2024年开阳县审计局部门决算
政府信息公开

2024年开阳县审计局部门决算

发布时间: 2025-09-12 14:26 字体:[]

目 录

 第一部分 开阳县审计局概况

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、非财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 第五部分 附件


第一部分

开阳县审计局概况


一、部门职责

(一)主管并负责全县审计工作。负责对县财政收支和法律 法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行 审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经 济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任 审计,对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行 跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计 报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)拟订全县专业领域审计工作规划,并组织实施。对直 接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或 提出审计建议。

(三) 向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财 政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出 县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问 题整改情况报告。向县委、县政府和市审计局报告对其他事项的 审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向 县委和县政府及有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项, 出具审计报告,在法定职权范围 内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议。包括国 家、省、市、县有关重大政策措施在全县的贯彻落实情况;县级 预算执行情况和其他财政收支,县委和县政府各部门(含直属单 位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用县级财政资 金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为 主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况; 自然资源管理、污染防治和生态 保护与修复情况;县属国有企业、县政府规定的县属国有资本占控 股或主导地位的企业资产、负债和损益;有关社会保障基金、社 会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;法律法规规定的其他 事项。

(五)按规定对乡科级党政主要领导干部、县管干部及县属 国有企业主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审 计。

(六)组织实施对国家、省、市、县财经法律法规、规章、 政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使 用等与国家和县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问 题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或 县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案 件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法 属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)结合部门职责,做好扶贫开发等相关工作;加大科技 投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责 本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大 数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务 数据资源规范管理、共享和开放。

(十)完成县委、县政府、市审计局和上级部门交办的其他 任务。

二、机构设置


贵州省贵阳市开阳县审计局为财政全额拨款、独立编报预 (决)算、独立核算的正科级行政单位, 内设办公室(党建办)、 财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科、固定资产投资 审计科、电子数据审计科、法规与整改督察科等7个科室。按照决 算编报要求,纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1 个,下设的参公事业单位不是独立决算编报单位。从预算单位构 成看,贵州省贵阳市开阳县审计局单位决算包括:贵州省贵阳市 开阳县审计局决算。下设的参公事业单位开阳县固定资产投资审 计评审中心不是独立决算编报单位,其收支情况包含在贵州省贵 阳市开阳县审计局决算之中。


第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):开阳县审计局                                 2024年度                                             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

499.40

一、一般公共服务支出

32

357.58

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

86.31


9


九、卫生健康支出

40

26.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

30.56


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


  

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

499.40

本年支出合计

58

500.45

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

6.82

年末结转和结余

60

5.77


30



61


总计

31

506.22

总计

62

506.22

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


  

收入决算表

公开02表

部门(单位):开阳县审计局                                 2024年度                                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

科目代码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

499.40

499.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

356.53

356.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

356.53

356.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

285.95

285.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

审计业务

47.71

47.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010899

其他审计事务支出

22.87

22.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

49.21

49.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.33

30.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.56

30.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.56

30.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.56

30.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


  

支出决算表

公开03表

部门(单位):开阳县审计局                                 2024年度                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助 支出

科目代码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

500.45

452.75

47.71

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

357.59

309.88

47.71

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

357.59

309.88

47.71

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

287.01

287.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

审计业务

47.71

0.00

47.71

0.00

0.00

0.00

2010899

其他审计事务支出

22.87

22.87

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

49.21

49.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.33

30.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.77

6.77

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.56

30.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.56

30.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.56

30.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位):开阳县审计局                                 2024年度                                             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财 政拨款

政府性基金预算 财政拨款

国有资本经营预 算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

499.40

一、一般公共服务支出

33

356.53

356.53

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

86.31

86.31

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

26.00

26.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

30.56

30.56

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


  

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财 政拨款

政府性基金预算 财政拨款

国有资本经营预 算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

499.40

本年支出合计

59

499.40

499.40

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

499.40

总计

64

499.40

499.40

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门(单位):开阳县审计局                                 2024年度                                             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、上级补助收入

1

0.00

一、一般公共服务支出

32

1.05

二、事业收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、经营收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、附属单位上缴收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、其他收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

