一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)机构设置及部门预算单位构成
二、宅吉乡产业发展服务中心2024年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。
(六)一般公共预算基本支出表。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出表。
(九)部门绩效情况表。
三、宅吉乡产业发展服务中心2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
四、其他重要事项说明
(一)宅吉乡产业发展服务中心运行经费说明。
(二)宅吉乡产业发展服务中心国有资产占有使用情况。
(三)宅吉乡产业发展服务中心政府采购情况。
(四)宅吉乡产业发展服务中心项目支出安排说明。
(五)宅吉乡产业发展服务中心国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能。
宅吉乡产业发展服务中心主要职能:
负责围绕辖区内主导产业、特色产业做好政策宣传、保障服务,配合做好产业品牌打造、品牌升级,拓宽产业发展渠道,提升发展空间等工作。
(二)机构设置及部门预算单位构成
单位内设机构有:宅吉乡产业发展服务中心编制数5人,设主任1名,副主任1名,工作人员3名,现实有在职人员5人,退休人员1人。
二、宅吉乡产业发展服务中心2024年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
宅吉乡产业发展服务中心2024年部门收支预算总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:元 | |||
2024年收入 |
2024年支出 |
备注 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
一、一般公共预算收入 |
787958.6 |
|||
1.原一般公共预算拨款收入 |
787958.6 |
一、一般公共服务支出 |
||
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
三、财政专户管理非税收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
四、事业收入 |
八、社会保障和就业支出 |
654848 |
||
五、事业单位经营收入 |
十、卫生健康支出 |
56574.6 |
||
六、其他收入 |
十二、城乡社区支出 |
|||
十三、农林水支出 |
||||
二十一、住房保障支出 |
76536 |
|||
二十四、灾害防治及应急管理支出 |
||||
本年收入合计 |
787958.6 |
本年支出合计 |
787958.6 |
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
收 入 总 计 |
787958.6 |
支 出 总 计 |
787958.6 |
(二)部门收入总表。
宅吉乡产业发展服务中心2024年部门收入总表
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
小计 |
人员类 |
公用经费 |
小计 |
运转类其他项目 |
特定目标 | |||
787,958.60 |
787,958.60 |
787,958.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
480,116.00 |
480,116.00 |
480,116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
18,420.00 |
18,420.00 |
18,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98,592.00 |
98,592.00 |
98,592.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49,296.00 |
49,296.00 |
49,296.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,424.00 |
8,424.00 |
8,424.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
56,574.60 |
56,574.60 |
56,574.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
76,536.00 |
76,536.00 |
76,536.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(三)部门支出总表。
宅吉乡产业发展服务中心2024年部门支出总表
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
小计 |
人员类 |
公用经费 |
小计 |
运转类其他项目 |
特定目标 | |||
787,958.60 |
787,958.60 |
787,958.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
480,116.00 |
480,116.00 |
480,116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
18,420.00 |
18,420.00 |
18,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98,592.00 |
98,592.00 |
98,592.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49,296.00 |
49,296.00 |
49,296.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,424.00 |
8,424.00 |
8,424.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
56,574.60 |
56,574.60 |
56,574.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
76,536.00 |
76,536.00 |
76,536.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(四)财政拨款收支总表。
宅吉乡产业发展服务中心2024年财政拨款收支总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:元 | |||
2024年收入 |
2024年支出 |
备注 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
一、一般公共预算收入 |
787958.6 |
|||
1.原一般公共预算拨款收入 |
787958.6 |
一、一般公共服务支出 |
||
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
三、财政专户管理非税收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
四、事业收入 |
八、社会保障和就业支出 |
654848 |
||
五、事业单位经营收入 |
十、卫生健康支出 |
