一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。
(六)一般公共预算基本支出表。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出表。
三、中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
(二)项目支出绩效目标表
四、中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)中共开阳县委机构编制委员会办公室运行经费说明。
(二)中共开阳县委机构编制委员会办公室国有资产占有使用情况。
(三)中共开阳县委机构编制委员会办公室政府采购情况。
(四)中共开阳县委机构编制委员会办公室项目支出安排说明。
(五)中共开阳县委机构编制委员会办公室国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能。
1.中共开阳县委机构编制委员会办公室的主要职能
县委编办是县委县政府综合管理全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制工作的职能部门,主要职责:
一是贯彻执行有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规并监督执行;研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施。
二是统一管理全县各级党政机关的机构编制工作;拟定报批县乡行政管理体制和机构改革方案并组织实施;审核和协调县级各部门的职能配置、调整及职责划分;协调县级各部门之间以及县级部门与乡镇之间的职责划分。
三是审核管理全县各级各部门的内设机构、人员编制和领导职数等事项;研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施;研究制定事业单位人员编制结构比例;审核报批事业单位机构设置、职责范围、人员编制及结构和领导职数等事项。
四是对事业单位登记管理机关开展事业单位登记管理工作进行监督检查;建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。
五是监督各部门、各单位按程序办理补充人员的调配、录用、招聘等手续,控制机关事业单位人员增长,减少财政支出。
六是监督检查各级机关事业单位执行机构编制情况,查处违规行为;承担统一发放工资的机关事业单位人员编制和实有人数审核工作。
七是负责全县机构编制统计分析;统一管理全县党政机构、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作,规范全县机关事业单位对外挂牌工作。
(二)部门预算单位构成。
本部门包含行政单位1个,所属财政全额拨款事业单位3个(其中机构未参公、人员享受参公待遇的事业单位1个)。
(三)部门人员构成。
中共开阳县委机构编制委员会办公室总编制数:27名。其中:县委编办机关编制数7名、实有4人(行政);所属事业单位:共有事业编制20名,实有14人,均为管理岗位。
二、中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年部门收支预算总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:元 | |||
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
一、一般公共预算收入 |
3598173.00 |
|||
1.原一般公共预算拨款收入 |
3598173.00 |
一、一般公共服务支出 |
2598173.00 |
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、社会保障和就业支出 |
460000.00 |
||
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
230000.00 |
||
三、财政专户管理非税收入 |
四、住房保障支出 |
290000.00 |
||
四、事业收入 |
五、其他社会保障就业 |
20000.00 |
||
五、事业单位经营收入 |
||||
六、其他收入 |
||||
本年收入合计 |
3598173.00 |
本年支出合计 |
3598173.00 |
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
收 入 总 计 |
3598173.00 |
支 出 总 计 |
3598173.00 |
(二)部门收入总表。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年部门收入总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2398173.00 |
2398173.00 |
||||||||
20132 |
组织事务 |
2398173.00 |
2398173.00 |
||||||||
2013201 |
行政运行 |
2398173.00 |
2398173.00 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
200000.00 |
200000.00 |
||||||||
20132 |
组织事务 |
200000.00 |
200000.00 |
||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
200000.00 |
200000.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
460000.00 |
460000.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
460000.00 |
460000.00 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
300000.00 |
300000.00 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
160000.00 |
160000.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
20000.00 |
20000.00 |
||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20000.00 |
20000.00 |
||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20000.00 |
20000.00 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
230000.00 |
230000.00 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗支出 |
230000.00 |
230000.00 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗支出 |
230000.00 |
230000.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
