一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、开阳县图书馆2025年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。
(六)一般公共预算基本支出表。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出表。
三、开阳县图书馆2025年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
(二)项目支出绩效目标表
四、开阳县图书馆2025年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)开阳县图书馆运行经费说明。
(二)开阳县图书馆国有资产占有使用情况。
(三)开阳县图书馆政府采购情况。
(四)开阳县图书馆项目支出安排说明。
(五)开阳县图书馆国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能。
图书馆单位主要职能:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。(图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料)采编与储藏;图书资料借阅;图书资料网络系统<设计/施工/维护/管理>;文献数字知识处理;图书馆学研究;<图书/书刊/资料>编辑出版;知识培训与社会教育(相关社会服务)。
(二)部门预算单位构成。
图书馆预算单位包括:只包括图书馆本部门。
(三)部门人员构成。
图书馆单位总编制人数:图书馆共有全额事业编制8名,其中管理岗位5名,专业技术岗位3名。现在岗人数6名;其中:管理岗位5名,专业技术岗位1名。
开阳县图书馆2024年年末有退休人员7名。
二、开阳县图书馆2025年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
开阳县图书馆2025年部门收支预算总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:元 | |||
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
一、一般公共预算收入 |
1417116.00 |
|||
1.原一般公共预算拨款收入 |
1417116.00 |
一、一般公共服务支出 |
||
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
五、事业单位经营收入 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
1095255.00 |
||
六、其他收入 |
七、社会保障和就业支出 |
160966.00 |
||
八、卫生健康支出 |
73991.00 |
|||
九、住房保障支出 |
86904.00 |
|||
本年收入合计 |
1417116.00 |
本年支出合计 |
1417116.00 |
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
收 入 总 计 |
1417116.00 |
支 出 总 计 |
1417116.00 |
(二)部门收入总表。
开阳县图书馆2025年部门收入总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他 收入 |
备注 | ||
科目 编码 |
科目名称 | ||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1095255.00 |
1095255.00 |
||||||||
20701 |
文化和旅游 |
1095255.00 |
1095255.00 |
||||||||
2070104 |
图书馆 |
1095255.00 |
1095255.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
160966.00 |
160966.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150647.00 |
150647.00 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100431.00 |
100431.00 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50216.00 |
50216.00 |
||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10319.00 |
10319.00 |
||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10319.00 |
10319.00 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
73991.00 |
73991.00 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
73991.00 |
73991.00 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
67546.00 |
67546.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
86904.00 |
86904.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
86904.00 |
86904.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
86904.00 |
86904.00 |
||||||||
合计 |
1417116.00 |
1417116.00 |
(三)部门支出总表。
开阳县图书馆2025年部门支出总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
科目 编码 |
科目名称 | |||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1095255.00 |
1055255.00 |
40000.00 |
||||
20701 |
文化和旅游 |
1095255.00 |
1055255.00 |
40000.00 |
||||
2070104 |
图书馆 |
1095255.00 |
1055255.00 |
40000.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
160966.00 |
160966.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
150647.00 |
150647.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100431.00 |
100431.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50216.00 |
50216.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10319.00 |
10319.00 |
|||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10319.00 |
10319.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
73991.00 |
73991.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
73991.00 |
73991.00 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
67546.00 |
67546.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
86904.00 |
86904.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
86904.00 |
86904.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
86904.00 |
86904.00 |
|||||
合计 |
1417116.00 |
1377116.00 |
40000.00 |
(四)财政拨款收支总表。
开阳县图书馆2025年财政拨款收支总表 |
|||||||||
单位:元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
