开阳县硒城街道高云小学2024年部门预算及“三公”经费预算公开信息
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开阳县硒城街道高云小学2024年部门预算及“三公”经费预算公开信息

发布时间: 2024-03-14 11:45 字体:[]

目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算单位构成。

(三)部门人员构成。

二、2024年部门预算公开报表

附件:开阳县硒城街道高云小学2024年预算批复表

三、2024年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表。

(二)项目支出绩效目标表。

四、2024年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

(一)运行经费说明。

(二)国有资产占有使用情况。

(三)政府采购情况。

(四)项目支出安排说明。

(五)国有资本经营预算情况。

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定学校发展规划并实施。

2.组织全校教师对小学义务教育实施全面管理,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。

3.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担。

4.管理好用好教育资金,管理好学校资产。

5.规范学校办学行为,提高教育教学质量。

6.提高全校教职工的工作积极性及教育水平。

7.按时完成上级各部门交给的各项工作任务。

(二)部门预算单位构成:

开阳县硒城街道高云小学

(三)部门人员构成:

总编制人数:18人,现有在职职工15人;退休人员2人。

二、2024年部门预算公开报表

附件:开阳县硒城街道高云小学2024年预算批复表.xls

三、2024年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)及代码

159037

部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(万元):

359.9848

基本支出

349.9148

项目支出

10.07

其他资金

0

部门(单位)职能概述

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定学校发展规划并实施。

部门(单位)年度总体目标

目标1:加强学校教育工作的统筹管理,推进义务教育均衡发展。
目标2:保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

教职工人数

=15人


计划培训人次

≥60人次


质量

提高农村中小学校教师工资待遇

有所提高


提高参训教师教育教学水平

得到提高


时效

工资发放方式

按月发放


支付相关培训费用

及时支付


成本

年人均工资

≧90000元


学校建设

≧XX万元


效益指标

经济效益

改善办学条件

≧90%


社会效益

学校办学条件

明显改善


生态效益

水电能源节约

≧90%


可持续影响

对本行业发展影响

明显改善,明显提高


满意度指标

服务对象满意度

教职工及学校满意度

≧90%


(二)项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

项目支出

主管部门及代码

159037

资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

资金总额(万元):

10.07

10.07

财政拨款

10.07

10.07

其中:上级补助



本级安排

10.07

10.07

其他资金



总体目标

中长期目标(2022年—2024年)

年度目标

保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。

保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。

效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

涉及学生数

≧315人

数量

涉及学生数

≧315人


质量

保障学校正常运转

得到保障

质量

保障学校正常运转

得到保障


时效

资金支付时限

按时拨付

时效

资金支付时限

按时拨付


社会效益

改善办学条件

明显改善

社会效益

改善办学条件

明显改善


满意度指标

服务对象    满意度

学校满意度    

≧90%

服务对象满意度

学校满意度    

≧90%


四、2024年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

2024年年初预算收入合计:3599848元,其中:原一般公共预算拨款收入3599848元。

(二)部门收入总体情况。

2024年收入总额为3599848元,其中:一般公共服务支出收入3599848元,(上年结转收入0元,2024年初预算收入3599848元),占2024年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况。

2024年支出预算总额为3599848元,其中:基本支出3499148元,占2024年部门支出的97.2%;项目支出100700元,占2024年部门支出的2.8%。

(四)财政拨款收支总体情况。

2024年财政拨款总收入为3599848元,本年收入3599848元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元。

(五)一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算支出总额3599848元,其中:基本支出3499148元,占一般公共预算支出总额的97.2%;项目支出100700元,占一般公共预算支出总额的2.8%。

(六)一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出为3499148元,其中人员经费3499148元,占一般公共预算基本支出的100%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元,与上年相同。其中:公务接待费预算为 0元,公务车运行维护费预算为0元,因公出国(境)费、公务车购置费0元,2024年无“三公”经费支出。

(八)政府性基金预算支出情况。

2024年无政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

(一)运行经费说明。

2024年机关运行经费(商品服务支出)预算为56000元,单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费及维修维护费。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2024年初,国有资产合计1564675.04元,其中:流动资产57852.14元,固定资产1506822.9元。

(三)政府采购情况。

2024年无政府采购预算。

(四)项目支出安排说明。

2024年项目支出预算为100700元,用于学校运转和改善办学条件。

(五)国有资本经营预算情况。

2024年无国有资本经营预算收入。