290000.00 |
290000.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
290000.00 |
290000.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金支出 |
290000.00 |
290000.00 |
||||||||
合计 |
3598173.00 |
3598173.00 |
|||||||||
(三)部门支出总表。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年部门支出总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
科目编码 |
科目名称 | |||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2398173.00 |
2398173.00 |
|||||
20132 |
组织事务 |
2398173.00 |
2398173.00 |
|||||
2013201 |
行政运行 |
2398173.00 |
2398173.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
200000.00 |
200000.00 |
|||||
20132 |
组织事务 |
200000.00 |
200000.00 |
|||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
200000.00 |
200000.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
460000.00 |
460000.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休人员 |
460000.00 |
460000.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
300000.00 |
300000.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
160000.00 |
160000.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
20000.00 |
20000.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20000.00 |
20000.00 |
|||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20000.00 |
20000.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
230000.00 |
230000.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗支出 |
230000.00 |
230000.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗支出 |
230000.00 |
230000.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
290000.00 |
290000.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
290000.00 |
290000.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金支出 |
290000.00 |
290000.00 |
|||||
合计 |
3598173.00 |
33981734.00 |
200000.00 |
|||||
(四)财政拨款收支总表。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总表 |
||||||||
单位:元 |
||||||||
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | ||
一、本年收入 |
3598173.00 |
一、一般公共服务支出 |
2598173.00 |
2598173.00 |
||||
(一)一般公共预算拨款 |
3598173.00 |
二、社会保障和就业支出 |
460000.00 |
460000.00 |
||||
1.原一般公共预算拨款 |
3598173.00 |
三、卫生健康支出 |
230000.00 |
230000.00 |
||||
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、住房保障支出 |
290000.00 |
290000.00 |
|||||
(二)政府性基金预算拨款 |
五、其他社会保障就业 |
20000.00 |
20000.00 |
|||||
(三)财政专户管理非税 |
||||||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
收入总计 |
3598173.00 |
支出总计 |
3398173.00 |
3398173.00 |
||||
(五)一般公共预算支出表。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出表 |
|||||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
合计 |
3598173.00 |
3398173.00 |
200000.00 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2398173.00 |
2398173.00 |
||||||
201 |
13 |
组织事务 |
2398173.00 |
2398173.00 |
|||||
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
2398173.00 |
2398173.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
200000.00 |
200000.00 |
||||||
201 |
13 |
组织事务 |
200000.00 |
200000.00 |
|||||
201 |
13 |
299 |
其他组织事务支出 |
200000.00 |
200000.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
460000.00 |
460000.00 |
||||||
208 |
05 |
行政事业单位离退休人员 |
460000.00 |
460000.00 |
|||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
300000.00 |
300000.00 |
||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
160000.00 |
160000.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