备注 | |||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |||
一、本年收入 |
1417116.00 |
一、一般公共服务支出 |
|||||||
(一)一般公共预算拨款 |
1417116.00 |
二、外交支出 |
|||||||
1.原一般公共预算拨款 |
1417116.00 |
三、国防支出 |
|||||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||||
(三)财政专户管理非税 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
1095255.00 |
1095255.00 |
||||||
七、社会保障和就业支出 |
160966.00 |
160966.00 |
|||||||
八、卫生健康支出 |
73991.00 |
73991.00 |
|||||||
九、住房保障支出 |
86904.00 |
86904.00 |
|||||||
二、上年结转 |
二、结转下年 | ||||||||
收入总计 |
1417116.00 |
支出总计 |
1417116.00 |
1417116.00 |
(五)一般公共预算支出表。
开阳县(图书馆)2025年一般公共预算支出表 |
|||||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
合计 |
1417116.00 |
1377116.00 |
40000.00 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1095255.00 |
822453.00 |
40000.00 |
|||||
207 |
01 |
文化和旅游 |
1095255.00 |
822453.00 |
40000.00 |
||||
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
1095255.00 |
822453.00 |
40000.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
160966.00 |
160966.00 |
||||||
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
150647.00 |
150647.00 |
|||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100431.00 |
100431.00 |
||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50216.00 |
50216.00 |
||||
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
10319.00 |
10319.00 |
|||||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
10319.00 |
10319.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
73991.00 |
73991.00 |
||||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
73991.00 |
73991.00 |
|||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
67546.00 |
67546.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
86904.00 |
86904.00 |
||||||
221 |
02 |
住房改革支出 |
86904.00 |
86904.00 |
|||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
86904.00 |
86904.00 |
||||
合计 |
1417116.00 |
1377116.00 |
40000.00 |
||||||
注:此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 |
(六)一般公共预算基本支出表。
开阳县图书馆2025年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
单位:元 | |||||||
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
科目 编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
合计 |
1377116.00 |
40000.00 |
|||||
505 |
对事业单位经常性补助 |
1098176.00 |
40000.00 |
||||
50501 |
工资福利支出 |
1051616.00 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
1051616.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
272604.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
98960.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
173400.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
185791.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100431.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
50216.00 |
|||||
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
73991.00 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
9319.00 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
86904.00 |
|||||
50502 |
商品和服务支出 |
46560.00 |
40000.00 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
46560.00 |
40000.00 |
||||
30201 |
办公费 |
20000.00 |
|||||
30206 |
电费 |
2000.00 |
7000.00 |
||||
30207 |
邮电费 |
9360.00 |
|||||
30211 |
差旅费 |
4000.00 |
|||||
30213 |
维修(护)费 |
25000.00 |
|||||
30226 |
劳务费 |
2200.00 |
|||||
30228 |
工会经费 |
12000.00 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1000.00 |
4000.00 |
||||
509 |
对个人和家庭的补助 |
278940.00 |
|||||
50901 |
社会福利和社会救助 |
105000.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
105000.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
105000.00 |
|||||
50905 |
离退休费 |
173940.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
173940.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
173940.00 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
开阳县图书馆2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|
一、 因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|
1、公务车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
2.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。 |
(八)政府性基金预算支出表。
