一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、中共开阳县委办公室2025年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。
(六)一般公共预算基本支出表。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出表。
三、中共开阳县委办公室2025年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
(二)项目支出绩效目标表
四、中共开阳县委办公室2025年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)中共开阳县委办公室运行经费说明。
(二)中共开阳县委办公室国有资产占有使用情况。
(三)中共开阳县委办公室政府采购情况。
(四)中共开阳县委办公室项目支出安排说明。
(五)中共开阳县委办公室国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能。
中共开阳县委办公室主要职能:
1.围绕县委中心工作,协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。
2.收集和处理全县有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息,及时、准确地向县委报告,根据县委的要求和部署开展调查研究。
3.做好县委日常文书处理,负责中央、省、市委文件和党、政、军领导机构及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作;负责县委档案资料的立卷、归档工作。
4.负责办理县委的日常工作事务,联系指导县委系统办公室的有关业务工作,负责全县党政机要、保密、政策理论研究、党政信息网络建设等工作,承担人民群众来信来访、重大信访案件的立案和督办工作。
5.负责协调、处理县委机关及大院内县级领导同志宿舍安全保卫和社会治安综合治理、环境卫生以及部分行政事务、国有资产、基建、财务管理等工作,管理县委保密委员会办公室(县国家保密局)、县委机要局、县档案局。
6.负责县委常委会、县委全会、县党代会等会议及其他县委一般性会议的会务组织、记录整理、后勤服务以及会后会议纪要撰写、督促检查决策事项的执行情况等工作。
7.负责县委的公务接待工作,安排县委领导的有关活动。
8.围绕县委中心工作,收集处理信息、反映动态、综合调研;承担县委文稿的起草、修改和审核以及文件印制、发送等工作。
9.承办县委领导批示、交办事项的督办落实。
10.负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。
11.承办县委和上级领导交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成。
中共开阳县委办公室预算单位包括:开阳县委办公室属独立核算的行政单位,内设机关服务中心、保密技术检查中心、计算机网络安全管理中心共3个部门。
(三)部门人员构成。
中共开阳县委办公室总编制人数:58人(含机关服务中心、保密技术服务中心、计算机网络安全管理中心),其中行政编制33名,事业编制25名(分别为县委办机关服务中心14个、保密中心5个、计算机网络安全中心6个)。2024年末在职人员46名,其中行政人员27名,事业人员19名,退休人员18名,遗属人员2名。
二、中共开阳县委办公室2025年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
中共开阳县委办公室2025年部门收支预算总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:元 | |||
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
一、一般公共预算收入 |
13006682 |
|||
1.原一般公共预算拨款收入 |
13006682 |
一、一般公共服务支出 |
10317682 |
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、社会保障和就业支出 |
1336000 |
||
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
563000 |
||
三、财政专户管理非税收入 |
四、住房保障支出 |
760000 |
||
四、事业收入 |
五、其他社会保障和就业支出 |
30000 |
||
五、事业单位经营收入 |
||||
六、其他收入 |
||||
本年收入合计 |
13006682 |
本年支出合计 |
13006682 |
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
收 入 总 计 |
13006682 |
支 出 总 计 |
13006682 |
(二)部门收入总表。
中共开阳县委办公室2025年部门收入总表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
10317682 |
10317682 |
|||||||
20131 |
党委办公厅及相关事务支出 |
10317682 |
10317682 |
|||||||
2013101 |
行政运行 |
7817682 |
7817682 |
|||||||
2013199 |
其他党委办公厅及其相关事务支出 |
2500000 |
2500000 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1366000 |
1366000 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1336000 |
1336000 |
|||||||
2080505 |
机关事业机关基本养老保险缴费支出 |
767000 |
767000 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
569000 |
569000 |
|||||||
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0 |
0 |
|||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
30000 |
30000 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
563000 |
563000 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
563000 |
563000 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
563000 |
563000 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
760000 |
760000 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
760000 |
760000 |
|||||||
2210201 |
住房公积金支出 |
760000 |
760000 |
|||||||
合计 |
13006682 |
13006682 |