20000.00 |
20000.00 |
||||||
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
20000.00 |
20000.00 |
|||||
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
20000.00 |
20000.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
230000.00 |
230000.00 |
||||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗支出 |
230000.00 |
230000.00 |
|||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗支出 |
230000.00 |
230000.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
290000.00 |
290000.00 |
||||||
221 |
02 |
住房改革支出 |
290000.00 |
290000.00 |
|||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金支出 |
290000.00 |
290000.00 |
||||
合计 |
3598173.00 |
3398173.00 |
200000.00 |
||||||
注:此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
(六)一般公共预算基本支出表。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
单位:元 | |||||||
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
合计 |
3398173.00 |
200000.00 |
|||||
501 |
机关工资福利支出 |
3141873.00 |
|||||
50101 |
工资奖金津补贴 |
2141873.00 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
2141873.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
791796.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
399960.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
544041.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
406076.00 |
|||||
50102 |
社会保障缴费 |
710000.00 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
710000.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
300000.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴纳 |
160000.00 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
230000.00 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
20000.00 |
|||||
50103 |
住房公积金 |
290000.00 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
290000.00 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
290000.00 |
|||||
502 |
机关商品和服务支出 |
201300.00 |
150000.00 |
||||
50201 |
办公经费 |
135300.00 |
81000.00 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
135300.00 |
81000.00 |
||||
30201 |
办公费 |
26000.00 |
20000.00 |
||||
30202 |
印刷费 |
35000.00 |
|||||
30207 |
邮电费 |
20000.00 |
|||||
30211 |
差旅费 |
10000.00 |
20000.00 |
||||
30228 |
工会经费 |
39100.00 |
|||||
30239 |
其他交通费用 |
40200.00 |
6000.00 |
||||
30226 |
劳务费 |
6000.00 |
|||||
50206 |
公务接待费 |
302 |
商品和服务支出 |
3000.00 |
|||
30217 |
公务接待费 |
3000.00 |
|||||
3000.00 |
|||||||
50208 |
公务用车运行维护费 |
30000.00 |
|||||
302 |
商品和服务支出 |
30000.00 |
|||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
30000.00 |
|||||
50209 |
维修(护)费 |
30000.00 |
|||||
302 |
商品和服务支出 |
30000.00 |
|||||
30213 |
维修(护)费 |
30000.00 |
|||||
50299 |
其他商品和服务支出 |
33000.00 |
39000.00 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
33000.00 |
39000.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
33000.00 |
39000.00 |
||||
503 |
机关资本性支出 |
50000.00 |
|||||
50306 |
设备购置 |
50000.00 |
|||||
310 |
资本性支出 |
50000.00 |
|||||
31002 |
办公设备购置 |
50000.00 |
|||||
509 |
对个人和家庭的补助 |
55000.00 |
|||||
50901 |
社会福利和社会救助 |
31000.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
31000.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
31000.00 |
|||||
50905 |
离退休费 |
24000.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
24000.00 |
|||||
30202 |
退休费 |
24000.00 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
33000.00 |
33000.00 |
无变化 |
无变化 |
0.97% |
|