开阳县图书馆2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2070702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、开阳县图书馆2025年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标批复表 | |||||
(2025年度) | |||||
部门(单位)及代码 |
开阳县图书馆136003 | ||||
部门(单位)总体资金 情况(万元): |
资金总额(万元): |
141.7116 | |||
基本支出 |
137.7116 | ||||
项目支出 |
4.00 | ||||
其他资金 |
|||||
部门(单位)职能概述 |
为保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展提供服务。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料、采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统设计、施工、维护及相关信息网络服务、图书馆学研究、相关学术交流、知识培训、社会教育和相关社会服务。完成上级交办的其他工作。 | ||||
部门(单位)年度 |
目标1:完成图书馆2025年免费开放相关工作,进一步丰富群众文化生活。 | ||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
图书馆补助数量 |
=1个 |
||
质量 |
补助发放准确率 |
=100% |
|||
时效 |
补助发放及时率 |
=1年 |
|||
成本 |
项目或定额成本控制率 |
≤4万元 |
不超过预算金额 | ||
效益指标 |
社会效益 |
丰富群众文化生活 |
有效提升 |
丰富群众文化生活 | |
可持续影响指标 |
图书馆补助机制 |
建立健全 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众投诉次数 |
≤3次 |
接到群众投诉不高于3次。 |
(二)项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标批复表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
项目编码 |
52012125P00001110010U |
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆等免费开放补助 | |||
主管部门及代码 |
开阳县文化和旅游局(136001) |
实施单位 |
开阳县图书馆 | |||
资金来源 |
年度资金情况 | |||||
资金总额(万元): |
4.00 | |||||
财政拨款 |
4.00 | |||||
其中:上级补助 |
||||||
本级安排 |
4.00 | |||||
其他资金 |
||||||
年度总体目标 |
目标1:完成图书馆2025年免费开放相关工作,进一步丰富群众文化生活。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 | |
产出指标 |
数量 |
图书馆补助数量 |
=1个 |
|||
质量 |
补助发放准确率 |
=100% |
||||
时效 |
补助发放及时率 |
=1年 |
||||
成本 |
项目或定额成本控制率 |
≤4万元 |
不超过预算金额 | |||
效益指标 |
社会效益 |
丰富群众文化生活 |
有效提升 |
丰富群众文化生活 | ||
可持续影响指标 |
图书馆补助机制 |
建立健全 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众投诉次数 |
≤3次 |
接到群众投诉不高于3次。 |
四、开阳县图书馆2025年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2025年开阳县图书馆年初预算收入合计1417116.00元,工资福利支出1051616.00元;商品和服务支出86560.00元;对个人和家庭的补助278940.00元。
开阳县图书馆预算当年收支总额与2024年相比,增加223035.00元,主要原因是:因为2025年度在职人员奖金及退休人员生活补助由本单位发放,不再由一级单位文旅局发放,所以2025年度预算比2024年度增加预算收入。
(二)部门收入总体情况。
开阳县图书馆2025年收入总额为1417116.00元,其中:文化旅游体育与传媒支出1095255.00元,占2025年部门收入的77.29%;社会保障和就业支出160966.00元,占2025年部门收入的11.36%;卫生健康支出73991.00元,占2025年部门收入的5.22%;住房保障支出86904元,占2025年部门收入的6.13%。
(三)部门支出总体情况。
开阳县图书馆2025年支出预算总额为1417116.00元,其中:基本支出1377116.00元,占2025年部门支出的97.18%;项目支出40000元,占2025年部门支出的2.82%。基本支出主要是工资福利支出和商品服务支出,具体为工资福利支出1051616.00元,占基本支出的76.36 %;商品和服务支出46560.00元,占基本支出的3.38%;对个人和家庭的补助278940.00元,占基本支出的20.26%。社会保障和就业支出160966.00元,占基本支出的11.69%;卫生健康支出73991.00元,占基本支出的5.37%;住房保障支出86904.00元,占基本支出的6.31%。项目支出主要是博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助,具体为商品和服务支出40000元,占项目支出的100%。
(四)财政拨款收支总体情况。
开阳县图书馆2025年财政拨款总收入为1417116.00元,其中:本年收入1417116.00元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出1417116.00元,其中:文化旅游体育与传媒支出1095255.00元,占财政拨款支出的77.29%;社会保障和就业支出160966.00元,占财政拨款支出的11.36%;住房保障支出86904元,占财政拨款支出的6.13%;医疗卫生与计划生育支出73991.00元,占财政拨款支出的5.22% 。
(五)一般公共预算支出情况。
开阳县图书馆2025年一般公共预算支出总额1417116.00元,其中:基本支出1377116.00元,占一般公共预算支出总额的97.18%;项目支出40000.00元,占一般公共预算支出总额的2.82%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
开阳县图书馆2025年一般公共预算基本支出为1377116.00元,其中人员经费1337316.00元,占一般公共预算基本支出的97.11%;公用经费39800.00元,占一般公共预算基本支出的2.89%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出1051616.00元,占人员经费的78.64%;对个人和家庭的补助支出278940.00元,占人员经费的20.86%。公用经费主要是商品和服务支出,其中:商品和服务支出39800.00元,占公用经费的100.00%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县图书馆2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元,其中:公务接待费预算为0元,公务车运行维护费预算为0元,开阳县图书馆因公出国(境)费、公务车购置费预算为0元,2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。
(八)政府性基金预算支出情况。
开阳县图书馆2025年政府性基金预算支出为0元。
五、其他重要事项说明
(一)开阳县图书馆运行经费说明。
开阳县图书馆2025年机关运行经费预算为46560.00元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费及其他商品和服务支出等。
(二)开阳县图书馆国有资产占有使用情况。
开阳县图书馆截至2025年初,国有资产合计661556.35元,其中:流动资产0.3元;固定资产原值1544731.27元(固定资产累计折旧883175.22元),固定资产净值661556.05元。
(三)开阳县图书馆政府采购情况。
开阳县图书馆2025年政府采购预算为0元。
(四)开阳县图书馆项目支出安排说明。
开阳县图书馆2025年项目支出预算为40000.00元,是用于博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助。占项目支出的100.00%。
(五)开阳县图书馆国有资本经营预算情况。
开阳县图书馆 2025年国有资本经营预算收入为0元。
(六)部分专有名词解释。
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。