0

0

0

0


2101101

行政单位医疗

584406

0

584406

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

790716

0

790716

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

790716

0

790716

0

0

0

0

0


2210201

住房公积金

790716

0

790716

0

0

0

0

0


合计

12634467.40

0

12634467.40

0

0

0

0

0














(三)部门支出总表。

开阳县司法局2025年部门支出总表








单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营性支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

9940727.40

9094727.40

846000

0

0


20406

司法

9940727.40

9094727.40

846000

0

0


2040601

行政运行

9094727.40

9094727.40


0

0


2040604

基层司法业务

156000

0

156000

0

0


2040605

普法宣传

20000

0

20000

0

0


2040607

公共法律服务

408000

0

408000

0

0


2040610

社区矫正

20000

0

20000

0

0


2040699

其他司法支出

242000

0

242000

0

0


208 

社会保障和就业支出

1318618

1290810

0

0

0


20805

行政事业单位养老支出

1290810

800074

0

0

0


2080505

机关行政事业单位基本养老保险缴费支出

800074

490736

0

0

0


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

490736

27808

0

0

0


20899

其他社会保障和就业支出

27808

27808

0

0

0


2089999

其他社会保障和就业支出

27808

584406

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

584406

584406

0

0

0


21011

行政事业单位医疗

584406

584406

0

0

0


2101101

行政单位医疗

584406

790716

0

0

0


221

住房保障支出

790716

790716

0

0

0


22102

住房改革支出

790716

790716

0

0

0


2210201

住房公积金

790716

815072

0

0

0


合计

12634467.40

11788467.40

846000

0

0


(四)财政拨款收支总表。

开阳县司法局2025年财政拨款收支总表




单位:元

收入

支出

备注


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税


一、本年收入

12634467.40

一、一般公共服务支出

0

0

0

0



(一)一般公共预算拨款

12634467.40

二、外交支出

0

0

0

0



1.原一般公共预算拨款

12634467.40

三、国防支出

0

0

0

0



2.原预算外转一般公共预算管理资

0

四、公共安全支出

9940727.40

9940727.40

0

0



(二)政府性基金预算拨款

0

五、教育支出

0

0

0

0



(三)财政专户管理非税收入

0

六、社会保障和就业支出

1318618

1318618

0

0





七、医疗与计划生育支出 

584406

584406

0

0





八、住房保障支出 

790716

790716

0

0












二、上年结转

0

二、结转下年

0

0

0

0





















收入总计

12634467.40

支出总计

12634467.40

12634467.40

0

0













(五)一般公共预算支出表。

开阳县司法局2025年一般公共预算支出表


(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)                                                                             单位:元    

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注



合计






204



公共安全

9940727.40

9094727.40

846000



204

06


司法

9094727.40

9094727.40

846000



204

06

01

行政运行

9094727.40

9094727.40




204

06

04

基层司法业务

156000

0

156000



204

06

05

普法宣传

20000

0

20000



204

06

07

公共法律服务

408000

0

408000



204

06

10

社区矫正

20000

0

20000



204

06

99

其他司法支出

242000

0

242000



208 



社会保障和就业支出

1318618

1318618

0



208

05


行政事业单位养老支出

1290810

1290810

0



208

05

05

机关行政事业单位基本养老保险缴费支出

800074

800074

0



208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

490736

490736

0



208

99


其他社会保障和就业支出

27808

27808

0



208

99

99

其他社会保障和就业支出

27808

27808

0



210



医疗卫生与计划生育支出

584406

584406

0



210

11


行政事业单位医疗

584406

584406

0



210

11

01

行政单位医疗

584406

584406

0



221



住房保障支出

790716

790716

0



221

02


住房改革支出

790716

790716

0



221

02

01

住房公积金

790716

790716

0



合计

12634467.40

12634467.40

0



注:此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况












(六)一般公共预算基本支出表。

开阳县司法局2025年一般公共预算

基本支出明细表(按经济分类)


