目 录
一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、开阳县教育局2023年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。
(六)一般公共预算基本支出表。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出表。
三、开阳县教育局2023年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表。
(二)项目支出绩效目标表。
四、开阳县教育局2023年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)开阳县教育局运行经费说明。
(二)开阳县教育局国有资产占有使用情况。
(三)开阳县教育局政府采购情况。
(四)开阳县教育局项目支出安排说明。
(五)开阳县教育局国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能。
开阳县教育局主要职能:
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定全县教育事业发展规划,布局调整并指导、协调和监督实施。
2.综合管理全县的基础教育、学前教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、民族教育;管理和指导社会力量办学工作;加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展;负责全县学生学籍管理工作。指导、协调各乡(镇)及各部门做好有关教育工作,实施教育督导与评估;负责所属学校教育教学行政管理;
3.组织、协调全县教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部和外部的关系。
4.加强全县基础教育工作的统筹管理,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平。
5.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强对中小学德育工作的指导、督促、检查,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
6.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。
7.协调和推动全县教育经费、教育投入的落实;负责所属单位的教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务监督与审计,以及国有资产的监督管理。
8.管理和指导全县教师教学工作,指导学校师资队伍的建设工作;制定全县中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。
9.规范学校办学行为,指导全县学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。
10.组织开展教育科学研究和教育信息资料的传播工作,负责全县教师继续教育工作及校园普通话推广和语言文字规范工作。
11.编报全县普通中小学和职业技术学校的招生计划并组织实施。
12.负责全县教育基本信息的统计、分析与发布。
13.承担县人民政府教育督导室的具体工作,实施教育督导与评估。
(二)部门预算单位构成。
开阳县教育局预算单位包括:
行政办公室、教育科、行政审批科、人事科、计财科、教育督导办公室、党建办公室、县招生办公室、青少年毒品预防中心、现代教育技术管理中心、学生资助中心。
(三)部门人员构成。
开阳县教育局总编制人数:68人,其中行政编制人员15人,事业编制人员53人。现有在职职工60人;离退休人员27人。
二、开阳县教育局2023年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
开阳县教育局2023年部门收支预算总表 | |||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:元 | ||||
2023年收入 |
2023年支出 |
备注 | |||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
一、一般公共预算收入 |
79972079.85 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
||
1.原一般公共预算拨款收入 |
79972079.85 |
二、外交支出 |
0 |
||
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
三、财政专户管理非税收入 |
0 |
五、教育支出 |
77122704.00 |
||
四、事业收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
五、事业单位经营收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
||
六、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
1168121.20 |
||
九、社会保险基金支出 |
0 |
||||
十、卫生健康支出 |
685254.65 |
||||
十一、住房公积金支出 |
996000.00 |
||||
本年收入合计 |
79972079.85 |
本年支出合计 |
79972079.85 |
||
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
||
收 入 总 计 |
79972079.85 |
支 出 总 计 |
79972079.85 |
||
(二)部门收入总表。
开阳县教育局2023年部门收入总表 | ||||||||||||
单位:元 |
||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
205 |
教育支出 |
77122704.00 |
77122704.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20501 |
教育管理事务 |
8550383.00 |
8550383.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20502 |
普通教育 |
50877321.00 |
50877321.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20503 |
职业教育 |
195000.00 |
195000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20509 |
其他教育附加安排的支出 |
17500000.00 |
17500000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1168121.2 |
1168121.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1034028.00 |
1034028.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20811 |
残疾人就业和扶贫 |
70000.00 |