56574.6 |
||
六、其他收入 |
十二、城乡社区支出 |
|||
十三、农林水支出 |
||||
二十一、住房保障支出 |
76536 |
|||
二十四、灾害防治及应急管理支出 |
||||
本年收入合计 |
787958.6 |
本年支出合计 |
787958.6 |
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
收 入 总 计 |
787958.6 |
支 出 总 计 |
787958.6 |
(五)一般公共预算支出表
宅吉乡产业发展服务中心2024年一般公共预算支出表 | |||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
类 |
款 |
项 | |||||
合计 |
787958.6 |
787958.6 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
480116 |
|||||
208 |
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
480116 |
||||
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
480116 |
480116 |
||
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
166308 |
||||
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
18420 |
18420 |
||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98592 |
98592 |
||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49296 |
49296 |
||
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8424 |
||||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8424 |
8424 |
||
210 |
卫生健康支出 |
56574.6 |
|||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
56574.6 |
||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
56574.6 |
56574.6 |
||
221 |
住房保障支出 |
76536 |
|||||
221 |
02 |
住房保障支出 |
76536 |
||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
76536 |
76536 |
||
注:此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况 |
(六)一般公共预算基本支出表。
宅吉乡产业发展服务中心2024年一般公共预算基本支出表
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||||
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||||
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
合计 |
787,958.60 |
0.00 |
|||||||
505 |
对事业单位经常性补助 |
769,538.60 |
0.00 |
||||||
01 |
工资福利支出 |
764,138.60 |
0.00 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
764,138.60 |
0.00 |
||||||
01 |
基本工资 |
184,848.00 |
0.00 |
||||||
02 |
津贴补贴 |
106,848.00 |
0.00 |
||||||
03 |
奖金 |
60,000.00 |
0.00 |
||||||
07 |
绩效工资 |
123,020.00 |
0.00 |
||||||
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98,592.00 |
0.00 |
||||||
09 |
职业年金缴费 |
49,296.00 |
0.00 |
||||||
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
56,574.60 |
0.00 |
||||||
12 |
其他社会保障缴费 |
8,424.00 |
0.00 |
||||||
13 |
住房公积金 |
76,536.00 |
0.00 |
||||||
02 |
商品和服务支出 |
5,400.00 |
0.00 |
||||||
302 |
商品和服务支出 |
5,400.00 |
0.00 |
||||||
07 |
邮电费 |
5,400.00 |
0.00 |
||||||
509 |
对个人和家庭的补助 |
18,420.00 |
0.00 |
||||||
05 |
离退休费 |
18,420.00 |
0.00 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
18,420.00 |
0.00 |
||||||
02 |
退休费 |
18,420.00 |
0.00 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
宅吉乡产业发展服务中心2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 |
2024年初预算数 |
2023年初预算数 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率 |
2024年与上年预算数相比增减变化原因 |
2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
0 |
0 |
0% |
|||
一、 因公出国(境)费 |
||||||
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0% |
|||
三、公务车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0% |
|||
1、公务车运行维护费 |
0 |
0 |
||||
2、公务车购置费 |
0 |
—— |
—— |
—— |
||
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。(公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。) | ||||||
4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 |
(八)政府性基金预算支出表。
宅吉乡产业发展服务中心2024年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
||||||
2061001 |
|||||||
2061002 |
|||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
||||||
2070701 |