单位:元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

基本支出

项目支出

政府采购项目金额

备注

科目编码

科 目 名 称

科目编码

科 目 名 称

合计




11788467.40

846000

0


501

机关工资福利支出



9371832


0


50101

工资奖金和津补贴



6570092

0

0




301

工资福利支出

6570092

0

0




30101

基本工资

2185008

0

0




30102

津贴补贴

2649312

0

0




30103

奖金

1603112

0

0




30107

绩效工资

132660




50102

社会保障缴费



1903024

0

0




301

工资福利支出

1903024

0

0




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

800074

0

0




30109

职业年金缴费

490736

0

0




30110

城镇职工基本医疗保险缴费

584406

0

0




30112

其他社会保障缴费

27808

0

0


50103

住房公积金



790716

0

0




301

工资福利支出

790716

0

0




30113

住房公积金

790716

0

0


50199

其他工资福利支出



108000

0

0




301

工资福利支出

108000

0

0




30199

其他工资福利支出

108000

108000

0


502

机关商品和服务支出



1360040

846000



50201

办公经费



817540

39000





302

商品和服务支出

817540

39000





30201

办公费

164500

2000





30202

印刷费

00

19000





30203

咨询费

0

0





30204

手续费

0

0





30205

水费

10000

0





30206

电费

60000

0





30207

邮电费

68640

12000





30208

取暖费

3000

0





30209

物业管理费

0

0





30211

差旅费

50000

0





30214

租赁费

0

1000





30228

工会经费

117000

0





30229

福利费

0

0





30239

其他交通费

344400

0





30240

税金及附加费用

0

5000



50202

会议费



0






302

商品和服务支出

0

0





30215

会议费

0

0



50203

培训费



6000

0





302

商品和服务支出

6000

0





30216

培训费

6000

0



50204

专用材料购置费



0

0





302

商品和服务支出

0

0





30218

专用材料费

0

0



50205

委托业务费



40000

759000





302

商品服务支出

40000

759000





30226

劳务费

5000

192000





30227

委托业务费

35000

567000



50206

公务接待费



5000

0





302

商品和服务支出

5000

0





30217

公务接待费

5000

0



50208

公务用车运行维护费



120000

0





302

商品服务支出

120000

0





30231

公务用车运行维护费

120000

0



50209

维修(护)费



6000

0





302

商品和服务支出

6000

0





30213

维修(护)费

6000

0



50299

其他商品和服务支出



365500

48000





302

商品服务支出

365500

48000





30299

其他商品和服务支出

365500

48000



+








50306

设备购置



80000

0





310

资本性支出

80000

0





31002

办公设备购置

80000

0





31003

专业设备购置

0

0





31007

信息网络及软件购置更新

0

0



50399

其他资本性支出



0

0





310

资本性支出

0

0





31099

其他资本性支出

0

0



509

对个人和家庭的补助



976595.40

0



50901

社会福利和社会救助



426684

0





303

对个人和家庭的补助

426684

0





30305

生活补助

411684

0





30309

奖励金

15000




50905

离退休费



549911.40

0





303

对个人和家庭的补助

549911.40

0





30301

离休费

0

0





30302

退休费

549911.40

0



510

对社会保障基金补助



0

0



51004

对机关事业单位职业年金的补助



0

0





313

对社会保障基金进行补助

0

0





31304

对机关事业单位职业年金的补助

0

0



(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县司法局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