其中:本级横向转拨财政款

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

非本级财政拨款

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

事业单位固定资产出租收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


  

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

0.00

本年支出合计

58

1.05

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

6.82

年末结转和结余

60

5.77


30



61


总计

31

6.82

总计

62

6.82

注:本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。


  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门(单位):开阳县审计局                                 2024年度                                             金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3


合计

499.40

451.69

47.71

201

一般公共服务支出

356.53

308.82

47.71

20108

审计事务

356.53

308.82

47.71

2010801

行政运行

285.95

285.95

0.00

2010804

审计业务

47.71

0.00

47.71

2010899

其他审计事务支出

22.87

22.87

0.00

208

社会保障和就业支出

86.31

86.31

0.00

20805

行政事业单位养老支出

86.31

86.31

0.00

2080501

行政单位离退休

49.21

49.21

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.33

30.33

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.77

6.77

0.00

210

卫生健康支出

26.00

26.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.00

26.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.00

26.00

0.00

221

住房保障支出

30.56

30.56

0.00

22102

住房改革支出

30.56

30.56

0.00

2210201

住房公积金

30.56

30.56

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


  

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门(单位):开阳县审计局                                 2024年度                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

355.07

302

商品和服务支出

37.71

30101

基本工资

86.25

30201

办公费

13.16

30102

津贴补贴

79.82

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

78.86

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

2.47

30205

水费

0.08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.33

30206

电费

2.44

30109

职业年金缴费

6.77

30207

邮电费

0.40

30110

职工基本医疗保险缴费

15.73

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

10.27

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.83

30211

差旅费

1.00

30113

住房公积金

30.56

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

13.17

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

58.91

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

58.91

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.19

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00


  

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

14.43

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39909

经常性赠与

0.00




39910

资本性赠与

0.00


  

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

413.98


公用经费合计

37.71

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位):开阳县审计局                                 2024年度                                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位):开阳县审计局                                 2024年度                                             金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


  

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门(单位):开阳县审计局                                 2024年度                                             金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购 置费

公务用车运 行维护费

小计

公务用车购 置费

公务用车运 行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。

2.本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2024年度部门决算情况说明 


一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为506.22万元, 与2023年度相比, 收、支总计各减少60.22万元,下降10.63%,主要原因是:一是抚 恤金减少;二是非同级财政收支减少;三是调出一人,人员经费 和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计499.40万元,其中:财政拨款收入 499.40万元, 占100.00%;上级补助收入0.00万元, 占0.00%;事 业收入0.00万元, 占0.00%;经营收入0.00万元, 占0.00%;附属 单位上缴 收入0.00万元 , 占0.00% ;其他 收入0.00万元 , 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计500.45万元,其中:基本支出452.75 万元, 占90.47%;项目支出47.71万元, 占9.53%;上缴上级支出 0.00万元, 占0.00%;经营支出0.00万元, 占0.00%;对附属单位 补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收、支总计均为499.40万元。与2023年度 相比,收、支总计各减少38.72万元,下降7.20%,主要原因是: 一是抚恤金减少;二是本年度调出一人,人员经费和公用经费减 少。


五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度非财政拨款收入决算总计6.82万元。其中:本年收 入合计0.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万 元,年初结转和结余6.82万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计6.82万元。其中:本年支 出合计1.05万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余5.77万 元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出499.40万元, 占本年支 出合计 的99.79% 。与2023年度相 比 ,减少38.72万元 ,下 降 7.20%,主要原因是:本年度死亡抚恤金减少、人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一 般公共服务支出(类)356.53万元, 占71.39%;社会保障和就业 支出(类)86.31万元, 占17.28%;卫生健康支出(类)26.00万 元,占5.21%;住房保障支出(类)30.56万元,占6.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.50万 元,支出决算为499.40万元,完成年初预算的100.99%。其中:

1 . 一 般 公 共 服 务 支 出 (类 ) 审 计 事 务 (款 ) 行 政 运 行 (项)。年初预算为269.02万元,支出决算为285.95万元,完成 年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有 新晋人员以及原有在职人员职务职级晋升,于年中预算调整时追加了相关人员经费。