(三)部门支出总表。
中共开阳县委办公室2025年部门支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
201 |
一般公共服务支出 |
10317682 |
7817682 |
2500000 |
|||
20131 |
党委办公厅及相关事务支出 |
10317682 |
7817682 |
2500000 |
|||
2013101 |
行政运行 |
7817682 |
7817682 |
||||
2013199 |
其他党委办公厅及其相关事务支出 |
2500000 |
2500000 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1366000 |
1366000 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
767000 |
767000 |
||||
2080505 |
机关事业机关基本养老保险缴费支出 |
569000 |
569000 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
0 |
||||
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
30000 |
30000 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
563000 |
563000 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
563000 |
563000 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
563000 |
563000 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
760000 |
760000 |
||||
221 |
住房保障支出 |
760000 |
760000 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
760000 |
760000 |
||||
2210201 |
住房公积金支出 |
767000 |
|||||
合计 |
13006682 |
10506682 |
2500000 |
(四)财政拨款收支总表。
中共开阳县委办公室2024年财政拨款收支总表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
备注 | |||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |||
一、本年收入 |
13006682 |
一、一般公共服务支出 |
10317682 |
10317682 |
|||||
(一)一般公共预算拨款 |
13006682 |
二、社会保障和就业支出 |
1336000 |
1336000 |
|||||
1.原一般公共预算拨款 |
13006682 |
三、卫生健康支出 |
563000 |
563000 |
|||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、住房保障支出 |
760000 |
760000 |
||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
五、其他社会保障和就业支出 |
30000 |
30000 |
||||||
(三)财政专户管理非税 |
|||||||||
二、上年结转 |
0 |
二、结转下年 |
0 |
0 |
|||||
收入总计 |
13006682 |
支出总计 |
13006682 |
13006682 |
|||||
(五)一般公共预算支出表。
中共开阳县委办公室2025年一般公共预算支出表 | |||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
类 |
款 |
项 | |||||
合计 |
13006682 |
10506682 |
2500000 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10317682 |
7817682 |
2500000 |
|||
201 |
31 |
党委办公厅及相关事务支出 |
7817682 |
7817682 |
|||
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
7817682 |
7817682 |
||
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅及其相关事务支出 |
2500000 |
2500000 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1396000 |
1396000 |
||||
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1366000 |
1366000 |
|||
208 |
05 |
05 |
机关事业机关基本养老保险缴费支出 |
767000 |
767000 |
||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
569000 |
569000 |
||
208 |
05 |
08 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0 |
0 |
||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
30000 |
30000 |
||
210 |
卫生健康支出 |
563000 |
563000 |
||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
563000 |
563000 |
|||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
563000 |
563000 |
||
221 |
住房保障支出 |
760000 |
760000 |
||||
221 |
02 |
住房改革支出 |
760000 |
760000 |
|||
01 |
住房公积金 |
760000 |
760000 |
||||
合计 |
13006682 |
10506682 |
2500000 |
||||
注:此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 |
(六)一般公共预算基本支出表。
中共开阳县委办公室2025年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
单位:元 | |||||||
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
合计 |
10506682 |
2500000 |
|||||
501 |
机关工资福利支出 |
8223600 |
42000 |
||||
50101 |
工资奖金津补贴 |
5534600 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