|||||||
2070702 |
|||||||
合计 |
(九)部门预算绩效情况表。
宅吉乡产业发展服务中心部门预算绩效情况表(2024年度) | ||||||
部门(单位)及代码 |
169宅吉乡产业发展服务中心 | |||||
部门(单位)总体资金情况 (万元): |
资金总额(万元): |
78.80 | ||||
基本支出 |
78.80 | |||||
项目支出 |
0 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
部门(单位)职能概述 |
负责围绕辖区内主导产业、特色产业做好政策宣传、保障服务,配合做好产业品牌打造、品牌升级,拓宽产业发展渠道,提升发展空间等工作。 | |||||
部门(单位)年度总体目标 |
按时发放人员工资运转,保障各项工作顺利开展 | |||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量 |
项目、人员及运转涉及乡镇 |
1 |
|||
质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
时效 |
业务工作按时完成率 |
99% |
||||
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
||||
社会效益 |
提高工作效率 |
有效推进 |
||||
生态效益 |
促进生态效益 |
有效促进 |
||||
可持续 影响 |
环境卫生得到改善 |
有效提高 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
98.5% |
|||
干部职工满意度 |
100% |
|||||
村干部满意度 |
98% |
三、宅吉乡产业发展服务中心2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2024年宅吉乡产业发展服务中心年初预算收入合计787958.6元。宅吉乡产业发展服务中心预算当年收支总额与2023年相比,增加70788.6元,主要原因是:保险基数调高。
(二)部门收入总体情况。
宅吉乡产业发展服务中心2024年收入总额为787958.6元。其中:社会保障和就业支出654848元,占宅吉乡2024年部门收入的83.11%,卫生健康支出56574.6元,占宅吉乡2024年部门收入的7.18%,住房保障支出收入76536元,占宅吉乡2024年部门收入的9.71%。
(三)部门支出总体情况。
宅吉乡产业发展服务中心2024年支出总额为787958.6元。其中:社会保障和就业支出654848元,占宅吉乡2024年部门支出的83.11%,卫生健康支出56574.6元,占宅吉乡2024年部门支出的7.18%,住房保障支出收入76536元,占宅吉乡2024年部门支出的9.71%。
(四)财政拨款收支总体情况。
宅吉乡产业发展服务中心2024年财政拨款总收入为787958.6元,其中:本年收入787958.6元,占财政拨款总收入的100%。 其中:社会保障和就业支出654848元,占财政拨款的83.11%,卫生健康支出56574.6元,占财政拨款的7.18%,住房保障支出收入76536元,占财政拨款的9.71%。
(五)一般公共预算支出情况。
宅吉乡产业发展服务中心2024年一般公共预算支出总额787958.6元,其中:基本支出787958.6元, 占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0元,占一般公共预算支出总额的0%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
宅吉乡产业发展服务中心2024 年一般公共预算基本支出为787958.6元,其中人员经费787958.6元,占一般公共预算基本支出的100%;人员经费主要是社会保障和就业支出654848元,占人员经费的83.11%,卫生健康支出56574.6元,占人员经费的7.18%,住房保障支出收入76536元,占人员经费的9.71%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
宅吉乡产业发展服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元,同上年减少0元,其中:公务接待费预算为0元,公务车运行维护费预算为0元,宅吉乡因公出国(境)费、公务车购置费0元,2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。
(八)政府性基金预算支出情况。
宅吉乡产业发展服务中心2024年无政府性基金预算。
四、其他重要事项说明
(一)宅吉乡产业发展服务中心单位运行经费说明。
为了优化使用运行经费,宅吉乡人社中心将运行经费统一预算到人民政府。
(二)宅吉乡产业发展服务中心国有资产占有使用情况。
宅吉乡产业发展服务中心截至2024年初,国有资产合计671210.87元,其中:流动资产69003.36元,固定资产602207.51元。
(三)宅吉乡产业发展服务中心采购情况。
宅吉乡产业发展服务中心2024年无财政采购预算。
(四)宅吉乡产业发展服务中心项目支出安排说明。
宅吉乡产业发展服务中心2024年项目支出预算为0元。
(五)宅吉乡产业发展服务中心国有资本经营预算情况。
宅吉乡产业发展服务中心2024年无国有资本经营预算收入。
(六)部分专有名词解释。
1.201(类)03(款)01(项) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
207 (类)01(款)09(项) 群众文化支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
213(类)03 (款)99(项) 其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
208(类)01(款)99(项) 其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
213(类)07(款)05(项) 对村民委员会和对村党支部的补助:反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
210(类)07(款)99(项) 其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
210(类)11(款)03(项) 公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
213(类)01(款)04(项) 事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施运行、系统运行与资产维护等方面的支出。
213(类)02(款)04(项) 事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
224(类)01(款)06(项) 安全监管:反映安全监管方面的支出。
212(类)01(款)99(项) 其他城乡社区管理:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
201(类)06(款)50(项) 事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
221(类)02(款)01(项) 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,反映由单位为职工缴纳的住房公积金。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。