目 录
一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)部门预算单位构成。
(三)部门人员构成。
二、2024年部门预算公开报表
附件:开阳县硒城街道高云小学2024年预算批复表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表。
(二)项目支出绩效目标表。
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
(二)国有资产占有使用情况。
(三)政府采购情况。
(四)项目支出安排说明。
(五)国有资本经营预算情况。
一、部门概况
(一)部门主要职能:
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定学校发展规划并实施。
2.组织全校教师对小学义务教育实施全面管理,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。
3.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担。
4.管理好用好教育资金,管理好学校资产。
5.规范学校办学行为,提高教育教学质量。
6.提高全校教职工的工作积极性及教育水平。
7.按时完成上级各部门交给的各项工作任务。
(二)部门预算单位构成:
开阳县硒城街道高云小学
(三)部门人员构成:
总编制人数:18人,现有在职职工15人;退休人员2人。
二、2024年部门预算公开报表
三、2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
部门(单位)及代码 |
159037 | |||||
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
359.9848 | ||||
基本支出 |
349.9148 | |||||
项目支出 |
10.07 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
部门(单位)职能概述 |
贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定学校发展规划并实施。 | |||||
部门(单位)年度总体目标 |
目标1:加强学校教育工作的统筹管理,推进义务教育均衡发展。 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量 |
教职工人数 |
=15人 |
|||
计划培训人次 |
≥60人次 |
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质量 |
提高农村中小学校教师工资待遇 |
有所提高 |
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提高参训教师教育教学水平 |
得到提高 |
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时效 |
工资发放方式 |
按月发放 |
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支付相关培训费用 |
及时支付 |
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成本 |
年人均工资 |
≧90000元 |
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学校建设 |
≧XX万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
改善办学条件 |
≧90% |
|||
社会效益 |
学校办学条件 |
明显改善 |
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生态效益 |
水电能源节约 |
≧90% |
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可持续影响 |
对本行业发展影响 |
明显改善,明显提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
教职工及学校满意度 |
≧90% |
(二)项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
项目名称 |
项目支出 |
主管部门及代码 |
159037 | |||||
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
资金总额(万元): |
10.07 |
10.07 | ||||||
财政拨款 |
10.07 |
10.07 | ||||||
其中:上级补助 |
||||||||
本级安排 |
10.07 |
10.07 | ||||||
其他资金 |
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总体目标 |
中长期目标(2022年—2024年) |
年度目标 | ||||||
保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。 |
保证学校基本建设均衡,促进教育事业健康发展。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出指标 |
数量 |
涉及学生数 |
≧315人 |
数量 |
涉及学生数 |
≧315人 |
||
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
质量 |
保障学校正常运转 |
得到保障 |
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时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
时效 |
资金支付时限 |
按时拨付 |
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社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
社会效益 |
改善办学条件 |
明显改善 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
服务对象满意度 |
学校满意度 |
≧90% |
四、2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2024年年初预算收入合计:3599848元,其中:原一般公共预算拨款收入3599848元。
(二)部门收入总体情况。
2024年收入总额为3599848元,其中:一般公共服务支出收入3599848元,(上年结转收入0元,2024年初预算收入3599848元),占2024年部门收入的100%。
(三)部门支出总体情况。
2024年支出预算总额为3599848元,其中:基本支出3499148元,占2024年部门支出的97.2%;项目支出100700元,占2024年部门支出的2.8%。
(四)财政拨款收支总体情况。
2024年财政拨款总收入为3599848元,本年收入3599848元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元。
(五)一般公共预算支出情况。
2024年一般公共预算支出总额3599848元,其中:基本支出3499148元,占一般公共预算支出总额的97.2%;项目支出100700元,占一般公共预算支出总额的2.8%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
2024年一般公共预算基本支出为3499148元,其中人员经费3499148元,占一般公共预算基本支出的100%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元,与上年相同。其中:公务接待费预算为 0元,公务车运行维护费预算为0元,因公出国(境)费、公务车购置费0元,2024年无“三公”经费支出。
(八)政府性基金预算支出情况。
2024年无政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)运行经费说明。
2024年机关运行经费(商品服务支出)预算为56000元,单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费及维修维护费。
(二)国有资产占有使用情况。
截至2024年初,国有资产合计1564675.04元,其中:流动资产57852.14元,固定资产1506822.9元。
(三)政府采购情况。
2024年无政府采购预算。
(四)项目支出安排说明。
2024年项目支出预算为100700元,用于学校运转和改善办学条件。
(五)国有资本经营预算情况。
2024年无国有资本经营预算收入。