70000.00 |
|||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
64092.96 |
64092.96 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
685254.65 |
685254.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
685254.65 |
685254.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
221 |
住房公积金 |
996000.00 |
996000.00 |
|||||||||
22102 |
住房公积金 |
996000.00 |
996000.00 |
|||||||||
合计 |
79972079.85 |
79972079.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
(三)部门支出总表。
开阳县教育局2023年部门支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
205 |
教育支出 |
77122704.00 |
6950383.00 |
70172321.00 |
|||
20501 |
教育管理事务 |
8550383.00 |
6950383.00 |
1600000.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
50877321.00 |
50877321.00 |
||||
20503 |
职业教育 |
195000.00 |
195000.00 |
||||
20509 |
其他教育附加安排的支出 |
17500000.00 |
17500000.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1168121.2 |
1168121.2 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1034028.00 |
1034028.00 |
||||
20811 |
残疾人就业和扶贫 |
70000.00 |
70000.00 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
64092.96 |
64092.96 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
685254.65 |
685254.65 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
685254.65 |
685254.65 |
||||
221 |
住房公积金 |
996000.00 |
996000.00 |
||||
22102 |
住房公积金 |
996000.00 |
996000.00 |
||||
合计 |
79972079.85 |
9799758.85 |
70172321.00 |
(四)财政拨款收支总表。
开阳县教育局2023年财政拨款收支总表 |
||||||||||
单位:元 | ||||||||||
收入 |
支出 |
备注 |
||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 |
||||
一、本年收入 |
79972079.85 |
一、一般公共服务支出 |
||||||||
(一)一般公共预算拨款 |
79972079.85 |
二、外交支出 |
||||||||
1.原一般公共预算拨款 |
79972079.85 |
三、国防支出 |
||||||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、公共安全支出 |
|||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
77122704.00 |
77122704.00 |
|||||||
(三)财政专户管理非税 |
八、社会保障和就业支出 |
1168121.20 |
1168121.20 |
|||||||
十、卫生健康支出 |
685254.65 |
685254.65 |
||||||||
十一、住房公积金 |
996000.00 |
996000.00 |
||||||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||
收入总计 |
79972079.85 |
支出总计 |
79972079.85 |
79972079.85 |
||||||
开阳县教育局2023年一般公共预算支出表 |
|||||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
205 |
教育支出 |
77122704.00 |
6950383.00 |
70172321.00 |
|||||
205 |
01 |
教育管理事务 |
8550383.00 |
6950383.00 |
1600000.00 |
||||
205 |
01 |
01 |
行政运行 |
8450383.00 |
6950383.00 |
1500000.00 |
|||
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
100000.00 |
100000.00 |
||||
205 |
02 |
普通教育 |
50877321.00 |
50877321.00 |
|||||
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
3063000.00 |
3063000.00 |
||||
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
13859481.00 |
13859481.00 |
||||
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
30492700.00 |
30492700.00 |
||||
205 |
02 |
04 |
高中教育 |
3382140.00 |
3382140.00 |
||||
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
80000.00 |
80000.00 |
||||
205 |
03 |
职业教育 |
195000.00 |
195000.00 |
|||||
205 |
03 |
02 |
中等职业教育 |
195000.00 |
195000.00 |
||||
205 |
09 |
教育费附加安排的支出 |
17500000.00 |
17500000.00 |
|||||
205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
17500000.00 |
17500000.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1168121.20 |
1168121.20 |
||||||
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1034028.24 |
1034028.24 |
|||||
208 |
05 |
05 |