5534600 |
|||||
30101 |
基本工资 |
1940000 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
1545600 |
|||||
30103 |
奖金 |
1509000 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
540000 |
|||||
50102 |
社会保障缴费 |
1929000 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
1929000 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
767000 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
569000 |
|||||
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
563000 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30000 |
|||||
50103 |
住房公积金 |
760000 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
760000 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
760000 |
|||||
50199 |
其他工资福利支出 |
0 |
42000.00 |
||||
301 |
工资福利支出 |
0 |
42000.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
42000.00 |
||||
502 |
机关商品和服务支出 |
1168500 |
1958000 |
||||
50201 |
办公经费 |
849000 |
718000 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
849000 |
718000 |
||||
30201 |
办公费 |
311500 |
637000 |
||||
30202 |
印刷费 |
0 |
50000 |
||||
30205 |
水费 |
5000.00 |
|||||
30206 |
电费 |
2000 |
20000.00 |
||||
30207 |
邮电费 |
61500 |
10000.00 |
||||
30209 |
物业管理费 |
1000 |
1000.00 |
||||
30211 |
差旅费 |
100000 |
0 |
||||
30228 |
工会经费 |
138000 |
0 |
||||
30239 |
其他交通费用 |
230000 |
0 |
||||
50202 |
会议费 |
30215 |
会议费 |
110000 |
0 |
||
50203 |
培训费 |
30216 |
培训费 |
20000 |
20000 |
||
50205 |
委托业务费 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
320000 |
||
50206 |
公务接待费 |
30217 |
公务接待费 |
30000 |
0 |
||
50208 |
公务用车运行维护费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
150000 |
120000 |
||
50209 |
维修(护)费 |
30213 |
维修(护)费 |
5500 |
380000 |
||
50299 |
其他商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4000 |
400000 |
||
503 |
机关资本性支出 |
50000 |
500000 |
||||
50306 |
设备购置 |
310 |
资本性支出 |
50000 |
500000 |
||
31002 |
办公设备购置 |
50000 |
100000 |
||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
400000 |
||||
504 |
机关资本性支出(基本建设) |
0 |
0 |
||||
50403 |
公务用车购置 |
30913 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
||
509 |
对个人和家庭的补助 |
1064582 |
0 |
||||
50901 |
社会福利和社会救助 |
304582 |
0 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
304582 |
0 |
||||
30305 |
生活补助 |
304582 |
0 |
||||
50905 |
离退休费 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
760000 |
0 |
||
30302 |
退休费 |
760000 |
0 |
||||
510 |
对社会保障基金补助 |
0 |
0 |
||||
51004 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
0 |
||
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0 |
0 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
中共开阳县委办公室2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
30000 |
210000 |
-85.7% |
积极响应政策 |
0.23 % |
|
一、 因公出国(境)费 |
- |
- |
||||
二、公务接待费 |
30000.00 |
30000.00 |
0% |
无变化 |
0.23% |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
0 |
1800000 |
0 |
积极响应政策,压缩开支 |
0 |
|
1、公务车运行维护费 |
0 |
1800000 |
0 |
积极响应政策,压缩开支 |
0 |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。(公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。) | ||||||
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。 |
(八)政府性基金预算支出表。
中共开阳县委办公室2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2061001 |
|||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070701 |
|||||||
合计 |
三、中共开阳县委办公室2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表(2025年度) | ||||||