2 . 一 般 公 共 服 务 支 出 (类 ) 审 计 事 务 (款 ) 审 计 业 务 (项)。年初预算为55万元,支出决算为47.71万元,完成年初预 算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是:根据计划项目开 展安排,本年度委托业务费减少。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支 出(项)。年初预算为22.87万元,支出决算为22.87万元,完成 年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为53.16万元, 支出决算为 49.21万元,完成年初预算的92.57%。决算数小于预算数的主要原 因是:本年度有1人在12月退休,年初预算时略有上浮。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.08万 元,支出决算为30.33万元,完成年初预算的97.59%。决算数小于 预算数的主要原因是:全年按养老保险缴费要求执行,收支基本 持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.21万元, 支出决算为6.77万元,完成年初预算的93.90%。决算数小于预算 数的主要原因是:按照缴费单金额缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)。年初预算为26万元,支出决算为26.00万元,完成年初 预算的100%。

8.住房保障支出(类 )住房改革支出(款 )住房公积金(项)。年初预算为30.16万元,支出决算为30.56万元,完成年 初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度缴费 基数调整,住房公积金略有增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出451.69万元,其 中:

(一)人员经费413.98万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费37.71万元,主要包括:办公费、水费、电 费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有 使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支 出,故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出 决算为0.00万元;与上年决算数持平,无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费 预算0.00万元,支出决算0.00万元;与 上年决算数持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国 (境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元,支出决算0.00 万元;与上年决算数持平,无增减变动。其中:

公务用车购置 支出0.00万元,购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日,开支 财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算0.00万元,支出决算0.00万元;与上年决 算数持平,无增减变动。具体是:

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人 次。

国(境)外接待费 支出0.00万元。2024年国(境)外公务接 待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出37.71万元。与2023年度相比,增 加0.01万元,增长0.03%,主要原因是:本年度新增1人,费用相 应增加。

(二)政府采购支出情况


2024年度政府采购支出总额21.56万元,其中:政府采购货物 支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 19.71万元;授予中小企业合同金额21.56万元, 占政府采购支出 总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额21.56万元, 占政 府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副部(省)级及 以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急 保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休 干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含) 以上设备 (不含车辆)0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计 12个项目进行了绩效自评,涉及资金494.50万元, 自评覆盖率 100%。

(二)二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2024年度,我部门未开展重点项目绩效评价工作,故无项目 绩效评价。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使 用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余 资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预 算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及  运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公  务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支  出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用  费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支  出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接  待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称

审计事务

主管部门及代码

[106005]贵阳市审计局

实施单位

开阳县审计局

项目资金                      (

元)

资 金 来 源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

450000

450000

450000

10

100.00

10

财政拨款:

450000

450000

450000







------本级安排:

450000

450000

450000







其中:上级补助:

0

0

0

-

-

-

其他:

0

0

0

-

-

-

年度 总体 目标

预期目标

实际完成情况

依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情 况跟踪审计促进政令畅通;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企 业审计推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力 促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事。

开展各类审计项目,及时出具审计报告,提出审计建议,完成各项 工作。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

产出指标(50

分)

数量指标

审计项目个数

≥9个

≥9个

10

10


审计报告数量

≥9个

≥9个

10

10


质量指标

资金使用合规性

合规

达成年度指标

5

5


审计建议

≥18条

≥18条

5

5


时效指标

完成审计项目时间

按时完成

达成年度指标

10

10


成本指标

项目或定额成本控制率

= 100%

= 100%

5

5


审计事务

≤45万元

≤45万元

5

5


效益指标(30

分)

经济效益指标

增收节支和挽回损失

≥65万元

≥65万元

20

20


社会效益指标

被审计单位账务处理能力

有所提升

达成年度指标

10

10


满意度指标

(10分)

满意度指标

服务对象投诉率

≤5%

≤5%

10

10


总         分

90

90


自 评 结 论

2024年,项目执行率为100%, 自评得分100,等级为优。