单位:元

项目

2024年初预算数

2025年初预算数

2025年与上年预算数相比增减变化比率

2025年与上年预算数相比增减变化原因

2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

125000

125000

0%

无变化

0.99%


一、 因公出国(境)费

0

0

0

无因公出国(境)费

0


二、公务接待费

5000

5000

0%

无变化

0.04%


三、公务车购置及运行维护费

120000

120000

0%

无变化

0.95%


1、公务车运行维护费

120000

120000

0%

无变化

0.95%


2、公务车购置费

0

0

0%

本年无公车购置费

0
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。


(八)政府性基金预算支出表。

开阳县司法局2025年政府性基金预算支出表








单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


小计

省本级支出

省对下支出


206

科学技术支出

0

0

0

0

0


2061001


0

0

0

0

0


2061002


0

0

0

0

0


……


0

0

0

0

0


207

文化体育与传媒支出

0

0

0

0

0


2070701


0

0

0

0

0


2070702


0

0

0

0

0


……


0

0

0

0

0


……


0

0

0

0

0


合计

0

0

0

0

0


三、开阳县司法局2025年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表。

部门整体支出绩效目标表


(2025年度)


部门(单位)及代码

开阳县司法局123001


部门(单位)总体资金情况(元):

资金总额(元):

12,634,467.40


人员类项目

10,734,967.40


运转类公用经费项目

1,053,500


其他运转类项目

0


特定目标类项目

846,000


部门(单位)职能概述

组织完成全面依法治县重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出法治工作方案和措施,负责处理县委依法治县办日常事务;负责综合协调行政执法,配合推进行政执法体制改革有关工作,组织开展政府法制人员和行政执法人员业务培训,承担行政执法人员资格管理;行政规范性文件的备案审查工作;负责县人民政府法律顾问工作指导依法治理和法治创建工作;指导调解工作和人民陪审员选任管理工作,推进司法所建设;指导、管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。指导开展刑罚执行一体化建设工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助;指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作;规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设;负责本系统车辆管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所保障工作并结合部门职责。  


部门(单位)年度
总体目标

目标1:支持我县司法局正常开展业务工作,打造高标准过硬司法行政队伍,提高办案和装备保障水平;                                                                                                                           目标2:保障司法局、公证处、开阳县法律援助中心在职及退休工人工资和医疗、社会保险人员经费支出;                                                                                                                         目标3:持续加强司法行政安全稳定工作, 进一步提供公共法律服务、普法宣传、社区矫正、人民调解等工作经费保障,促进社会和谐稳定。


绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注(指标解释等)

指标值说明(评分标准等)



产出指标

数量指标

保障职工人员数

≤63人

保障在职在编人员数58人、临聘人员数3人、公证处公证员2人。



法律援助工作完成率

100%

应援尽援



开展普法宣传活动次数

≥50次




法律咨询接待人次

≥810人次




矛盾纠纷调解数量

≥1800件




受理行政复议案件数量

≥100件




受理行政诉讼案件数量

≥10件




质量指标

普法宣传覆盖率

100%




业务工作开展规范率

100%

严格按照相关要求规范开展工作,避免出现违规违纪问题。



时效指标

部门工作完成及时率

100%

在规定或计划时间内完成部门相关工作。



成本指标

开阳县司法局基本支出经费

≤1178.85万元




开阳县司法局项目经费

≤84.6万元




效益指标

社会效益指标

推进法治政府建设

有效




保障司法行政机关正常运行

有效




行政复议与诉讼效果

效果显著


(1)相关胜诉率上升;
(2)相关人员满意度≥90%。


可持续影响

单位内部能力建设

持续推进


(1)持续开展部门内信息化系统维护工作,确保日常工作开展;
(2)通过培训、学习等方式提升司法局工作人员的能力。


满意度指标

满意度指标

服务群众满意度

≥90%













(二)项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码

52012125P00050710003C

项目名称

普法宣传工作经费

主管部门及代码

开阳县司法局123001

实施单位

开阳县司法局

资金来源

年度资金使用情况

资金总额(万元)

2.00

财政拨款

2.00

其中:上级补助


本级安排

2.00

其他资金


绩效目标

目标1:组织印制普法宣传资料,开展普法活动经费,组建民法典宣讲团,深入农村、社区、企业等面向基层群众开展宣讲,利用广播电视、公交移动电视、户外广告屏等全媒体和法治宣传阵地开展民法典宣传展示。                                                                                                                              目标2:利用宪法宣传日等活动开展普法宣讲,提供群众的法律素养。     