一、 因公出国(境)费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
||
二、公务接待费 |
3000.00 |
3000.00 |
无变化 |
无变化 |
0.10% |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
30000.00 |
30000.00 |
无变化 |
公务用车1辆费用无变化 |
0.88% |
|
1、公务车运行维护费 |
30000.00 |
30000.00 |
无变化 |
公务用车1辆费用无变化 |
0.88% |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。 | ||||||
(八)政府性基金预算支出表。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
||||||
2061001 |
|||||||
2061002 |
|||||||
…… |
|||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
||||||
2070701 |
|||||||
2070702 |
|||||||
…… |
|||||||
…… |
|||||||
合计 |
三、中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表 |
|||||||
(2025年度) |
|||||||
部门(单位)及代码 |
[119]中共开阳县委机构编制委员会办公室 |
||||||
部门(单位)总体资金情况(元): |
资金总额(元): |
3,598,173 |
|||||
人员类项目 |
3,255,573 |
||||||
运转类公用经费项目 |
142600 |
||||||
其他运转类项目 |
0 |
||||||
特定目标类项目 |
200000 |
||||||
部门(单位)职能概述 |
研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核报批县委各工作机关、县级国家机关各工作部门和乡(镇)的机构改革方案;研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;监督检查全县机构编制执行情况,查处违规行为;负责全县机关和事业单位网上名称管理,承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。 |
||||||
部门(单位)年度 |
目标1:完成全县乡镇(街道)履职事项清单编制工作 |
||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注(指标解释等) |
指标值说明(评分标准等) |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障单位人员数量 |
≥18人 |
经费保障的在编在岗人员数量,在职17人,退休1人。 |
|||
域名续费缴费单位 |
≥120个 |
||||||
督查管理单位数 |
≥470个 |
全县党政机关、事业单位机构编制管理和督查。 |
|||||
出具改革调研报告数量 |
≥3篇 |
||||||
履职事项清单工作完成率 |
=100% |
完成全县18个乡镇(街道)履职事项清单编制工作。 |
|||||
机构编制督查次数 |
≥1次 |
||||||
质量指标 |
日常管理范围覆盖率 |
=100% |
全县党政机关、事业单位机构编制日常管理。 |
||||
域名续费缴纳率 |
=100% |
||||||
业务工作开展规范率 |
=100% |
严格按照相关工作要求开展工作,避免出现违规违纪问题。 |
|||||
时效指标 |
机构编制信息更新维护及时率 |
=100% |
|||||
履职事项清单工作完成时限 |
2025年5月底前完成 |
全县乡镇(街道)履职事项清单编制工作。 |
|||||
域名续费缴费完成时限 |
2025年10月底前完成 |
||||||
改革工作完成及时率 |
=100% |
||||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||||
改革工作经费 |
≤60000元 |
||||||
域名续费工作经费 |
≤30000元 |
||||||
机构编制日常管理和督查工作经费 |
≤60000元 |
||||||
履职事项清单及工作经费 |
≤50000元 |
乡镇(街道)履职事项清单工作。 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
机构运行顺畅率 |
≥95% |
确保管理的大多数机构顺畅运行。 |
效益指标 | ||
优化事业单位资源配置 |
效果显著 |
(1)避免新出现超编单位; |
|||||
域名网络稳定率 |
≥95% |
保障党政机关、事业单位网络安全稳定 |
|||||
可持续影响指标 |
部门内部能力建设 |
持续完善 |
(1)建立健全相关业务管理制度; |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
乡镇(街道)干部满意度 |
≥95% |
||||
服务机构满意度 |
≥95% |
||||||
(二)项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目编码 |
52012125P000527100052 |
项目名称 |
机构编制管理和督查工作 | ||||
主管部门及代码 |
[119]中共开阳县委机构编制委员会办公室 |
实施单位 |
中共开阳县委机构编制委员会办公室 | ||||
资金来源 |
年度资金使用情况 | ||||||
资金总额(万元) |
20.00 | ||||||
财政拨款 |
20.00 | ||||||
其中:上级补助 |
|||||||
本级安排 |
20.00 | ||||||
其他资金 |
|||||||
绩效目标 |
目标1:完成全县乡镇(街道)履职事项清单编制工作 | ||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明(评分标准等) | ||
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
域名续费缴费单位 |
≥ |
120 |
个 |
||
督查管理单位数 |
≥ |
470 |
个 |
全县党政机关、事业单位机构编制管理和督查。 | |||
出具改革调研报告数量 |
≥ |
3 |
篇 |
||||
履职事项清单工作完成率 |
= |
100 |
% |
完成全县18个乡镇(街道)履职事项清单编制工作。 | |||
机构编制督查次数 |
≥ |
1 |
次 |
||||
质量指标 |
日常管理范围覆盖率 |
= |
100 |
% |
|||
域名续费缴纳率 |
= |
100 |
% |
||||
业务工作开展规范率 |
= |
100 |
% |
严格按照相关工作要求开展工作,避免出现违规违纪问题。 |
|||
时效指标 |
机构编制信息更新维护及时率 |
= |
100 |
% |
|||
履职事项清单工作完成时限 |
定性 |
2025年5月底前完成 |
/ |
全县乡镇(街道)履职事项清单工作。 |
|||
域名续费缴费完成时限 |
定性 |
2025年10月底前完成 |
/ |
||||
改革工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