部门(单位)及代码 |
中共开阳县委办公室100001 | |||||
部门(单位)总体资金情况 (万元): |
资金总额(万元): |
1300.6682 | ||||
基本支出 |
1050.6682 | |||||
项目支出 |
250 | |||||
其他资金 |
0.00 | |||||
部门(单位)职能概述 |
1.围绕县委中心工作,协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。 2.收集和处理全县有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息,及时、准确地向县委报告,根据县委的要求和部署开展调查研究。 3.做好县委日常文书处理,负责中央、省、市委文件和党、政、军领导机构及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作;负责县委档案资料的立卷、归档工作。 4.负责办理县委的日常工作事务,联系指导县委系统办公室的有关业务工作,负责全县党政机要、保密、政策理论研究、党政信息网络建设等工作,承担人民群众来信来访、重大信访案件的立案和督办工作。 5.负责协调、处理县委机关及大院内县级领导同志宿舍安全保卫和社会治安综合治理、环境卫生以及部分行政事务、国有资产、基建、财务管理等工作,管理县委保密委员会办公室(县国家保密局)、县委机要局、县档案局。 6.负责县委常委会、县委全会、县党代会等会议及其他县委一般性会议的会务组织、记录整理、后勤服务以及会后会议纪要撰写、督促检查决策事项的执行情况等工作。 7.负责县委的公务接待工作,安排县委领导的有关活动。 8.围绕县委中心工作,收集处理信息、反映动态、综合调研;承担县委文稿的起草、修改和审核以及文件印制、发送等工作。 9.承办县委领导批示、交办事项的督办落实。 10.负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。 11.承办县委和上级领导交办的其他事项。 | |||||
部门(单位)年度总体目标 |
目标1:为县委领导传达贯彻中央、省委、市委有关重要精神、县委重大工作部署,召开全县各项重大会议,组织各项重大活动等提供经费保障。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 效益指标 |
数量 |
数量1 |
100% |
完成项目设备的采购,发放在职职工工资福利 | ||
质量 |
质量1 |
100% |
设备采购质量合格率达百分之百 | |||
时效 |
时效 |
100% |
及时完成省市等上级部门和本部门工作的时效要求 | |||
成本 |
成本1 |
100% |
最大力度控制成本支出 | |||
社会效益 |
社会效益1 |
50% |
政策、文件、会议精神的有效传达,促进措施的落实,提升人民的安全感、幸福感、满意度 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
100% |
人民群众满意 | ||
(二)项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表1(2025年度) | |||||||||
项目名称 |
三感社区和一圈两场三改经费 |
主管部门及 |
中共开阳县委办公室 100001 | ||||||
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||||
资金总额(万元): |
150.00 | ||||||||
财政拨款 |
150.00 | ||||||||
其中:上级补助 |
0 | ||||||||
本级安排 |
150.00 | ||||||||
其他资金 |
0 | ||||||||
年度总体目标 |
中长期目标 |
年度目标 | |||||||
目标1:建设让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感,打造15分钟生活圈 | |||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||
产出指标 |
数量 |
业务工作量完成率 |
100% |
百分之百完成省市工作安排 | |||||
质量 |
项目实施规范性展 |
100% |
项目实施符合财经法规要求,符合省市上级部门要求 | ||||||
时效 |
业务工作按时完成率 |
100% |
|||||||
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
定额成本控制率 | ||||||
效益指标 |
社会效益 |
提升市民满意度 |
≥50% |
||||||
生态效益 |
改善市民生活环境 |
≥50% |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
100% |
市民满意度达百分之百 | |||||
项目支出绩效目标表2(2025年度) | |||||||||
项目名称 |
涉密监测项目 |
主管部门及代码 |
中共开阳县委办公室100001 | ||||||
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||||
资金总额(万元): |
100.00 | ||||||||
财政拨款 |
100.00 | ||||||||
其中:上级补助 |
0 | ||||||||
本级安排 |
100.00 | ||||||||
其他资金 |
0 | ||||||||
年度总体目标 |
中长期目标 |
年度目标 | |||||||
目标1:涉密监测项目建设 | |||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||
产出指标 |
数量 |
设备采购率 |
100% |
保密设备采购 | |||||
质量 |
设备故障率 |
0 |
零故障率 | ||||||
时效 |
2024年 |
1年 |
设备完成购置期限 | ||||||
成本 |
活动经费 |
项目经费60万元,工作经费40万元 |
涉密项目工作经费 | ||||||
效益指标 |
社会效益 |
保密度 |
≥50% |
提升涉密资料的保密性 | |||||
可持续影响 |
保障全县保密工作稳定进行,维护国家安全 |
100% |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
100% |
各部门对涉密资料保密工作满意度百分之百 | |||||
四、中共开阳县委办公室2025年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2025年中共开阳县委办公室年初预算收入总计13006682元,其中:原一般公共预算拨款收入13006682元,占比100%。相应安排支出预算13006682元。其中:一般公共服务支出10317682元, 占总支出的79.33%;住房保障支出760000元,占总支出的5.84%;社会保障支出1366000元,占总支出的10.5%,卫生健康支出563000元,占总支出的4.33%。
本部门2025年收入预算总计13006682元,与2024年预算数13201218.50元相比,减少收入194536.5元,减少比例为1.47%,原因为:(1)2025年财政资金紧张,人均业务经费减少(2)根据上级部门要求,精文减会,减少会议召开办公费及会议费用,故项目经费减少。