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标值说明(评分标准等)

符号

计量单位

产出指标

数量指标

印刷普法宣传资料份数

20000



开展普法宣传活动次数

50



质量指标

活动主题契合度

=

100.00

%



时效指标

工作完成及时率

=

100.00

%



成本指标

普法宣传成本

2

万元



项目或定额成本控制率

100

%

项目或定额成本控制率


效益指标

社会效益指标

提升群众法律意识

定性

有效




可持续影响指标

持续推进法治社会建设

定性

可持续发展




满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码

52012125P00050610006H

项目名称

公共法律服务村居法律顾问经费

主管部门及代码

开阳县司法局123001

实施单位

开阳县司法局

资金来源

年度资金使用情况

资金总额(万元)

40.80

财政拨款

40.80

其中:上级补助


本级安排

40.80

其他资金


绩效目标

目标1:村居顾问是一项重要的民生工程,增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感,为推进全县治理体系和治理能力现代化,推动经济社会高质量发展提供有力法律服务保障。                                                                                                                                                       目标2:促进社会和谐,公平发展,逐步提高我县群众法律素养。    

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标值说明(评分标准等)

符号

计量单位

产出指标

数量指标

保障基层法律顾问人数

136.00



工作开展频次

1.00

月/次



法律咨询服务工作完成率

=

100

%



质量指标

聘用人员资质符合度

=

100

%



业务工作开展规范率

=

100

%

严格按照相关要求规范开展工作,避免出现违规违纪问题。


时效指标

法律咨询解答及时率

=

100

%



成本指标

一村一居法律顾问费

40.8

万元



项目或定额成本控制率

100

%

项目或定额成本控制率


效益指标

社会效益指标

基层法律服务覆盖率

=

100.00

%



法律咨询回复率

=

100

%



可持续影响指标

公共法律服务体系

定型

持续完善




满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码

52012125P00050810013X

项目名称

社区矫正工作经费

主管部门及代码

开阳县司法局123001

实施单位

开阳县司法局

资金来源

年度资金使用情况

资金总额(万元)

2.00

财政拨款

2.00

其中:上级补助


本级安排

2.00

其他资金


绩效目标

目标1:保障开阳县社区矫正工作正常运转、社区矫正工作人员执法专业化、职业化进一步提升、社区矫正监督管理方式进一步完善、社区矫正知晓率得到提高及其他日常工作任务。                                                                                                                                                                    目标2:预防和减少犯罪,帮助社区矫正对象成为守法公民,防止出现社区矫正对象参与的重大刑事案件和治安事件,降低社区矫正对象重新犯罪率,维护社会和谐稳定,提高社会治理体系和治理能力现代化水平。   

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标值说明(评分标准等)

符号

计量单位

产出指标

数量指标

开展社区矫正宣传活动次数

2



列管社区矫正人数

300.00



社区矫正宣传资料印制份数

5000.00



质量指标

矫正对象月度考核合格率

=

100.00

%



时效指标

矫正档案报送及时率

=

100.00

%



成本指标

社区矫正运转成本

2.00

万元



项目或定额成本控制率

100

%

项目或定额成本控制率


效益指标

社会效益指标

矫正对象重新犯案率

0.20

%



可持续影响指标

健全矫正对象管理机制

定性

建立健全




满意度指标

服务对象满意度指标

社区矫正对象满意度

90.00

%



项目支出绩效目标表

(2025年度)


项目编码

52012125P00050810012A

项目名称

人民调解工作经费


主管部门及代码

开阳县司法局123001

实施单位

开阳县司法局


资金来源

年度资金情况


资金总额(万元)

15.60


财政拨款

15.60


其中:上级补助



本级安排

15.60


其他资金



绩效目标

目标1:保障全县村(居)、乡镇(街道)人民调解工作、民商事案件调委会调解工作正常运转,调处化解群众矛盾纠纷,维护社会和谐稳定,逐步提高我县群众满意度和安全度。                                                                                                                                                       目标2:排查矛盾隐患、调处矛盾纠纷、解决人民群众矛盾纠纷。  