改革工作经费 |
≤ |
60000 |
元 |
||||
域名续费工作经费 |
≤ |
30000 |
元 |
||||
机构编制日常管理和督查工作经费 |
≤ |
60000 |
元 |
||||
履职事项清单工作经费 |
≤ |
50000 |
元 |
乡镇(街道)履职事项清单工作 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
机构运行顺畅率 |
≥ |
95 |
% |
确保管理的大多数机构顺畅运行。 | |
优化事业单位资源配置 |
定性 |
效果显著 |
/ |
(1)避免新出现超编单位; | |||
域名网络稳定率 |
≥ |
95 |
% |
保障党政机关、事业单位网络稳定。 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
乡镇(街道)干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
服务机构满意度 |
≥ |
95 |
% |
四、中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2025年中共开阳县委机构编制委员会办公室年初预算收入合计3598173元,其中:一般公共服务支出2598173元;社会保障和就业支出460000元;卫生健康支出230000元;住房保障支出290000元,其他社会保障和就业支出20000元。
中共开阳县委机构编制委员会办公室预算当年收支总额与2024年相比,增加359639元。主要原因是:一般公共服务支出增加,养老保险、职业年金缴费、卫生健康预算增加等。
(二)部门收入总体情况。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年收入总额为3598173元,其中:一般公共服务支出收入2598173元(上年结转收入0元,2025年初预算收入2598173元),占2025年部门收入的72.21%;社会就业保障支出460000元(上年结转收入0元,2025年初预算收入460000元),占2025年部门收入的12.78%;卫生健康支出230000元(上年结转收入0元,2025年初预算收入230000元),占2025年部门收入的6.40%;住房保障支出290000元(上年结转收入0元,2025年初预算收入290000元),占2025年部门收入的8.06%;其他社会保障和就业支出20000元(上年结转收入0元,2025年初预算收入20000元),占2025年部门收入的0.56%。
(三)部门支出总体情况。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年支出预算总额为3598173元,其中:基本支出3398173元,占2025年部门支出的94.44%;项目支出200000元,占2025年部门支出的5.56%。基本支出主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他社会保障和就业支出,具体为一般公共服务支出2598173元,占总支出的72.21%;机关事业单位基本养老保险缴费支出300000元,占总支出的8.34%;机关事业单位职业年金缴费支出160000元,占总支出的4.45%;行政单位医疗支出230000元,占总支出的6.39%;住房公积金支出290000元,占总支出的8.06%,其他社会保障和就业支出20000元,占2025年部门收入的0.56%。
(四)财政拨款收支总体情况。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年财政拨款总收入为3598173元,其中:本年收入3598173元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出3598173元,其中:一般公共服务支出2598173元,占财政拨款支出的72.21%;社会保障和就业支出460000元,占财政拨款支出的12.78%;住房保障支出290000元,占财政拨款支出的8.06%;卫生健康支出230000元,占财政拨款支出的6.39%,其他社会保障和就业支出20000元,占2025年部门收入的0.56%。
(五)一般公共预算支出情况。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出总额3598173元,其中:基本支出3398173元,占一般公共预算支出总额的94.44%;项目支出200000元,占一般公共预算支出总额的5.56%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出为3398173元,其中人员经费3255573元,占一般公共预算基本支出的95.80%;公用经费142600元,占一般公共预算基本支出的4.20%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助、其他交通费用支出等,其中:工资福利支出3141873元,占人员经费的96.51%;对个人和家庭的补助支出55000元,占人员经费的1.69%,其他交通费用支出40200元,占人员经费的1.23%。公用经费主要是商品和服务支出,其中:商品和服务支出(不含其他交通费用支出)135300元,占公用经费的94.88%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为33000元,同上年一般公共预算“三公”经费支出预算33000元不变,其中:公务接待费预算为3000元,公务车运行维护费预算为30000元,中共开阳县委机构编制委员会办公室因公出国(境)费、公务车购置费为0元,2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.97%。
(八)政府性基金预算支出情况。
中共开阳县委机构编制委员会办公室无政府性基金预算支出。
五、其他重要事项说明
(一)中共开阳县委机构编制委员会办公室运行经费情况说明。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费预算为142600元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务车运行及维护费等。
(二)中共开阳县委机构编制委员会办公室国有资产占有使用情况。
中共开阳县委机构编制委员会办公室截至 2025年初,国有资产合计80071.47元,其中:流动资产0元,非流动资产80071.47元。
(三)中共开阳县委机构编制委员会办公室政府采购情况。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年无政府采购预算。
(四)中共开阳县委机构编制委员会办公室项目支出安排说明。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年项目支出预算为200000元,是用于机关工作开展项目的商品和服务支出。其中:占比较大的主要是办公费、办公设备购置费、维修(护)费,其他商品服务支出等。
(五)中共开阳县委机构编制委员会办公室国有资本经营预算情况。
中共开阳县委机构编制委员会办公室2025年无国有资本经营预算收入。
(六)部分专有名词解释。
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行、一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。