目 录
一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、2024年部门预算公开报表
附件:开阳县民族学校2024年预算批复表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表。
(二)项目支出绩效目标表。
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
(二)国有资产占有使用情况。
(三)政府采购情况。
(四)项目支出安排说明。
(五)国有资本经营预算情况。
(六)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能:
开阳县民族学校主要职能:
1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定学校教育教学事业发展规划并组织实施。
2.综合管理我校的基础教育、特殊教育、成人教育、民族教育;管理和指导社会力量办学是非常重要的。加强学校教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实义务教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进学校教育事业健康发展。
3.组织学校教育体制和办学体制的改革,理顺完善教育教学内部和外部的关系。
4.推进义务教育均衡发展,促进教育公平。
5.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻学生的课业负担,加强中小学德育工作、完善义务教育发展水平、质量的监测工作。
6.管理和指导我校教师工作,指导学校师资队伍的建设工作;制定我校中小学教师培养培训计划、继续教育计划并组织实施。
7.规范学校办学行为,指导学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。
8.承担上级单位教育督导的具体工作。
(二)部门预算单位构成:
开阳县民族学校预算单位包括:
行政办公室、校长室、党支部、教务处、后勤处、思政处、少先队部、工会处、资助室、财务室。
(三)部门人员构成:
开阳县民族学校总编制人数:114人,其中在职职工63人;离退休人员51人。
二、2024年部门预算公开报表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
部门(单位)及代码 |
159077 | |||||
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
1365.32 | ||||
基本支出 |
1365.32 | |||||
项目支出 |
17.31 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
部门(单位)职能概述 |
贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定我校教育事业发展规划,完成国家 规定的教育教学任务,落实我校基础教育、特殊教育等工作。 | |||||
部门(单位)年度总体目标 |
目标1:加强我校基础教育工作的统筹管理,推进义务教育均衡发展,保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标2:改善农村义务教育学校办学条件,推进义务教育均衡发展。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量 |
教职工人数 |
=63人 |
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计划培训人次 |
≥586人次 |
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质量 |
提高农村中小学校教师工资待遇 |
有所提高 |
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提高参训教师教育教学水平 |
得到提高 |
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时效 |
工资发放方式 |
按月发放 |
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支付相关培训费用 |
及时支付 |
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成本 |
年人均工资 |
≧90000元 |
||||
学校建设 |
≧30万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
改善办学条件 |
≧90% |
|||
社会效益 |
学校办学条件 |
明显改善 |
||||
生态效益 |
水电能源节约 |
≧90% |
||||
可持续影响 |
对本行业发展影响 |
明显改善,明显提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
教职工及学校满意度 |
≧90% |
(二)项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
项目名称 |
项目支出 |
主管部门及代码 |
159001 | |||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元): |
17.31 |
17.31 | ||||||
财政拨款 |
17.31 |
17.31 | ||||||
其中:上级补助 |
||||||||
本级安排 |
17.31 |
17.31 | ||||||
其他资金 |
||||||||
总体目标 |
中长期目标(2022年—2024年) |
年度目标 | ||||||
保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。 |
保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
涉及学生数 |
995人 |
数量 |
涉及学生数 |
≧995人 |
||
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
|||
时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
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社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2024年年初预算收入合计:13826311元,其中:原一般公共预算拨款收入13826311元。
预算当年收支总额与2023年相比,增加了1910284.61元,主要原因是:增加了保险和部分教育费附加安排的支出。
(二)部门收入总体情况。
2024年收入总额为13826311元,其中:一般公共服务支出收入13826311元,(上年结转收入0元,2024年初预算收入13826311元),占2024年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况。
2024年支出预算总额为13826311元,其中:基本支出13653211元,占2024年部门支出的98.74%;项目支出173100元,占2024年部门支出的1.26%。
(四)财政拨款收支总体情况。
2024年财政拨款总收入为13826311元,其中:本年收入13826311元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入100%。
(五)一般公共预算支出情况。
2024年一般公共预算支出总额13826311元,其中:基本支出13653211元,占一般公共预算支出总额的98.74%;项目支出173100元,占一般公共预算支出总额的1.26%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
2024年一般公共预算基本支出为13653211元,其中人员经费13653211元,占一般公共预算基本支出的98.74%;2024年一般公共预算项目支出为173100元,其中公用经费73000元,占一般公共预算项目支出的0.68%,学生资助款100100元,占一般公共预算项目支出的0.58%.
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元,与上年相同。其中:公务接待费预算为 0元,公务车运行维护费预算为0元,因公出国(境)费、公务车购置费0元,2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出0元。
(八)政府性基金预算支出情况。
2024年无政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
2024年机关运行经费(办公设备购置支出)预算为73000.00元,单位运行经费是为保障学校教学现代化,提高教学质量、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、及维护费。
(二)国有资产占有使用情况。
截至2024年初,国有固定资产20610852.41元。
(三)政府采购情况。
2024年政府采购预算政府采购尚未批复。
(四)项目支出安排说明。
2024年项目支出预算为173100元,是用于各学校运转和改善办学条件, 其中:占比较大的主要是改善普通教育学校办学条件。
(五)国有资本经营预算情况。
2024年无国有资本经营预算收入。
(六)部分专有名词解释。
1.教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。