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标值说明(评分标准等)


符号

计量单位


产出指标

数量指标

成立调解中心的数量

=

1.00




聘用调解员数量

4.00




调解案件数量

5000.00




质量指标

人民调解成功率

70.00

%




时效指标

案件调解及时率

=

100.00

%




成本指标

项目成本控制

15.60

万元




项目或定额成本控制率

100

%

项目或定额成本控制率



效益指标

社会效益指标

积极化解矛盾纠纷

定性

有效





可持续影响指标

民商事案件调解工作机制

定性

建立健全





满意度指标

服务对象满意度指标

调解双方满意度

90

%


















项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码

52012125P00050810014H

项目名称

公证处非税执收成本经费

主管部门及代码

开阳县司法局123001

实施单位

开阳县司法局

资金来源

年度资金使用情况

资金总额(万元)

24.20

财政拨款

24.20

其中:上级补助


本级安排

24.20

其他资金


绩效目标

目标1:组织印制普法宣传资料,开展普法活动经费,组建民法典宣讲团,深入农村、社区、企业等面向基层群众开展宣讲,利用广播电视、公交移动电视、户外广告屏等全媒体和法治宣传阵地开展民法典宣传展示。                                                                                                                              目标2:利用宪法宣传日等活动开展普法宣讲,提高群众的法律素养。     

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标值说明(评分标准等)

符号

计量单位

产出指标

数量指标

公证办理案件数

600



聘用公证员人数

2



质量指标

公证案件办结率

90

%



时效指标

资金拨付完成时限

30

个工作日

在财政资金到位后30个工作日内完成资金拨付。


成本指标

公证处运转成本

24.2

万元



项目或定额成本控制率

100

%

项目或定额成本控制率


效益指标

社会效益指标

维护人民群众合法权益

定性

有效



保障公证工作顺利开展,维护人民群众合法权益,提供优质高效的公证法律服务。

保障群众公证服务需求

定性

有效



持续保障公证业务的正常运转,满足群众公证服务需求。

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

90

%



四、开阳县司法局2025年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

2025年开阳县司法局年初预算收入合计12634467.40元。其中:原一般公共预算拨款收入12634467.40元,占比100%。预算支出合计12634467.40元,其中:基本支出11788467.40元,项目支出846000元。

开阳县司法局预算当年收支总额与2024年相比,增加829998元。预算当年收支总额与2024年相比,增加829998元。主要原因是:2025年在职人员调资、养老保险、基础绩效奖金等人员支出增多,减少项目支出和公用支出减少。具体为:1、在职人员、退休等人员经费增加1037686元;2、公积金减少24356元;3、医疗卫生与计划生育支出减少10634元;4、社会保障及就业支出减少98698元;5、公用经费减少20000元;6、项目经费减少54000元。

(二)部门收入总体情况。

开阳县司法局2025年收入总额为12634467.40元,其中:公共安全支出收入9940727.40元(上年结转收入0元,2025年初预算收入12634467.40元),占2025年部门收入的78.68%;社会保障和就业支出收入1318618元,占2025年部门收入的10.44%;卫生健康支出收入584406元,占2025年部门收入的4.63%;住房保障支出收入790716元,占2025年部门收入的6.25%。

(三)部门支出总体情况。

开阳县司法局2025年支出预算总额为12634467.40元。其中:基本支出11788467.40元,占2025年部门支出的93.30%;项目支出846000元,占2025年部门支出的6.70%。基本支出主要是人员类支出和公用经费支出,具体为行政运行支出9094727.40元,占总支出的71.98%;社会保障及就业支出1318618元,占总支出的10.44%;住房公积金支出790716元,占总支出的6.25%,医疗卫生与计划生育支出584406元,占总支出的4.63%,项目支出846000元,占总支出的6.70%。