基本养老保险缴费支出 |
713779.92 |
713779.92 |
||||
208 |
05 |
06 |
职业年金缴费支出 |
320248.32 |
320248.32 |
||||
208 |
11 |
残疾人事业 |
70000.00 |
70000.00 |
|||||
208 |
11 |
05 |
残疾人就业和扶贫 |
70000.00 |
70000.00 |
||||
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
64092.96 |
64092.96 |
|||||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
64092.96 |
64092.96 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
685254.65 |
685254.65 |
||||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
685254.65 |
685254.65 |
|||||
210 |
11 |
02 |
行政单位医疗 |
685254.65 |
685254.65 |
||||
221 |
住房保障支出 |
996000.00 |
996000.00 |
||||||
221 |
02 |
住房改革支出 |
996000.00 |
996000.00 |
|||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
996000.00 |
996000.00 |
||||
合计 |
79972079.85 |
9799758.85 |
70172321.00 |
||||||
注:此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
(六)一般公共预算基本支出表。
开阳县教育局2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
单位:元 | |||||||||
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||||
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||||
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
合计 |
9,799,758.85 |
70,172,321.00 |
|||||||
合计 |
9,799,758.85 |
70,172,321.00 |
|||||||
501 |
机关工资福利支出 |
8,434,938.85 |
16,467,200.00 |
||||||
01 |
工资奖金津补贴 |
5,585,563.00 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
5,585,563.00 |
|||||||
01 |
基本工资 |
2,667,772.00 |
|||||||
02 |
津贴补贴 |
1,543,224.00 |
|||||||
03 |
奖金 |
27,783.00 |
|||||||
07 |
绩效工资 |
1,346,784.00 |
|||||||
02 |
社会保障缴费 |
1,853,375.85 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
1,853,375.85 |
|||||||
08 |
基本养老保险缴费 |
713,779.92 |
|||||||
09 |
职业年金缴费 |
320,248.32 |
|||||||
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
685,254.65 |
|||||||
12 |
其他社会保障缴费 |
134,092.96 |
|||||||
03 |
住房公积金 |
996,000.00 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
996,000.00 |
|||||||
13 |
住房公积金 |
996,000.00 |
|||||||
99 |
其他工资福利支出 |
16,467,200.00 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
16,467,200.00 |
|||||||
99 |
其他工资福利支出 |
16,467,200.00 |
|||||||
502 |
机关商品和服务支出 |
639,600.00 |
5,205,240.00 |
||||||
01 |
办公经费 |
470,600.00 |
800,000.00 |
||||||
302 |
商品和服务支出 |
470,600.00 |
800,000.00 |
||||||
01 |
办公费 |
100,000.00 |
700,000.00 |
||||||
02 |
印刷费 |
10,000.00 |
|||||||
05 |
水费 |
18,000.00 |
|||||||
06 |
电费 |
66,000.00 |
|||||||
07 |
邮电费 |
84,400.00 |
|||||||
11 |
差旅费 |
120,000.00 |
100,000.00 |
||||||
14 |
租赁费 |
2,000.00 |
|||||||
39 |
其他交通费用 |
70,200.00 |
|||||||
02 |
会议费 |
15,000.00 |
|||||||
302 |
商品和服务支出 |
15,000.00 |
|||||||
15 |
会议费 |
15,000.00 |
|||||||
03 |
培训费 |
2,700,000.00 |
|||||||
302 |
商品和服务支出 |
2,700,000.00 |
|||||||
16 |
培训费 |
2,700,000.00 |
|||||||
05 |
委托业务费 |
28,000.00 |
250,000.00 |
||||||
302 |
商品和服务支出 |
28,000.00 |
250,000.00 |
||||||
26 |
劳务费 |
28,000.00 |
250,000.00 |
||||||
06 |
公务接待费 |
5,000.00 |
|||||||
302 |
商品和服务支出 |
5,000.00 |
|||||||
17 |
公务接待费 |
5,000.00 |
|||||||
08 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
|||||||
302 |
商品和服务支出 |
60,000.00 |
|||||||
31 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
|||||||
09 |
维修(护)费 |
30,000.00 |
300,000.00 |
||||||
302 |
商品和服务支出 |
30,000.00 |
300,000.00 |
||||||
13 |
维修(护)费 |
30,000.00 |
300,000.00 |
||||||
99 |
其他商品和服务支出 |
31,000.00 |
1,155,240.00 |
||||||
302 |
商品和服务支出 |
31,000.00 |
1,155,240.00 |