本部门2025年支出预算总计13006682元,与2024年预算数13201218.50元相比,减少支出194536.5元,减少比例为1.47%,其中:基本支出与2024年预算数9621218.50元相比,增加885463.5元,增加比例为9.2%;住房保障支出与2024年预算数700000元相比,增加了60000元,增加比例为8.57%;社会保障支出与2024年预算数1416000元相比,减少了80000元,减少比例为5.65%,卫生健康支出与2024年预算数548000元相比,增加了15000元,增加比例为2.73%;以上几项人员经费变动原因为2025年因2025年因2025年因工作需要产生的人员正常流动。项目支出与2024年预算数3580000元相比,减少了1080000元,减少比例为30.17%,根据预算新要求,减少了部分业务经费支出,且无公车编制,减少了公车项目经费支出。
(二)部门收入总体情况。
中共开阳县委办公室2025年收入总额为13006682元,其中:一般公共服务支出收入13006682元(上年结转收入0元,2025年初预算收入13006682元),原一般公共预算拨款收入13006682元,占比100%。减少收入194536.5元,减少比例为1.47%,原因为:(1)2025年财政资金紧张,人均业务经费减少(2)根据上级部门要求,精文减会,减少会议召开办公费及会议费用,故项目经费减少。
(三)部门支出总体情况。
本部门2025年支出预算总计13006682元,与2024年预算数13201218.50元相比,减少支出194536.5元,减少比例为1.47%,其中:基本支出与2024年预算数9621218.50元相比,增加885463.5元,增加比例为9.2%;住房保障支出与2024年预算数700000元相比,增加了60000元,增加比例为8.57%;社会保障支出与2024年预算数1416000元相比,减少了80000元,减少比例为5.65%,卫生健康支出与2024年预算数548000元相比,增加了15000元,增加比例为2.73%;以上几项人员经费变动原因为2025年因2025年因2025年因工作需要产生的人员正常流动。项目支出与2024年预算数3580000元相比,减少了1080000元,减少比例为30.17%,根据预算新要求,减少了部分业务经费支出,且无公车编制,减少了公车项目经费支出。
2025年支出预算总计13006682元,与2024年预算数13201218.50元相比,减少支出194536.5元,减少比例为1.47%,其中:基本支出与2024年预算数9621218.50元相比,增加885463.5元,增加比例为9.2%;住房保障支出与2024年预算数700000元相比,增加了60000元,增加比例为8.57%;社会保障支出与2024年预算数1416000元相比,减少了80000元,减少比例为5.65%,卫生健康支出与2024年预算数548000元相比,增加了15000元,增加比例为2.73%;以上几项人员经费变动原因为2025年因2025年因2025年因工作需要产生的人员正常流动。项目支出与2024年预算数3580000元相比,减少了1080000元,减少比例为30.17%,根据预算新要求,减少了部分业务经费支出,且无公车编制,减少了公车项目经费支出。
(四)财政拨款收支总体情况。
中共开阳县委办公室2025年财政拨款总收入为13006682元,其中:本年收入13006682元,占财政拨款总收入的 100 %;上年结转0元占财政拨款总收入的 0 %。2025年一般公共预算财政拨款支出13006682元,其中,一般公共服务支出10317682元,占财政拨款支出79.33%;住房保障支出760000元,占财政拨款支出58.43%;社会保障支出1366000元,占财政拨款支出10.50%;卫生健康支出563000元,占财政拨款支出4.33%。
(五)一般公共预算支出情况。
中共开阳县委办公室2024年一般公共预算支出总额13006682元,其中:基本支出10506682元,占一般公共预算支出总额的80.78%;项目支出2500000元,占一般公共预算支出总额的79.22%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
中共开阳县委办公室2025 年一般公共预算基本支出为10506682元,其中人员经费9561682元,占一般公共预算基本支出的91%;公用经费945000元,占一般公共预算基本支出的9%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用。其中:工资福利支出8265600元,占人员经费的85.71%;生活补助支出1064582元,占人员经费的 11.13%;邮电费支出71500元,占人员经费的0.75%。其他交通费用支出230000元,占人员经费的2.41%。公用经费主要是商品和服务支出,其中:商品和服务支出(不含其他交通费用支出)945000元,占公用经费的100 %。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
中共开阳县委办公室2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为30000元,同上年相比减少18万元,其中:公务接待费预算为30,000.00元,与上年相比无变化;公务车运行维护费预算为0元,与上年相比减少180000元,减少100%;2025年预算因公出国出境费用0元,比上年相比,无变化;公务接待费无变化。其余各项减少的原因为2025年单位积极响应政策,尽最大可能节约开支。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.23%。
(八)政府性基金预算支出情况。
中共开阳县委办公室2025年无政府性基金预算支出,2024年也无政府性基金预算支出,所以无可比性。
五、其他重要事项说明
(一)中共开阳县委办公室运行经费说明。
中共开阳县委办公室2025年机关运行经费预算为10317682元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费及其他费用。
(二)中共开阳县委办公室国有资产占有使用情况。
中共开阳县委办公室截至 2025年初,国有资产净值合计3893383.84元,其中:流动资产3734.12元,非流动资产3889649.72元。
(三)中共开阳县委办公室政府采购情况。
中共开阳县委办公室2025年政府采购预算为0 元。
(四)中共开阳县委办公室项目支出安排说明。
中共开阳县委办公室2025年项目支出预算为2500000元,是用于根据上级部门要求,档案要进行数字化存储与管理、大型会议召开办公费及会议费用,其中:占比较大的主要是档案数字化项目、会议服务项目。
(五)中共开阳县委办公室国有资本经营预算情况。
中共开阳县委办公室 2025年国有资本经营预算收入为0元。
(六)部分专有名词解释。
1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、201(类)31(款)01(项):党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行经费。
3、201(类)31(款)99(项):其他党委办公厅(室)相关机构事务支出。
4、208(类)05(款)05(项):机关事业机关基本养老保险缴费支出。
5、210(类)11(款)01(项):行政单位医疗。
6、221(类)02(款)01(项):住房公积金。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。