(四)财政拨款收支总体情况。

开阳县司法局2025年财政拨款总收入为12634467.40元。其中:本年收入12634467.40元,占财政拨款总收入的100 %;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出12634467.40元,其中:公共安全支出9940727.40元,占财政拨款支出的78.68%;社会保障和就业支出1318618元,占财政拨款支出的10.44%;住房保障支出790716元,占财政拨款支出的6.25%;医疗卫生与计划生育支出584406元,占财政拨款支出的4.63% 。

(五)一般公共预算支出情况。

开阳县司法局2025年一般公共预算支出总额12634467.40元,其中:基本支出11788467.40元,占一般公共预算支出总额的93.30%,项目支出864000元,占一般公共预算支出总额的6.70%。

(六)一般公共预算基本支出情况。

开阳县司法局2025年一般公共预算基本支出为11788467.40元,其中人员经费10734967.40元,占一般公共预算基本支出的91.06%;公用经费1053500元,占一般公共预算基本支出的8.94%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助、其他交通费用及移动通讯补贴,其中:工资福利支出9371832元,占人员经费的87.30%;对个人和家庭的补助支出961595.40元,占人员经费的8.96%;其他交通费用支出341400元,占人员经费的3.18%;移动通讯补贴53640元,占人员经费的0.50%;残疾人保证金6500元,占人员经费的0.06%;公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出,其中:商品和服务支出958500元(不含其他交通费用支出和职工移动通讯补贴,残疾人保障金)占公用经费的90.98%,奖励金15000元,占公用经费的1.43%,资本性支出80000元,占公用经费的7.59%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县司法局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为125000元,同上年相比无变化,其中:公务接待费预算为5000元,公务车运行维护费预算为120000元,开阳县司法局无因公出国(境)费,2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.99%。

(八)政府性基金预算支出情况。

开阳县司法局2025年无政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项说明

(一)开阳县司法局运行经费说明。

开阳县司法局2025年机关运行经费预算为1053500元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、公务车运行及维护费培训费、其他商品和服务支出、劳务费、维修维护、设备购置等。

(二)开阳县司法局国有资产占有使用情况。

开阳县司法局截至 2025年初,国有资产合计6940494.35元,其中:流动资产278290.21元,固定资产1950819.14元,在建工程4711385元。

(三)开阳县司法局政府采购情况。

开阳县司法局2025年政府采购预算为80000元主要是支付办公设备购置费80000元。

(四)开阳县司法局项目支出安排说明。

开阳县司法局2025年项目支出预算为846000元,人民调解工作经费为156000元,占项目经费的18.44%;社区矫正工作经费为20000元,占项目经费的2.36%;公共法律服务(村居法律顾问费)为408000元,占项目经费的48.23%;普法宣传工作经费为20000元,占项目经费的2.36%;公证处非税执收成本经费242000元,占项目经费的28.61%;占比较大的主要是公证处非税执收成本经费和公共法律服务(村居法律顾问费)。

(五)开阳县司法局国有资本经营预算情况。

开阳县司法局 2025年国有资本经营预算收入0元。

(六)部分专有名词解释。

1.204(类)06(款)01(项):指为保障司法行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.204(类)06(款)02(项):指用于司法行政部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.204(类)06(款)04(项):指用于司法行政部门基层业务的支出,包括公共法律服务建设费、基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

4.204(类)06(款)05(项):指用于司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

5.204(类)06(款)07(项):指用于法律援助机构开展法律援助工作的支出。

6.204(类)06(款)10(项):指用于司法行政部门社区矫正业务工作支出。

7.204(类)06(款)12(项):用于司法行政部门行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

    8.204(类)06(款)99(项):用于司法行政部门其他司法方面的支出。

    9.208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

10.208(类)05(款)06(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.208(类)99(款)99(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.210(类)11(款)01(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 221(类)02(款)01(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。