||||||
99 |
其他商品和服务支出 |
31,000.00 |
1,155,240.00 |
||||||
503 |
机关资本性支出(一) |
30,000.00 |
46,630,481.00 |
||||||
01 |
房屋建筑物购建 |
37,869,481.00 |
|||||||
310 |
资本性支出 |
37,869,481.00 |
|||||||
01 |
房屋建筑物购建 |
37,869,481.00 |
|||||||
06 |
设备购置 |
30,000.00 |
7,061,000.00 |
||||||
310 |
资本性支出 |
30,000.00 |
7,061,000.00 |
||||||
02 |
办公设备购置 |
30,000.00 |
6,061,000.00 |
||||||
07 |
信息网络及软件购置更新 |
1,000,000.00 |
|||||||
07 |
大型修缮 |
1,700,000.00 |
|||||||
310 |
资本性支出 |
1,700,000.00 |
|||||||
06 |
大型修缮 |
1,700,000.00 |
|||||||
509 |
对个人和家庭的补助 |
695,220.00 |
1,869,400.00 |
||||||
02 |
助学金 |
1,869,400.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,869,400.00 |
|||||||
08 |
助学金 |
1,869,400.00 |
|||||||
05 |
离退休费 |
695,220.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
695,220.00 |
|||||||
02 |
退休费 |
695,220.00 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
开阳县教育局2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 |
2022年初预算数 |
2023年初预算数 |
2023年与上年预算数相比增减变化比率 |
2023年与上年预算数相比增减变化原因 |
2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
60000.00 |
65000.00 |
0 |
2022年年初预算不精准 |
0.08% |
|
一、 因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|||
二、公务接待费 |
0 |
5000.00 |
0 |
2022年年初预算不精准 |
0.01% |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
60000.00 |
60000.00 |
0 |
0.08% |
||
1、公务车运行维护费 |
60000.00 |
60000.00 |
0 |
0.08% |
||
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。
6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
(八)政府性基金预算支出表。
开阳县教育局2023年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|||||
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、开阳县教育局2023年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
(2023年度) | ||||||
部门(单位)及代码 |
159001 | |||||
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
7997.207985 | ||||
基本支出 |
979.975885 | |||||
项目支出 |
7017.2321 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
部门(单位)职能概述 |
贯彻执行党的教育方针、政策和法律、法规,拟定全县教育事业发展规划,布局调整并指导、协调和监督实施,综合管理全县的基础教育、学前教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育和民族教育。 | |||||
部门(单位)年度总体目标 |
目标1:加强全县基础教育工作的统筹管理,推进义务教育均衡发展,深化职业教育改革,大力发展职业教育。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量 |
数量1:教职工人数 |
=243人 |
含特岗教师 | ||
数量2:计划培训人次 |
≥13244人次 |
|||||
数量3:工程建设投资规模 |
≧10000平方米 |
|||||
质量 |
质量1:提高农村中小学校教师工资待遇 |
有所提高 |
||||
质量2:提高参训教师教育教学水平 |
得到提高 |
|||||
质量3:工程验收合格率 |
=100% |
|||||
时效 |
时效1:工资发放方式 |
按月发放 |
||||
时效2:支付相关培训费用 |
及时支付 |
|||||
时效3:资金支付时限 |
按工程进度适时拨付 |
|||||
成本 |
成本1:年人均工资 |
≧91608 元 |
||||
成本2:人均培训标准 |
380元--450元 |
|||||
成本3:学校建设 |
≧300万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1:促进教职工增收额 |
≧91608 元 |
|||
经济效益2:提高就业质量 |
≧85% |
|||||
经济效益3:改善办学条件 |
≧90% |
|||||
社会效益 |
社会效益1:城乡教育资源均衡配置 |
有效促进 |
||||
社会效益2:参训教师专业化水平 |
时显提高 |
|||||
社会效益3:学校办学条件 |
明显改善 |
|||||
生态效益 |
生态效益1:水电能源节约 |
≧90% |
||||
可持续影响 |
可持续影响1:项目持续发挥作用的期限 |
>20年 |
||||
可持续影响2:对本行业发展影响 |
明显改善,时显提高 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1:教职工满意度 |
≧90% |
|||
服务对象满意度2:学校满意度 |
≧90% |
|||||
(二)项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 |
教育费附加安排的支出 |
主管部门及代码 |
159001 | |||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元): |
2486.4481 |
2486.4481 | ||||||
财政拨款 |
2486.4481 |
2486.4481 | ||||||
其中:上级补助 |
||||||||
本级安排 |
2486.4481 |
2486.4481 | ||||||
其他资金 |
||||||||
总体目标 |
中长期目标(2021年—2025年) |
年度目标 | ||||||
目标1:保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展,将我县建设为教育强县。目标2:促进教育公平,构建和谐社会,强化政府对义务教育 |
目标1:保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展,将我县建设为教育强县。目标2:促进教育公平,构建和谐社会,强化政府对义务教育 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
数量1:工程建设投资规模 |
≧10000 平方米 |
数量 |
数量1:工程建设投资规模 |
≧10000 平方米 |
||
数量2:维修维护数量 |
≧750 平方米 |
数量2:维修维护数量 |
≧750 平方米 |
|||||
质量 |
质量1:工程验收合格率 |
=100% |
质量 |
质量1:工程验收合格率 |
=100% |
|||
质量2 |
质量2 |
< |
||||||
时效 |
时效1:资金支付时限 |
按工程进度适时拨付 |
时效 |
时效1:资金支付时限 |
按工程进度适时拨付 |
|||
时效2 |
时效2 |
|||||||
成本 |
成本1:七小八小等工程 |
≧880 万元 |
成本 |
成本1:七小八小等工程 |
≧880 万元 |
|||
成本2:学校维修维护 |
≧59.96 万元 |
成本2:学校维修维护 |
≧59.96 万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
经济效益 |
经济效益1 |
||||
经济效益2 |
经济效益2 |
|||||||
社会效益 |
社会效益1:学校办学条件 |
明显改善 |
社会效益 |
社会效益1:学校办学条件 |
明显改善 |
|||
社会效益2 |
社会效益2 |
|||||||
生态效益 |
生态效益1 |
生态效益 |
生态效益1 |
|||||
生态效益2 |
生态效益2 |
|||||||
可持续影响 |
可持续影响1 |
可持续影响 |
可持续影响1 |
|||||
可持续影响2 |
可持续影响2 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
服务对象满意度1:学校满意度 |
≧90% |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1:学校满意度 |
≧90% |
||
服务对象满意度2 |
服务对象满意度2 |
四、开阳县教育局2023年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2023年开阳县教育局年初预算收入合计79972079.85元,其中:原一般公共预算拨款收入79972079.85元。
开阳县教育局预算当年收支总额与2022年相比,减少11882856.87元,主要原因是:减少了部分教育费附加安排的支出和基本性支出。
(二)部门收入总体情况。
开阳县教育局2023年收入总额为79972079.85元,其中:一般公共服务支出收入79972079.85元,(上年结转收入0元,2023年初预算收入79972079.85元),占2023年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况。
开阳县教育局2023年支出预算总额为79972079.85元,其中:基本支出9799758.85元,占2023年部门支出的12.25%;项目支出70172321.00元,占2023年部门支出的87.75%。基本支出主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及特岗教师工资性支出,具体为行政运行支出6950383.00元,占总支出的8.69%;特岗教师工资性支出8600000.00元,占总支出的10.75%;=基本养老保险缴费支出1168121.20元,占总支出的1.46%;卫生健康支出562279.44元,占总支出的0.86%,住房保障支出996000.00元,占总支出的1.25%。
(四)财政拨款收支总体情况。
开阳县教育局2023年财政拨款总收入为79972079.85元,其中:本年收入79972079.85元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出79972079.85元,其中:教育支出77122704.00元,占财政拨款支出的96.44%;社会保障和就业支出1168121.20元,占财政拨款支出的1.46%;住房保障支出996000.00元,占财政拨款支出的1.25%;卫生健康支出685254.65元,占财政拨款支出的0.86% 。
(五)一般公共预算支出情况。
开阳县教育局2023年一般公共预算支出总额79972079.85元,其中:基本支出9799758.85元,占一般公共预算支出总额的12.25%;项目支出70172321元,占一般公共预算支出总额的87.75%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
开阳县教育局2023年一般公共预算基本支出为9799758.85元,其中人员经费9130158.85元,占一般公共预算基本支出的93.17%;公用经费669600.00元,占一般公共预算基本支出的6.83%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用,其中:工资福利支出8434938.85元,占人员经费的92.39%;对个人和家庭的补助支出695220.00元,占人员经费的7.61%。公用经费主要是商品和服务支出和机关资本性支出,其中:商品和服务支出639600.00元,占公用经费的95.52%;资本性支出30000.00元,占公用经费的4.48%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县教育局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为65000.00元,与上年相同。其中:公务接待费预算为 5000.00元,公务车运行维护费预算为60000.00元,开阳县教育局因公出国(境)费、公务车购置费0元,2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.08%。
(八)政府性基金预算支出情况。
开阳县教育局2023年无政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)开阳县教育局运行经费说明。
开阳县教育局2023年机关运行经费预算为669600.00元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、公务车运行及维护费等。
(二)开阳县教育局国有资产占有使用情况。
开阳县教育局截至 2023年初,国有资产合计60208384.22元,其中:流动资产56497905.38元,固定资产3710478.84元。
(三)开阳县教育局政府采购情况。
开阳县教育局2023年政府采购预算政府采购尚未批复。
(四)开阳县教育局项目支出安排说明。
开阳县教育局2023年项目支出预算为70172321.00元,是用于各学校改善办学条件, 其中:占比较大的主要是改善普通教育学校办学条件。
(五)开阳县教育局国有资本经营预算情况。
开阳县教育局 2023年无国有资本经营预算收入。
(六)部分专有名词解释。
1. 教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2023年4月14日